Všetky dokumenty
Počet záznamov: 23793
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21150071 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 328,66 € | 28.01.2015 | 26.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150073 | kooperácia - UV lakovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 137,76 € | 28.01.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
| 21150072 | polygrafický materiál - farby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AP Service, s.r.o. | 35770422 | 35,28 € | 28.01.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
| 21150070 | rozbor odpadovej vody | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Barinák - SLOVCHLÓR | 13996274 | 300,00 € | 28.01.2015 | 27.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21150069 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Coca-Cola HBC Slovenská republika, s.r.o. | 31340628 | 191,52 € | 28.01.2015 | 06.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150068 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 389,93 € | 28.01.2015 | 09.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150067 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BONI FRUCTI, spol. s r.o. | 35766981 | 59,60 € | 28.01.2015 | 23.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150065 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 592,56 € | 27.01.2015 | 26.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150066 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HEIDELBERG Slovensko, s.r.o. | 17336520 | 186,72 € | 27.01.2015 | 23.02.2015 | Faktúra | |||||
| 0091/15 | Objednávame si u Vás potravinový tovar: | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 291,53 € | 27.01.2015 | 13.04.2018 | Objednávka | |||||
| 0089/15 | Objednávame si u Vás potravinový tovar: | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Frape catering | 44178450 | 252,40 € | 27.01.2015 | 13.04.2018 | Objednávka | |||||
| 21150064 | polygrafický materiál, platne | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 610,81 € | 26.01.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
| 21150061 | revízia výťahov I.Q.2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 205,36 € | 26.01.2015 | 27.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21150062 | oprava výťahu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 322,22 € | 26.01.2015 | 27.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21150063 | oprava výťahu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 218,45 € | 26.01.2015 | 27.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21150074 | oprava stroja SDY-1 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 372,60 € | 26.01.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150060 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 18,12 € | 26.01.2015 | 05.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150059 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 378,35 € | 26.01.2015 | Faktúra | ||||||
| 0087/15 | Objednávame u Vás nealkoholické nápoje do bufetu ŠJ v mesiaci január 2015. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Coca-Cola HBC Slovenská republika, s.r.o. | 31340628 | 159,57 € | 26.01.2015 | 26.03.2015 | Objednávka | |||||
| 0082/15 | Objednávame si u Vás bagety na 5. týždeň: | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fekollini s.r.o. | 36255220 | 145,29 € | 26.01.2015 | 13.04.2018 | Objednávka |