Všetky dokumenty
Počet záznamov: 23185
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
210398 | služby CO 1-6/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 324,00 € | 09.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
210401 | telefon. poplatky 06/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 222,50 € | 09.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
0336/21 | Objednávame u Vás 2 ks Projektor Optoma | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ELEKTROSPED,a.s. | 35765038 | 1 051,20 € | 09.07.2021 | 09.07.2021 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
0341/21 | Objednávam zabezpečenie zberu a odvozu kuchynského odpadu pre potreby ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 109,20 € | 09.07.2021 | 16.07.2021 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
210392 | obsluha kotolne 06/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 492,00 € | 08.07.2021 | 19.07.2021 | Faktúra | |||||
210390 | Odborná prehliadka EPS, kontrola funkcie hlásiča MHA 102 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SOJÁK - servis EPS | 22675418 | 142,56 € | 08.07.2021 | 19.07.2021 | Faktúra | |||||
210389 | telefon.poplatky 06/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 117,92 € | 08.07.2021 | 19.07.2021 | Faktúra | |||||
210391 | obsluha kotolne 06/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 492,00 € | 08.07.2021 | 12.08.2021 | Faktúra | |||||
210383 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 169,03 € | 07.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
0334/21 | Objednávame u Vás právnické služby týkajúce sa personálnej oblasti - neospravedlnená absencia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA Mgr. Beáta Kartíková s.r.o. | 48214337 | 468,00 € | 07.07.2021 | 16.07.2021 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
210370 | športový materiál UR 126 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | RichSport s.r.o. | 36740624 | 318,84 € | 06.07.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
210387 | prenájom kopírky 06/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 104,38 € | 06.07.2021 | 19.07.2021 | Faktúra | |||||
210393 | údržba VT 06/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 942,00 € | 06.07.2021 | 19.07.2021 | Faktúra | |||||
210384 | PHM 06/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 261,75 € | 06.07.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
210388 | prenájom kopírky 06/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 822,95 € | 06.07.2021 | 27.07.2021 | Faktúra | |||||
210385 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 35,92 € | 06.07.2021 | 27.07.2021 | Faktúra | |||||
210379 | oprava - brúsenie nožov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 79,73 € | 06.07.2021 | 27.07.2021 | Faktúra | |||||
210386 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ROMAX RK s.r.o. | 46135651 | 337,82 € | 06.07.2021 | 27.07.2021 | Faktúra | |||||
210367 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 592,95 € | 06.07.2021 | 27.07.2021 | Faktúra | |||||
210382 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 61,44 € | 06.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra |