Faktúry
Počet záznamov: 8428
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20KV04 | dodávka turniketov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | TRITON spol. s .o. | 31323642 | 5 587,14 € | 05.08.2020 | 17.08.2020 | Faktúra | |||||
20DP226 | údržba výťahov 2020/07 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 100,00 € | 05.08.2020 | 17.08.2020 | Faktúra | |||||
20DP225 | Flexilink W 2020/08 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 372,00 € | 05.08.2020 | 17.08.2020 | Faktúra | |||||
20DP228 | vývoz odpadových vôd zo žumpy | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Kanál MPS s.r.o | 35710357 | 507,60 € | 05.08.2020 | 17.08.2020 | Faktúra | |||||
20DP227 | Výkon zodpovednej osoby za 2020/08 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | sosobnyudaj.sk,sr.o. | 50528041 | 72,00 € | 05.08.2020 | 17.08.2020 | Faktúra | |||||
20DP229 | prenájom predložiek str. 824 2020/07 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 57,60 € | 05.08.2020 | 17.08.2020 | Faktúra | |||||
20DP224 | prenájom lisovacieho kontajnera 2020/07 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 04.08.2020 | 17.08.2020 | Faktúra | |||||
20DP223 | Zabezpečovanie pracovnej zdravotnej služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KARENIS s.r.o. | 36552437 | 120,00 € | 04.08.2020 | 17.08.2020 | Faktúra | |||||
20DP218 | Kontrola požiarnych klapiek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Darina Urbánková | 37646443 | 100,00 € | 30.07.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
20DP217 | Služby technika OPP a BOZP 2020/05,06 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Darina Urbánková | 37646443 | 532,00 € | 30.07.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
20DP214 | Dezinsekcia - I. a II. fáza radikálny postrek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 72,00 € | 29.07.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
20DP213 | telefón, internet 2020/07 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 408,20 € | 29.07.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
20DP216 | Odborná skúška a odborná prehliadka elektroinštalácie a bleskozvodov. | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ľuboš Čecho RSP Servis | 40652572 | 204,00 € | 29.07.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
20DP222 | Technická podpora MK-soft | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MK soft, s.r.o. | 36491594 | 38,40 € | 29.07.2020 | 17.08.2020 | Faktúra | |||||
20DP221 | poistenie majetku a zodpovednosti za škodu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Generali Poisťovňa a.s. | 54228573 | 558,88 € | 29.07.2020 | 17.08.2020 | Faktúra | |||||
20DP208 | odvoz a likvidácia odpadu 2020/06 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 467,28 € | 21.07.2020 | 29.07.2020 | Faktúra | |||||
20DP211 | pranie bielizne - 2020/07 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 252,01 € | 21.07.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
20DP220 | havarijné poistenie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Allianz - Slovenská poiťovňa, a. s. | 00151700 | 461,69 € | 21.07.2020 | 17.08.2020 | Faktúra | |||||
20DP219 | Povinné zmluvné poistenie STANDART | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Allianz - Slovenská poiťovňa, a. s. | 00151700 | 211,10 € | 21.07.2020 | 17.08.2020 | Faktúra | |||||
20DP203 | voda 2020/06 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 8 682,48 € | 10.07.2020 | 23.07.2020 | Faktúra | |||||
20DP207 | údržba výťahov 2020/06 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 100,00 € | 10.07.2020 | 23.07.2020 | Faktúra | |||||
20DP204 | PHM 2020/06 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 65,27 € | 10.07.2020 | 23.07.2020 | Faktúra | |||||
20DP206 | Zabezpečovanie pracovnej zdravotnej služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KARENIS s.r.o. | 36552437 | 120,00 € | 10.07.2020 | 23.07.2020 | Faktúra | |||||
20DP205 | prenájom predložiek str. 824 2020/06 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 38,40 € | 10.07.2020 | 23.07.2020 | Faktúra | |||||
20DP212 | elektrika 2020/06 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 8 489,54 € | 10.07.2020 | 28.07.2020 | Faktúra | |||||
20DP210 | poplatky za telekomunikačné služby 2020/06 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 166,40 € | 10.07.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
20DP209 | plyn 2020/06 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 6 817,44 € | 10.07.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
20DŠJ079 | za materiál LUNYS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 115,66 € | 03.07.2020 | 07.07.2020 | Faktúra | |||||
20DŠJ080 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 8,23 € | 03.07.2020 | 07.07.2020 | Faktúra | |||||
20DŠJ078 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 43,87 € | 02.07.2020 | 07.07.2020 | Faktúra |