Všetky dokumenty
Počet záznamov: 23793
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0009/15 | Objednávame si u Vás mrazené potraviny: | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 216,40 € | 09.01.2015 | 26.03.2015 | Objednávka | |||||
| 0011/15 | Objednávame si u Vás zákusky a šaláty v druhej dekáde mesiaca január 2015. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 79,00 € | 09.01.2015 | 26.03.2015 | Objednávka | |||||
| 0012/15 | Objednávame si u Vás bagety na 3.týždeň 2015 nasledovne: | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fekollini s.r.o. | 36255220 | 125,02 € | 09.01.2015 | 26.03.2015 | Objednávka | |||||
| 0014/15 | Objednávame si Vás mrazený tovar: | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 300,22 € | 09.01.2015 | 26.03.2015 | Objednávka | |||||
| 0010/15 | Objednávame si u Vás ovocie a zeleninu: | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BONI FRUCTI, spol. s r.o. | 35766981 | 108,56 € | 09.01.2015 | 13.04.2018 | Objednávka | |||||
| 0013/15 | Objednávame si u Vás potraviny:ovocie,zelenina,mliečne výrobky, mäsové výrobky, cukrovinky, cereálie a iný tovar podľa osobného výberu. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 469,25 € | 09.01.2015 | 13.04.2018 | Objednávka | |||||
| 0015/15 | Objednávame u Vás potravinový tovar na 12.1.2015. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 482,16 € | 09.01.2015 | 13.04.2018 | Objednávka | |||||
| 21141470 | telef.poplatky 12/2014 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 29,59 € | 09.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141471 | telef.poplatky 12/2014 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 46,54 € | 09.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141473 | daň z ubyovania 12/2014 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 6,60 € | 09.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150001 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 647,88 € | 09.01.2015 | 05.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150002 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 150,34 € | 09.01.2015 | 05.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141466 | PHM 12/2014 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 188,35 € | 08.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141465 | údržba VT 12/2014 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 1 086,00 € | 08.01.2015 | 09.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141464 | náhradné diely k PC | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 313,20 € | 08.01.2015 | 09.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141468 | kooperácia - laminovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kontesa, s.r.o. | 43947841 | 407,03 € | 08.01.2015 | 02.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21141461 | pranie bielizne | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Terezia Fegyveresová TF - čistiarenský salón | 30143942 | 108,84 € | 08.01.2015 | 27.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141460 | pranie bielizne | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Terezia Fegyveresová TF - čistiarenský salón | 30143942 | 22,40 € | 08.01.2015 | 27.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141467 | servis PE66 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Koenig + Bauer (CEE) Sp. z o.o. | 24816281 | 77,00 € | 08.01.2015 | 13.02.2015 | Faktúra | |||||
| 0006/15 | Objednávame si u Vás potravinový tovar: | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 125,28 € | 08.01.2015 | 13.04.2018 | Objednávka |