Všetky dokumenty
Počet záznamov: 24568
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21150501 | spotreba plynu 04/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 8 770,04 € | 13.05.2015 | 27.05.2015 | Faktúra | |||||
| 21150502 | dodávka vody 04/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 407,14 € | 13.05.2015 | 27.05.2015 | Faktúra | |||||
| 21150506 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 109,16 € | 13.05.2015 | 26.05.2015 | Faktúra | |||||
| 21150507 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Mäso-údeniny Achbergerová s.r.o. | 48026158 | 176,66 € | 13.05.2015 | 26.05.2015 | Faktúra | |||||
| 21150508 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fekollini s.r.o. | 36255220 | 121,88 € | 13.05.2015 | 26.05.2015 | Faktúra | |||||
| 22150018 | PZP BA903RR na obdobie 11.7.2015 - 10.7.2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 179,78 € | 13.05.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
| 21150494 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 146,16 € | 13.05.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
| 0442/15 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Antalis, a.s. | 35699434 | 252,78 € | 13.05.2015 | 28.05.2015 | Objednávka | ||||||
| 0443/15 | UV LAK 1.PRAVO PRE ROPO A OBCI č.5/15 čz: 206/15 = 650ks 0,035€/ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 22,75 € | 13.05.2015 | 28.05.2015 | Objednávka | |||||
| 0441/15 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 62,98 € | 13.05.2015 | 26.05.2015 | Objednávka | ||||||
| 0444/15 | Objednávame u Vás diagnostikovanie poruchy, a opravu podľa cenovej ponuky- Tlačiareň Epson Stylus Office 110 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Print Trade, s.r.o. | 31585078 | 31,53 € | 13.05.2015 | 03.06.2015 | Objednávka | |||||
| 21150492 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Edeny, s.r.o. | 36272957 | 132,13 € | 12.05.2015 | 25.05.2015 | Faktúra | |||||
| 21150493 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 54,78 € | 12.05.2015 | 25.05.2015 | Faktúra | |||||
| 21150486 | polygrafický materiál - farby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AP Service, s.r.o. | 35770422 | 65,28 € | 12.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150485 | kooperácia - laminovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kontesa, s.r.o. | 43947841 | 475,19 € | 12.05.2015 | 26.08.2015 | Faktúra | |||||
| 21150490 | telef.poplatky 04/2015 0903463455 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,20 € | 12.05.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | |||||
| 21150491 | telef.poplatky 04/2015 0903259781 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 39,06 € | 12.05.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | |||||
| 21150489 | telef.poplatky 04/2015 0903433444 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 30,10 € | 12.05.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | |||||
| 31150010 | správny poplatok 1,2,3/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | International Education Society Ltd.-org.složka | 26943948 | 180,00 € | 12.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150488 | spotreba EE 04/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 156,48 € | 12.05.2015 | 03.06.2015 | Faktúra |