Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8428

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
15DT058 za tovar Miroslav Pustaj - FEMI Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Miroslav Pustaj - FEMI 40425363 692,28 € 04.05.2015 12.10.2022 Faktúra
15DT061 za tovar KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 39,54 € 04.05.2015 12.10.2022 Faktúra
15DT060 za tovar KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 358,64 € 04.05.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP159 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 VNET HOME s.r.o 35949147 440,00 € 04.05.2015 12.10.2022 Faktúra
15DT059 za tovar Ryba Žilina Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ryba Žilina spol. s r.o. 31563490 43,38 € 04.05.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP158 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ITyard 47170263 620,00 € 30.04.2015 12.10.2022 Faktúra
15DPČ022 za materiál PICADO Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PICADO, s.r.o. 36397164 395,59 € 30.04.2015 12.10.2022 Faktúra
15DPČ021 za materiál PICADO Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PICADO, s.r.o. 36397164 560,64 € 30.04.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP151 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Práčovne a čistiarne, s.r.o. 31438890 103,54 € 30.04.2015 12.10.2022 Faktúra
15DŠJ071 za materiál Bidvest Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidvest Slovakia s.r.o. 34152199 20,16 € 30.04.2015 12.10.2022 Faktúra
15DPČ025 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 48,48 € 30.04.2015 12.10.2022 Faktúra
15DPČ024 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 104,83 € 30.04.2015 12.10.2022 Faktúra
15DPČ023 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 512,66 € 30.04.2015 12.10.2022 Faktúra
15DŠJ076 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 31,44 € 30.04.2015 12.10.2022 Faktúra
15DŠJ075 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 17,28 € 30.04.2015 12.10.2022 Faktúra
15DŠJ074 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 153,01 € 30.04.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP157 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SPEKTRA a.s. 31322441 407,09 € 30.04.2015 12.10.2022 Faktúra
15DŠJ073 za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. 48026158 175,64 € 30.04.2015 12.10.2022 Faktúra
15DŠJ072 za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. 48026158 127,00 € 30.04.2015 12.10.2022 Faktúra
15DPČ020 za materiál Ryba Žilina Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ryba Žilina spol. s r.o. 31563490 37,36 € 30.04.2015 12.10.2022 Faktúra
15DŠJ070 za materiál Ryba Žilina Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ryba Žilina spol. s r.o. 31563490 28,92 € 30.04.2015 12.10.2022 Faktúra
15DŠJ069 za materiál Ryba Žilina Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ryba Žilina spol. s r.o. 31563490 21,25 € 30.04.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP154 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Darina Urbánková 37646443 266,00 € 29.04.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP155 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SLOVNAFT, a.s. 31322832 47,93 € 29.04.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP156 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 JUMICOL s.r.o 36783943 165,60 € 29.04.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP153 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SOFTIP a.s 36785512 256,96 € 27.04.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP152 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Práčovne a čistiarne, s.r.o. 31438890 75,28 € 27.04.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP150 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Práčovne a čistiarne, s.r.o. 31438890 28,91 € 27.04.2015 12.10.2022 Faktúra
15DŠJ068 za materiál Framipek Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Framipek s.r.o. 31425062 240,64 € 27.04.2015 12.10.2022 Faktúra
15DŠJ066 za materiál Bidvest Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidvest Slovakia s.r.o. 34152199 98,26 € 27.04.2015 12.10.2022 Faktúra