Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8428

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
15DT031 za tovar Ryba Žilina,cenový rozdiel Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ryba Žilina spol. s r.o. 31563490 64,55 € 11.03.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP098 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 MABONEX SLOVAKIA s. r. o. 31428819 28,60 € 10.03.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP093 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Slovak Telekom 35763469 231,61 € 10.03.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP096 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 CITYSTONE 44356781 9 785,51 € 10.03.2015 12.10.2022 Faktúra
15DT030 za tovar Miroslav Pustaj - FEMI Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Miroslav Pustaj - FEMI 40425363 617,76 € 10.03.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP097 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Orange Slovensko, a.s. 35697270 594,36 € 10.03.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP094 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 4 099,44 € 10.03.2015 12.10.2022 Faktúra
15DT029 za tovar SEMEZ JZ,cenový rozdiel Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SEMEZ JZ s. r. o. 35919396 86,37 € 09.03.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP092 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Šemšej Imrich -Inštalačný 13996631 982,57 € 09.03.2015 12.10.2022 Faktúra
15KV01 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 NOLL s.r.o 35786710 3 447,60 € 09.03.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP091 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 VNET HOME s.r.o 35949147 440,00 € 09.03.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP090 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 STAVREM PLUS s.r.o 35794542 106,90 € 06.03.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP089 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 STAVREM PLUS s.r.o 35794542 656,34 € 06.03.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP088 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 STAVREM PLUS s.r.o 35794542 142,10 € 06.03.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP087 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SLOVNAFT, a.s. 31322832 98,62 € 06.03.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP086 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Západoslovenská energetika 36677281 5 890,97 € 06.03.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP082 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Profesia spol. s r.o. 35800861 70,80 € 05.03.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP080 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ITyard 47170263 620,00 € 05.03.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP083 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 DAX VÝŤAHY -František Mik 30156394 95,13 € 05.03.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP079 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Divadlo Astorka Korzo´90 00678350 200,00 € 05.03.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP085 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Generali Poisťovňa a.s. 54228573 290,82 € 05.03.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP081 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Práčovne a čistiarne, s.r.o. 31438890 58,01 € 05.03.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP084 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SPEKTRA a.s. 31322441 407,09 € 05.03.2015 12.10.2022 Faktúra
15KV02 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 A3A atelier s.r.o. 44754311 23 880,00 € 04.03.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP078 PHM FORD 63,46 l 2/15 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SLOVNAFT, a.s. 31322832 70,51 € 27.02.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP018 inzerát - kam na strednú školu Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PEREX 00685313 600,00 € 27.02.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP077 spotrebný materiál do kuchyne Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 BALMA - Peter Müllner 30155991 59,98 € 26.02.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP076 elektroinštalačný materiál Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Peter Lednár - PELED 34458255 598,90 € 25.02.2015 12.10.2022 Faktúra
15DŠJ037 za materiál Mgr. Emília Achbergerová Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Mgr. Emília Achbergerová 17580315 171,40 € 24.02.2015 12.10.2022 Faktúra
15DŠJ038 za materiál Framipek, cenový rozdiel Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Framipek s.r.o. 31425062 227,18 € 24.02.2015 12.10.2022 Faktúra