Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8428

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
15DŠJ111 za materiál PICADO Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PICADO, s.r.o. 36397164 202,34 € 15.06.2015 12.10.2022 Faktúra
15DŠJ110 za materiál Framipek Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Framipek s.r.o. 31425062 253,31 € 15.06.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP214 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 MABONEX SLOVAKIA s. r. o. 31428819 39,66 € 15.06.2015 12.10.2022 Faktúra
15DŠJ107 za materiál ZELENINARI Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ZELENINARI s.r.o. 46557890 458,17 € 15.06.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP216 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Práčovne a čistiarne, s.r.o. 31438890 58,37 € 15.06.2015 12.10.2022 Faktúra
15DŠJ106 za materiál Miroslav Pustaj - FEMI Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Miroslav Pustaj - FEMI 40425363 57,60 € 15.06.2015 12.10.2022 Faktúra
15DŠJ109 za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. 48026158 228,43 € 15.06.2015 12.10.2022 Faktúra
15DŠJ108 za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. 48026158 321,44 € 15.06.2015 12.10.2022 Faktúra
15DT085 za tovar SEMEZ JZ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SEMEZ JZ s. r. o. 35919396 139,70 € 12.06.2015 12.10.2022 Faktúra
15DT084 za tovar Ryba Žilina Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ryba Žilina spol. s r.o. 31563490 49,26 € 12.06.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP215 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 AGEM COMPUTERS spol. s r. o. 35692715 462,26 € 12.06.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP211 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Práčovne a čistiarne, s.r.o. 31438890 90,34 € 11.06.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP210 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SLOVNAFT, a.s. 31322832 49,72 € 11.06.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP212 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 VESNA nezisková organizácia 45739153 37,00 € 11.06.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP209 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Advokátska kancelária BABIN,PETKO&partners 47253177 425,44 € 09.06.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP208 telefon 5/15 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Slovak Telekom 35763469 165,90 € 09.06.2015 12.10.2022 Faktúra
15DŠJ105 za materiál DEMIFOOD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 DEMIFOOD spol. s r. o. 36324124 137,76 € 09.06.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP207 telefon ORANGE 5/15 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Orange Slovensko, a.s. 35697270 596,14 € 09.06.2015 12.10.2022 Faktúra
15DT077 za tovar Bidvest Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidvest Slovakia s.r.o. 34152199 90,73 € 09.06.2015 12.10.2022 Faktúra
15DT083 za tovar Ryba Žilina Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ryba Žilina spol. s r.o. 31563490 41,21 € 09.06.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP202 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Úrad vlády SR 00151513 20,40 € 08.06.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP206 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Július Májik HAS - MAX - NITRA 41438426 1 153,88 € 08.06.2015 12.10.2022 Faktúra
15DT082 za tovar PEPSI-COLA SR Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PEPSI-COLA SR, s.r.o. 31362681 103,96 € 08.06.2015 12.10.2022 Faktúra
15DT080 za tovar Bidvest Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidvest Slovakia s.r.o. 34152199 116,12 € 08.06.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP205 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Západoslovenská energetika 36677281 5 172,85 € 08.06.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP204 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SLOVNAFT, a.s. 31322832 36,48 € 08.06.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP203 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 7 290,89 € 08.06.2015 12.10.2022 Faktúra
15DT081 za tovar KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 202,87 € 08.06.2015 12.10.2022 Faktúra
15DŠJ104 za materiál Bidvest Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidvest Slovakia s.r.o. 34152199 237,96 € 08.06.2015 12.10.2022 Faktúra
15DŠJ103 za materiál Bidvest Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidvest Slovakia s.r.o. 34152199 72,86 € 08.06.2015 12.10.2022 Faktúra