Všetky dokumenty
Počet záznamov: 23793
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21150014 | telef.poplatky 01/2015 0903259780 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,40 € | 15.01.2015 | 05.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150015 | telef.poplatky 01/2015 0905984535 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 19,28 € | 15.01.2015 | 05.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150016 | telef.poplatky 01/2015 090259781 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,19 € | 15.01.2015 | 05.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141483 | dobropis k faktúre 2114362 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KRUPA, spo. s r.o. | 31591957 | -295,08 € | 14.01.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150017 | kontrola PO signalizácie I. Q 2015, školenie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Štefan Krokovich - Servis zariadení elektro | 17502829 | 124,80 € | 14.01.2015 | 08.04.2015 | Faktúra | |||||
| 0031/15 | Na základe predloženej cenovej ponuky, objednávame u Vás výmenu vodiacich čeľustí kabíny na osobných výťahoch (2 ks) v budove školského internátu. (Odstránenie revíznych závad na výťahoch TOV 320 kg) | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 322,22 € | 14.01.2015 | 26.03.2015 | Objednávka | |||||
| 0032/15 | Na základe cenovej ponuky objednávame u Vás výmenu vodiacich čeľustí kabíny na nákladnom výťahu v budove praktického vyučovania. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 218,45 € | 14.01.2015 | 26.03.2015 | Objednávka | |||||
| 0033/15 | Na základe cenovej ponuky objednávame u Vás optický valec - 1 ksdo tlačiarne Konica Minolta Page Pro 1350W | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 59,10 € | 14.01.2015 | 13.04.2018 | Objednávka | |||||
| 0034/15 | Objednávame u Vás toner do tlačiarní:- HP M 1522 - 3 ks- HP LJ 5 MP - 2 ks- HP LJ 4000 - 1 ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 225,20 € | 14.01.2015 | 13.04.2018 | Objednávka | |||||
| 0036/15 | Objednávame si u Vás chladené a mrazené potraviny: | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 163,44 € | 14.01.2015 | 13.04.2018 | Objednávka | |||||
| 21141482 | poštovné 12/2014 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 151,80 € | 14.01.2015 | 05.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141484 | spotreba vody 12/2014 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 846,14 € | 14.01.2015 | 05.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141485 | spotreba plynu 12/2014 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 16 276,93 € | 14.01.2015 | 14.01.2015 | Faktúra | |||||
| 21150008 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Coca-Cola HBC Slovenská republika, s.r.o. | 31340628 | 318,14 € | 14.01.2015 | 05.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150009 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 705,52 € | 14.01.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150010 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 578,56 € | 14.01.2015 | 23.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150011 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BONI FRUCTI, spol. s r.o. | 35766981 | 130,28 € | 14.01.2015 | 23.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141480 | ročné predplatné 2015 FONT | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | L. K. Permanent, spol. s r.o. | 31352782 | 70,00 € | 13.01.2015 | 17.06.2015 | Faktúra | |||||
| 0019/15 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KRUPA, spo. s r.o. | 31591957 | 336,00 € | 13.01.2015 | 13.04.2018 | Objednávka | ||||||
| 0020/15 | Objednávka,1.Filtračný sáčok / " vankúše "do vlhčenie. = 5ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 104,50 € | 13.01.2015 | 13.04.2018 | Objednávka |