Faktúry
Počet záznamov: 8428
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15DT111 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 45,38 € | 07.09.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
15DT109 | za tovar SEMEZ JZ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SEMEZ JZ s. r. o. | 35919396 | 53,79 € | 04.09.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
15DP285 | údržba výťahov 8/2015 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | DAX VÝŤAHY -František Mik | 30156394 | 95,13 € | 04.09.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
15DP284 | pranie obrusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 45,47 € | 04.09.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
15DT110 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 449,38 € | 04.09.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
15DP290 | postelná bielizeň | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | JYSK s.r.o. | 35974133 | 1 055,75 € | 04.09.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
15DP287 | poradenské a konzultačné služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ITyard | 47170263 | 620,00 € | 03.09.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
15DP281 | púzdrá na mobil | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 44,95 € | 03.09.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
15DP283 | nákup telefónov 5ks | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 58,00 € | 02.09.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
15DP282 | ohranne sklá na mobil - 4ks | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 59,96 € | 02.09.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
15DT108 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 53,99 € | 28.08.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
15DP275 | PHM KIA 8/15 35,89 l | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 48,67 € | 28.08.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
15DT107 | za tovar Bidvest | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 101,45 € | 27.08.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
15DP274 | pranie bielizne 824 8/15 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 71,46 € | 27.08.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
15DP277 | pracovný odev | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ModneVeci s.r.o. Ján Džunko | 47826452 | 119,60 € | 27.08.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
15DŠJ125 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 850,88 € | 27.08.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
15DŠJ127 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 14,83 € | 27.08.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
15DŠJ126 | za materiál Bidvest | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 111,14 € | 27.08.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
15DŠJ124 | za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. | 48026158 | 73,58 € | 27.08.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
15DŠJ129 | za materiál Frape catering | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 199,56 € | 27.08.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
15DŠJ128 | za materiál Frape catering | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 91,20 € | 27.08.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
15DP276 | oprava vnútorných tlačítok na výťahu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | DAX VÝŤAHY -František Mik | 30156394 | 130,70 € | 26.08.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
15DT106 | za tovar SEMEZ JZ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SEMEZ JZ s. r. o. | 35919396 | 26,78 € | 25.08.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
15DT102 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 324,66 € | 24.08.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
15DT103 | za tovar Bidvest | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 37,93 € | 24.08.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
15DT105 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 43,30 € | 24.08.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
15DT104 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 9,23 € | 24.08.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
15DP222 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 47,92 € | 22.08.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
15DT101 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 32,15 € | 20.08.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
15DP312 | havarijné poistenie FORD od 28.9.2015-27.09.2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Generali Poisťovňa a.s. | 54228573 | 833,68 € | 19.08.2015 | 12.10.2022 | Faktúra |