Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 23185

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
210424 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 LUNYS, s.r.o. 36472549 23,54 € 02.08.2021 09.09.2021 Faktúra
210423 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 LUNYS, s.r.o. 36472549 39,85 € 02.08.2021 09.09.2021 Faktúra
210422 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 LUNYS, s.r.o. 36472549 24,78 € 02.08.2021 09.09.2021 Faktúra
210421 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 LUNYS, s.r.o. 36472549 33,95 € 02.08.2021 09.09.2021 Faktúra
0375/21 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 29,86 € 02.08.2021 12.08.2021 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
0366/21 kontajner na komunálny odpad Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ŠPEP s. r. o. 46655174 252,00 € 02.08.2021 12.08.2021 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Objednávka
210420 prenájom kopírky 07/2021 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 COPY PRINT GROUP, a.s. 45310106 572,87 € 28.07.2021 12.08.2021 Faktúra
0389/21 Objednávam zabezpečenie čistiacich prostriedkov do umývačky riadu, pre potreby ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Ladislav Sebok, SL - GASTRO 41785606 228,00 € 28.07.2021 31.08.2021 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
0364/21 vrecká do vysávača Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Darner, s. r. o. 36053121 44,40 € 27.07.2021 03.08.2021 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Objednávka
0365/21 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 13,99 € 27.07.2021 03.08.2021 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
210418 spotreba vody 06/2021 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2 319,73 € 26.07.2021 02.08.2021 Faktúra
210417 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 382,68 € 26.07.2021 04.08.2021 Faktúra
210414 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 30,13 € 26.07.2021 04.08.2021 Faktúra
210416 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 CNI Tlač servis, spol. s r.o. 31696325 375,74 € 26.07.2021 04.08.2021 Faktúra
0363/21 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 LUNYS, s.r.o. 36472549 23,54 € 26.07.2021 03.08.2021 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
0361/21 kontajner na "zelený odpad" Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ŠPEP s. r. o. 46655174 264,00 € 26.07.2021 12.08.2021 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Objednávka
0362/21 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 14,85 € 23.07.2021 03.08.2021 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
0360/21 Objednávame u Vás Śpirálovanie kalendárov. Vário špirála po kratšej strane, 7 str+ pozadie, A3,250 ks Stredná odborná škola polygrafická 00894915 I V A - SR, s.r.o. 44246871 101,40 € 23.07.2021 10.10.2022 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Objednávka
210415 Prenájom rohoží 321.06.2021-18.7.2021 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Lindström, s.r.o. 35742364 27,31 € 22.07.2021 04.08.2021 Faktúra
0359/21 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Böttcher Slovenská republika, s.r.o. 35756187 351,60 € 22.07.2021 12.08.2021 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Objednávka