Všetky dokumenty
Počet záznamov: 23793
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21150101 | PHM 01/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 105,66 € | 05.02.2015 | 23.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150100 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fekollini s.r.o. | 36255220 | 173,57 € | 05.02.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150099 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 62,28 € | 05.02.2015 | 23.02.2015 | Faktúra | |||||
| 0114/15 | Objednávame si u Vás potravinový tovar: | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 211,14 € | 05.02.2015 | 13.04.2018 | Objednávka | |||||
| 0115/15 | Objednávame si u Vás potravinový tovar: | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Radko Hudec LUMON | 40545709 | 60,00 € | 05.02.2015 | 13.04.2018 | Objednávka | |||||
| 0116/15 | Objednávame si u Vás bagety 7.týždeň 2015: | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fekollini s.r.o. | 36255220 | 258,40 € | 05.02.2015 | 13.04.2018 | Objednávka | |||||
| 0121/15 | Objednávka -Na nahradné diely na stroj -KBA 1:.09715056 Hridel Vaček 1ks.....182,50 EUR/ks 2:.09715055 objímka 1ks.....591,50 EUR/ks 3: 09715057 Pero 1ks......103,50 4: 1474005 čep 1ks......cena na dotaz 5: 154010 Pružina 2ks.... číslo neexistuje 6: L2500010 ložisko 6ks.....2,60 7: 1205551009 ložisko 4ks....3,50 8: 503781 čep Kulovy 1ks.....2,40 9: 503780 pánev kulová 1ks.....16,90 10:503781 pružný kroužek 1ks ....2,40 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Koenig + Bauer (CEE) Sp. z o.o. | 24816281 | 1 325,88 € | 05.02.2015 | 13.04.2018 | Objednávka | |||||
| 21150096 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 25,03 € | 04.02.2015 | 26.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150097 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 407,64 € | 04.02.2015 | 26.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150098 | pracovná, obuv,oblečenie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ľubica Podolcová | 22649778 | 323,78 € | 04.02.2015 | 09.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21150095 | údržba výťahov 01/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 101,10 € | 04.02.2015 | 27.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21150094 | nájom PBX 01/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 178,80 € | 04.02.2015 | 16.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150093 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 227,68 € | 04.02.2015 | 23.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150092 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | framipek s.r.o. | 31425062 | 57,00 € | 04.02.2015 | 23.02.2015 | Faktúra | |||||
| 0111/15 | Na základe cenovej ponuky objednávame u Vás prepravu autobusom v termíne 24. 2. - 27. 2. 2015 Trasa: Bratislava - Heidelberg Počet cestujúcich: 37 Kontaktná osoba: Ing. Milena Chudá | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | RNDr. Pavol Jediný - Parsek | 33514658 | 0,00 € | 04.02.2015 | 05.02.2015 | Objednávka | |||||
| 21150089 | hlásenie do NEIS | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Mgr. Michal Sádovský - ENVIRUM | 43478069 | 80,00 € | 03.02.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150090 | kooperácia - laminovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kontesa, s.r.o. | 43947841 | 383,80 € | 03.02.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
| 21150081 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Frape catering | 44178450 | 302,88 € | 03.02.2015 | 23.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150088 | náhradné diely k PC | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 103,20 € | 03.02.2015 | 27.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150082 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 369,56 € | 03.02.2015 | Faktúra |