Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21775
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0075/21 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 41,45 € | 22.02.2021 | 02.03.2021 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
0063/21 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 16,65 € | 19.02.2021 | 22.02.2021 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
0070/21 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BARK, spoločnosť s ručením obmedzeným | 31650031 | 220,51 € | 19.02.2021 | 02.03.2021 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | ||||
210086 | spracovanie miezd 01/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 696,00 € | 18.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
210084 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 441,22 € | 18.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
210085 | Dobropis k DF 210041, VA 3100244014 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | -150,86 € | 18.02.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
0068/21 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BARK, spoločnosť s ručením obmedzeným | 31650031 | 86,44 € | 18.02.2021 | 02.03.2021 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | ||||
0069/21 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BARK, spoločnosť s ručením obmedzeným | 31650031 | 44,10 € | 18.02.2021 | 02.03.2021 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | ||||
0061/21 | objednávame u Vás zabezpečenie papiera a polygr. materiálu Rámcovej dohody zo dňa 27.6.2020 pre polygrafickú výrobu 1: 70g/Bo, SB,45x64cm,3 palety,84000th 2: Qautro Gloss, SB, 45x64cm,1 paleta, 20000th 3: 70g/BO, SB, 70x100cm,1 paleta,12000th | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 3 018,00 € | 18.02.2021 | 02.03.2021 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
0058/21 | Konvektor Hyundai - 2 ks Konvektor Ardes - 1 ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ELEKTROSPED,a.s. | 35765038 | 103,30 € | 17.02.2021 | 21.02.2021 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
0056/21 | objednávame u Vás zabezpečenie papiera a polygr. materiálu Rámcovej dohody zo dňa 27.6.2020 pre polygrafickú výrobu Ručná fólia strečová 23 my/500/132/M - 16 ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 72,00 € | 17.02.2021 | 02.03.2021 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
0057/21 | Objednávame u vás lepidlo LUNATACK HL 3379/25 kg, 50 kg | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CNI Tlač servis, spol. s r.o. | 31696325 | 298,20 € | 17.02.2021 | 02.03.2021 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
210070 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kancelária SK s.r.o. | 50345460 | 177,29 € | 16.02.2021 | 16.02.2021 | Faktúra | |||||
210076 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 113,15 € | 16.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
210078 | poštovné 01/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 60,20 € | 16.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
210080 | revízia tlakovéj nádoby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Igor Mráz - I.M.GAS | 40012841 | 72,00 € | 16.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
210079 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CNI Tlač servis, spol. s r.o. | 31696325 | 338,04 € | 16.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
210075 | členský poplatok SANET I.Q 2021 - ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 16.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
21/0009 | zvýšenie kvalifikácie - DPŠ Štefík Patrik | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Štefík Patrik | 0 | 265,00 € | 16.02.2021 | 08.03.2021 | Faktúra | |||||
210083 | BOZP, PO I.Q.2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HOH a.s. | 35911590 | 597,60 € | 16.02.2021 | 08.03.2021 | Faktúra |