Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8428

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
15DP043 mliečna liga 670503681 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 MABONEX SLOVAKIA s. r. o. 31428819 25,18 € 06.02.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP042 mliečna liga 670502068 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 MABONEX SLOVAKIA s. r. o. 31428819 97,00 € 06.02.2015 12.10.2022 Faktúra
15DT020 za tovar PEPSI-COLA SR, cenový rozdiel Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PEPSI-COLA SR, s.r.o. 31362681 83,72 € 06.02.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP041 PHM FORD 62,10 l 1/15 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SLOVNAFT, a.s. 31322832 69,93 € 06.02.2015 12.10.2022 Faktúra
15DŠJ027 za materiál Ryba Žilina Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ryba Žilina spol. s r.o. 31563490 84,38 € 06.02.2015 12.10.2022 Faktúra
15DT019 za tovar Ryba Žilina Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ryba Žilina spol. s r.o. 31563490 42,42 € 06.02.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP040 poradenské a konzultačné služby Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ITyard 47170263 620,00 € 05.02.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP034 plyn 1/2015 str.811 - doplatok Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 70,23 € 05.02.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP039 údržba výťahov 1/2015 str.824, údržba výťahov 1/2015 str.823 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 DAX VÝŤAHY -František Mik 30156394 95,13 € 04.02.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP038 poistenie majetku a zodpovednosti za škodu od 10.3.2015 - 09.09.2015 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Generali Poisťovňa a.s. 54228573 558,88 € 04.02.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP037 prenájom lisovacieho kontrajnera str.824 1/15, prenájom lisovacieho kontrajnera str.811 1/15, prenájom lisovacieho kontrajnera str.813 1/15, prenájom lisovacieho kontrajnera str.823 1/15, prenájom lisovacieho kontrajnera str.816 1/15 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SPEKTRA a.s. 31322441 407,09 € 04.02.2015 12.10.2022 Faktúra
15DT017 za tovar SEMEZ JZ, cenový rozdiel Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SEMEZ JZ s. r. o. 35919396 127,72 € 03.02.2015 12.10.2022 Faktúra
15DŠJ022 za materiál Framipek, cenový rozdiel Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Framipek s.r.o. 31425062 236,35 € 03.02.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP035 barmanský kurz Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 DREAM Academy, s.r.o. 47928441 900,00 € 03.02.2015 12.10.2022 Faktúra
15DŠJ021 za materiál Bidvest Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidvest Slovakia s.r.o. 34152199 89,93 € 03.02.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP036 čistiace prostriedky Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PAPERA s.r.o 46082182 680,59 € 03.02.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP033 plyn 2/2015 str.824, plyn 2/2015 str.811, plyn 2/2015 str.813, plyn 2/2015 str.823, plyn 2/2015 str.816 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 18 704,00 € 03.02.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP030 kancelársky papier Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KIZZE D§S 46079777 355,79 € 02.02.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP028 PC súčiastky, zdroj, tonery tlačiareň Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 AGEM COMPUTERS spol. s r. o. 35692715 1 250,66 € 02.02.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP031 pranie bielizne - postelné prádlo str.824, pranie bielizne - postelné prádlo str.823 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Práčovne a čistiarne, s.r.o. 31438890 39,56 € 02.02.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP029 internet 2/2015 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 VNET HOME s.r.o 35949147 440,00 € 02.02.2015 12.10.2022 Faktúra
15DŠJ020 za materiál DEMIFOOD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 DEMIFOOD spol. s r. o. 36324124 216,83 € 30.01.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP010 školenie kurz 1.pomoci Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 BE-SOFT 36191337 64,00 € 30.01.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP025 časopis ŠKOLA 2015 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 JurisDat-M. Medlen 11821973 23,00 € 29.01.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP027 deratizácia a dezinsekcia Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba 41332318 1 915,20 € 29.01.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP026 deratizácia a dezinsekcia 811 + 816 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba 41332318 1 044,00 € 29.01.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP022 Podpora APV mzdy 01.01.2015-31.03.2015 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SOFTIP a.s 36785512 256,96 € 29.01.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP021 PHM KIA 37,16 l 1/2015 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SLOVNAFT, a.s. 31322832 47,23 € 29.01.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP020 časopis regionálne školstvo a právo 1/15 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 RAABE 35908718 44,80 € 29.01.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP019 zverejnenie pracovnej ponuky na prac. pozíciu hlavný majster Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Profesia spol. s r.o. 35800861 70,80 € 28.01.2015 12.10.2022 Faktúra