Všetky dokumenty
Počet záznamov: 23185
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0411/21 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 203,13 € | 31.08.2021 | 06.09.2021 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
0407/21 | tonery do tlačiarní | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 768,00 € | 31.08.2021 | 28.09.2021 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
0408/21 | výmena vody vo vykurovacom systéme | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 300,00 € | 31.08.2021 | 28.09.2021 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
0409/21 | storno | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 0,00 € | 31.08.2021 | 10.10.2022 | Objednávka | |||||
210476 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 50,49 € | 30.08.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
210477 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 355,12 € | 30.08.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
210478 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 504,00 € | 30.08.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
210493 | Demotáž pôvodnej kanalizácie UR 12 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ivan Bordáč | 35085665 | 3 468,00 € | 30.08.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
0402/21 | Objednávame u Vás savky pre tlačový stroj KBA 30ks- 0,72 EURO | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA, spol. s r.o. | 31366767 | 0,00 € | 30.08.2021 | 31.08.2021 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
0405/21 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 267,64 € | 30.08.2021 | 31.08.2021 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
0403/21 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 67,91 € | 30.08.2021 | 31.08.2021 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
0404/21 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 59,18 € | 30.08.2021 | 31.08.2021 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
0439/21 | Objednávam zabezpečenie zberu a odvozu odpadu pre potreby ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 16,80 € | 30.08.2021 | 28.09.2021 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
0417/21 | Objednávam zabezpečenie hygienických potrieb, ktoré budú použité v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Eden Hygiena, s.r.o. | 53010469 | 560,50 € | 30.08.2021 | 28.09.2021 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
0424/21 | Objednávam zabezpečenie hygienických pomôcok, ktoré budú použité v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. | 35840790 | 253,87 € | 30.08.2021 | 28.09.2021 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
0400/21 | Objednávame u Vás farbu Express intense black S 9605exp24, 10kg | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SCP Papier a.s. | 36373583 | 105,60 € | 27.08.2021 | 31.08.2021 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
0401/21 | Objednávame u Vás savky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HEIDELBERG Slovensko, s.r.o. | 17336520 | 34,80 € | 27.08.2021 | 31.08.2021 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
210475 | osadenie dvojkrídlových dverí - ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Martin Skurčák | 43209904 | 950,00 € | 25.08.2021 | 30.08.2021 | Faktúra | |||||
210469 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 49,30 € | 25.08.2021 | 30.08.2021 | Faktúra | |||||
210474 | kontrola vozidla - servis Mazda CR1 BL268ZD | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MTI Servis, s.r.o. | 36701581 | 120,00 € | 25.08.2021 | 30.08.2021 | Faktúra |