Všetky dokumenty
Počet záznamov: 24500
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220231 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 396,00 € | 07.04.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 220233 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 315,64 € | 07.04.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 220237 | údržba VT 03/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 906,00 € | 07.04.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 220234 | prenájom kopírky 03/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 130,73 € | 07.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 220271 | spotreba plynu 03/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 9 435,72 € | 07.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 220248 | Stravovacie poukazy 03/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UP Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 138,63 € | 07.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| 220235 | Polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 2 094,17 € | 07.04.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| 0289/22 | Objednávame u Vás lamino lesk č.z:76/22,občianska náuka,6.r,5100th,45x64cm, č.z:86/22,ruský jazyk,5.r,1550th,45x64cm, | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Laminovanie s.r.o. | 53502868 | 678,30 € | 06.04.2022 | 06.04.2022 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0294/22 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 93,60 € | 06.04.2022 | 08.04.2022 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0297/22 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 44,76 € | 06.04.2022 | 08.04.2022 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| Z21008 | Servisné služby na stroji | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | VALIDO PRE-PRESS, s.r.o. | 25701240 | 172,12 € | 06.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| 22/0011 | Pokuta za nepodaný prehlad o zrazených preddavkoch | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Daňový úrad Bratislava III. | 394 | 30,00 € | 05.04.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| 0288/22 | Objednávame u Vás zabezpečenie 100 ks papierových tašiek podľa výberu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Green Print s.r.o. | 46587993 | 33,27 € | 05.04.2022 | 06.04.2022 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0287/22 | objednávame u Vás zabezpečenie papiera a polygr. materiálu Rámcovej dohody zo dňa 1.1.2022 pre polygrafickú výrobu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 2 094,24 € | 05.04.2022 | 06.04.2022 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0293/22 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 57,60 € | 05.04.2022 | 08.04.2022 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0295/22 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 134,60 € | 05.04.2022 | 08.04.2022 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0296/22 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 49,40 € | 05.04.2022 | 08.04.2022 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 220226 | konzultácia VEMA | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DataWex s.r.o. | 46822771 | 240,00 € | 05.04.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
| 220229 | Papierové tašky UR 83 PRINT STAR, UR 81 FUTSAL | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Green Print s.r.o. | 46587993 | 33,27 € | 05.04.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 220230 | Výroba 2 kusov pohárov UR83 PRINT STAR, UR 81 FUTSAL | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Spojená škola, I. Krasku 491, Púchov | 52439585 | 180,00 € | 05.04.2022 | 19.04.2022 | Faktúra |