Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8428

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
15DT111 za tovar Ryba Žilina Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ryba Žilina spol. s r.o. 31563490 45,38 € 07.09.2015 12.10.2022 Faktúra
15DT109 za tovar SEMEZ JZ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SEMEZ JZ s. r. o. 35919396 53,79 € 04.09.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP285 údržba výťahov 8/2015 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 DAX VÝŤAHY -František Mik 30156394 95,13 € 04.09.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP284 pranie obrusov Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Práčovne a čistiarne, s.r.o. 31438890 45,47 € 04.09.2015 12.10.2022 Faktúra
15DT110 za tovar KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 449,38 € 04.09.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP290 postelná bielizeň Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 JYSK s.r.o. 35974133 1 055,75 € 04.09.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP287 poradenské a konzultačné služby Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ITyard 47170263 620,00 € 03.09.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP281 púzdrá na mobil Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Orange Slovensko, a.s. 35697270 44,95 € 03.09.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP283 nákup telefónov 5ks Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Orange Slovensko, a.s. 35697270 58,00 € 02.09.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP282 ohranne sklá na mobil - 4ks Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Orange Slovensko, a.s. 35697270 59,96 € 02.09.2015 12.10.2022 Faktúra
15DT108 za tovar Ryba Žilina Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ryba Žilina spol. s r.o. 31563490 53,99 € 28.08.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP275 PHM KIA 8/15 35,89 l Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SLOVNAFT, a.s. 31322832 48,67 € 28.08.2015 12.10.2022 Faktúra
15DT107 za tovar Bidvest Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidvest Slovakia s.r.o. 34152199 101,45 € 27.08.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP274 pranie bielizne 824 8/15 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Práčovne a čistiarne, s.r.o. 31438890 71,46 € 27.08.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP277 pracovný odev Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ModneVeci s.r.o. Ján Džunko 47826452 119,60 € 27.08.2015 12.10.2022 Faktúra
15DŠJ125 za materiál PICADO Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PICADO, s.r.o. 36397164 850,88 € 27.08.2015 12.10.2022 Faktúra
15DŠJ127 za materiál Framipek Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Framipek s.r.o. 31425062 14,83 € 27.08.2015 12.10.2022 Faktúra
15DŠJ126 za materiál Bidvest Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidvest Slovakia s.r.o. 34152199 111,14 € 27.08.2015 12.10.2022 Faktúra
15DŠJ124 za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. 48026158 73,58 € 27.08.2015 12.10.2022 Faktúra
15DŠJ129 za materiál Frape catering Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Frape catering s.r.o. 44178450 199,56 € 27.08.2015 12.10.2022 Faktúra
15DŠJ128 za materiál Frape catering Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Frape catering s.r.o. 44178450 91,20 € 27.08.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP276 oprava vnútorných tlačítok na výťahu Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 DAX VÝŤAHY -František Mik 30156394 130,70 € 26.08.2015 12.10.2022 Faktúra
15DT106 za tovar SEMEZ JZ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SEMEZ JZ s. r. o. 35919396 26,78 € 25.08.2015 12.10.2022 Faktúra
15DT102 za tovar PEPSI-COLA SR Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PEPSI-COLA SR, s.r.o. 31362681 324,66 € 24.08.2015 12.10.2022 Faktúra
15DT103 za tovar Bidvest Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidvest Slovakia s.r.o. 34152199 37,93 € 24.08.2015 12.10.2022 Faktúra
15DT105 za tovar Ryba Žilina Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ryba Žilina spol. s r.o. 31563490 43,30 € 24.08.2015 12.10.2022 Faktúra
15DT104 za tovar Ryba Žilina Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ryba Žilina spol. s r.o. 31563490 9,23 € 24.08.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP222 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Práčovne a čistiarne, s.r.o. 31438890 47,92 € 22.08.2015 12.10.2022 Faktúra
15DT101 za tovar Ryba Žilina Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ryba Žilina spol. s r.o. 31563490 32,15 € 20.08.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP312 havarijné poistenie FORD od 28.9.2015-27.09.2016 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Generali Poisťovňa a.s. 54228573 833,68 € 19.08.2015 12.10.2022 Faktúra