Všetky dokumenty
Počet záznamov: 23188
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
220008 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 630,18 € | 11.01.2022 | 21.01.2022 | Faktúra | |||||
220009 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 342,99 € | 11.01.2022 | 21.01.2022 | Faktúra | |||||
0001/22 | Antigénový výterový test na Covid 19 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNIZDRAV Prešov s.r.o. | 36515388 | 225,00 € | 11.01.2022 | 14.01.2022 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
0014/22 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 33,57 € | 11.01.2022 | 14.01.2022 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
0015/22 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 79,83 € | 11.01.2022 | 14.01.2022 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
0016/22 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 113,52 € | 11.01.2022 | 14.01.2022 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
0017/22 | Objednávam zabezpečenie zberu a odvozu odpadu pre potreby ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 42,00 € | 11.01.2022 | 14.01.2022 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
0021/22 | Objednávame u Vás switch UBNT UnkFi Switch USW Aggregation | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 290,40 € | 11.01.2022 | 14.01.2022 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
0006/22 | objednávame u Vás zabezpečenie papiera a polygr. materiálu Rámcovej dohody zo dňa 1.1.2022 pre polygrafickú výrobu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 313,20 € | 11.01.2022 | 14.01.2022 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
0013/22 | objednávame u Vás dorezové lišty | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AP Service, s.r.o. | 35770422 | 45,60 € | 11.01.2022 | 21.01.2022 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
0012/22 | objednávame u Vás lepidlo Duvilax | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CNI Tlač servis, spol. s r.o. | 31696325 | 117,72 € | 11.01.2022 | 11.02.2022 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
220016 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 50,64 € | 11.01.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
220005 | stlac.sk doména 14.01.2022-14.01.2023 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 15,00 € | 10.01.2022 | 14.01.2022 | Faktúra | |||||
210843 | prenájom kopírky 12/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 108,50 € | 10.01.2022 | 17.01.2022 | Faktúra | |||||
210848 | údržba a opravy výťahov 12/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 84,25 € | 10.01.2022 | 17.01.2022 | Faktúra | |||||
210849 | spotreba vody 12/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 742,51 € | 10.01.2022 | 17.01.2022 | Faktúra | |||||
210850 | spotreba plynu 12/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 12 258,86 € | 10.01.2022 | 21.01.2022 | Faktúra | |||||
220018 | Odborná prehliadka EPS, kontrola funkcie hlásiča MHA 102 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SOJÁK - servis EPS | 22675418 | 262,56 € | 10.01.2022 | 21.01.2022 | Faktúra | |||||
220013 | Stravovacie poukazy 12/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 235,43 € | 10.01.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
0002/22 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 57,16 € | 10.01.2022 | 14.01.2022 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka |