Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8428

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
15DT009 za materiál Bidvest Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidvest Slovakia s.r.o. 34152199 63,01 € 19.01.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP011 pranie obrusov Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Práčovne a čistiarne, s.r.o. 31438890 113,17 € 19.01.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP012 chladnička Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 NAY Elektrodom a.s. 35739487 959,00 € 19.01.2015 12.10.2022 Faktúra
15DŠJ004 za materiál PICADO Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PICADO, s.r.o. 36397164 715,02 € 16.01.2015 12.10.2022 Faktúra
15DŠJ003 za materiál Mgr. Emília Achbergerová Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Mgr. Emília Achbergerová 17580315 55,73 € 16.01.2015 12.10.2022 Faktúra
14DP508 voda 12/2014 str. 931 PČ, voda 12/2014 str. SIS, voda 12/2014 str. 824, voda 12/2014 str. 811, voda 12/2014 str. 813, voda 12/2014 str. 823, voda 12/2014 str. 816 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. 35850370 6 091,67 € 15.01.2015 06.03.2015 Faktúra
15DP008 pranie bielizne - postelné prádlo str.824, pranie bielizne - postelné prádlo str.823 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Práčovne a čistiarne, s.r.o. 31438890 74,63 € 15.01.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP009 PHM KIA 36,62 l 1/2015 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SLOVNAFT, a.s. 31322832 48,56 € 15.01.2015 12.10.2022 Faktúra
14DP507 plyn 12/2014 PČ str. 931, plyn 12/2014 str. 824, plyn 12/2014 str. 811, plyn 12/2014 str. 813, plyn 12/2014 str. 823, plyn 12/2014 str. 816 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 23 048,30 € 14.01.2015 06.03.2015 Faktúra
15DT008 za tovar SEMEZ JZ, cenový rozdiel Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SEMEZ JZ s. r. o. 35919396 31,25 € 14.01.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP007 náklady na stravu žiakov za 12/2014-úrad vlády Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Úrad vlády SR 00151513 20,40 € 14.01.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP005 školenie - elektronické trhovisko Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Nakladatelství FORUM s.r.o. 46490213 64,80 € 14.01.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP006 Členský príspevok na rok 2015 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Zväz obchodu SR 30808839 170,00 € 14.01.2015 12.10.2022 Faktúra
15DŠJ001 za materiál Framipek Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Framipek s.r.o. 31425062 24,61 € 13.01.2015 12.10.2022 Faktúra
15DT007 za tovar PEPSI-COLA SR, cenový rozdiel Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PEPSI-COLA SR, s.r.o. 31362681 439,75 € 13.01.2015 12.10.2022 Faktúra
15DŠJ002 za materiál DEMIFOOD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 DEMIFOOD spol. s r. o. 36324124 224,00 € 13.01.2015 12.10.2022 Faktúra
15DT006 za tovar Ryba Žilina Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ryba Žilina spol. s r.o. 31563490 3,86 € 13.01.2015 12.10.2022 Faktúra
15DT005 za tovar Ryba Žilina Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ryba Žilina spol. s r.o. 31563490 46,29 € 13.01.2015 12.10.2022 Faktúra
14DP506 kancelárske potreby Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PAPERA s.r.o 46082182 305,65 € 13.01.2015 12.10.2022 Faktúra
15DT004 za tovar PRIMA Market, cenový rozdiel Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PRIMA Market, s. r. o. 46331921 323,69 € 12.01.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP004 zverejnenie pracovnej ponuky na prac. pozíciu hlavný majster Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Profesia spol. s r.o. 35800861 70,80 € 12.01.2015 12.10.2022 Faktúra
15DT003 za tovar KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 42,84 € 09.01.2015 12.10.2022 Faktúra
15DT002 za tovar KON-RAD, cenový rozdiel Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 779,34 € 09.01.2015 12.10.2022 Faktúra
15DT001 za tovar Ryba Žilina, cenový rozdiel Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ryba Žilina spol. s r.o. 31563490 30,76 € 09.01.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP461 Služby technika OPP a BOZP 12/2015 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Darina Urbánková 37646443 266,00 € 04.01.2015 27.12.2023 Faktúra
19DP426 Služby technika OPP a BOZP 2019/10,11 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Darina Urbánková 37646443 532,00 € 21.11.1019 28.11.2019 Faktúra
15DP462 údržba výťahov 12/2015 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 DAX VÝŤAHY -František Mik 30156394 95,13 € 04.01.1016 27.12.2023 Faktúra
20DP304 PHM 2020/09 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SLOVNAFT, a.s. 31322832 81,41 € 28.01.0922 01.10.2020 Faktúra