Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 23188

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0079/22 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 458,49 € 28.01.2022 01.02.2022 Martin Bakyta Vedúci/a Objednávka
0080/22 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 184,05 € 28.01.2022 01.02.2022 Martin Bakyta Vedúci/a Objednávka
0081/22 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Danubia a.s. 31412726 54,60 € 28.01.2022 01.02.2022 Martin Bakyta Vedúci/a Objednávka
0084/22 Brusenie nožov HSS-2KS Stredná odborná škola polygrafická 00894915 GRAFITEC SLOVAKIA, spol. s r.o. 31366767 90,60 € 28.01.2022 01.02.2022 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Objednávka
0068/22 objednávame u Vás Stredná odborná škola polygrafická 00894915 GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. 45262543 221,76 € 28.01.2022 11.02.2022 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Objednávka
220037 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 3,61 € 28.01.2022 14.03.2022 Faktúra
220036 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 1 354,32 € 28.01.2022 14.03.2022 Faktúra
220035 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ALPHASET spol. s r.o. 31325611 410,01 € 27.01.2022 10.02.2022 Faktúra
22/0005 poistenie majetku a zodpovednosť za škodu 8.2.2022-8.2.2023 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 00585441 997,51 € 27.01.2022 10.02.2022 Faktúra
220055 Odborná prehliadka a servis RAPID N, kamera EČV Stredná odborná škola polygrafická 00894915 TRITON, s. r. o. 47738600 100,00 € 27.01.2022 10.02.2022 Faktúra
0074/22 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Danubia a.s. 31412726 50,45 € 27.01.2022 01.02.2022 Martin Bakyta Vedúci/a Objednávka
0076/22 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Ing. Štefan Demovič D a S 11652241 93,60 € 27.01.2022 01.02.2022 Martin Bakyta Vedúci/a Objednávka
220042 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bohuš Šesták s.r.o. 44240104 37,76 € 26.01.2022 10.02.2022 Faktúra
0065/22 závora - servis Stredná odborná škola polygrafická 00894915 TRITON, s. r. o. 47738600 120,00 € 26.01.2022 27.01.2022 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Objednávka
0070/22 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Danubia a.s. 31412726 15,90 € 26.01.2022 01.02.2022 Martin Bakyta Vedúci/a Objednávka
0071/22 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 LUNYS, s.r.o. 36472549 74,89 € 26.01.2022 01.02.2022 Martin Bakyta Vedúci/a Objednávka
0072/22 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 307,38 € 26.01.2022 01.02.2022 Martin Bakyta Vedúci/a Objednávka
0075/22 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Ing. Štefan Demovič D a S 11652241 57,60 € 26.01.2022 01.02.2022 Martin Bakyta Vedúci/a Objednávka
0066/22 Objednávame u Vás 1: roll up-y,10 ks,1x2 metre 2: GD-PolyFlat Display banner,bielo/šedá, šírka 1,07 m, 25 metrov Tovar prosím dodať do školy. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ALPHASET spol. s.r.o 31325611 410,01 € 26.01.2022 01.02.2022 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Objednávka
220033 spracovanie miezd 12/2021 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Deáková Zuzana 41157001 704,00 € 25.01.2022 27.01.2022 Faktúra