Všetky dokumenty
Počet záznamov: 23185
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0448/21 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 64,80 € | 14.09.2021 | 28.09.2021 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
0449/21 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 133,76 € | 14.09.2021 | 28.09.2021 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
210516 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 110,88 € | 13.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
210521 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 89,52 € | 13.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
210520 | smútočný veniec | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MARIANUM - pohrebníctvo mesta Bratislavy | 17330190 | 68,90 € | 13.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
210515 | Zber a odvoz odpadu 08/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 16,80 € | 13.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
0443/21 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 539,19 € | 13.09.2021 | 28.09.2021 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
0447/21 | Objednávam zabezpečenie ochranných pracovných pomôcok, ktoré budú použité v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Safety collection s.r.o. | 52120015 | 66,04 € | 13.09.2021 | 28.09.2021 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
0441/21 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 14,85 € | 13.09.2021 | 28.09.2021 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
0442/21 | maliarsky stojan | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ARTMIE, spol. s r. o. | 36731684 | 199,00 € | 13.09.2021 | 28.09.2021 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
210524 | spotreba plynu 08/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 382,04 € | 10.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
0438/21 | objednávame u Vás zabezpečenie papiera a polygr. materiálu Rámcovej dohody zo dňa 27.6.2020 pre polygrafickú výrobu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 89,52 € | 10.09.2021 | 28.09.2021 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
210510 | prenájom kopírky 08/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 95,80 € | 09.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
210513 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 980,64 € | 09.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
210506 | Stravovacie poukazy 07,08/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 224,91 € | 09.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
210509 | Tonery ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 768,00 € | 09.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
210511 | kooperácia - laminovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Laminovanie s.r.o. | 53502868 | 266,36 € | 09.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
210508 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 307,30 € | 09.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
210512 | TP-Link Archer T3U adaptér | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 216,00 € | 09.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
210507 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 184,72 € | 09.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra |