Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8428

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20KV04 dodávka turniketov Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 TRITON spol. s .o. 31323642 5 587,14 € 05.08.2020 17.08.2020 Faktúra
20DP226 údržba výťahov 2020/07 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Marián Zeman 44362293 100,00 € 05.08.2020 17.08.2020 Faktúra
20DP225 Flexilink W 2020/08 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 VNET a. s. 35845007 372,00 € 05.08.2020 17.08.2020 Faktúra
20DP228 vývoz odpadových vôd zo žumpy Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Kanál MPS s.r.o 35710357 507,60 € 05.08.2020 17.08.2020 Faktúra
20DP227 Výkon zodpovednej osoby za 2020/08 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 sosobnyudaj.sk,sr.o. 50528041 72,00 € 05.08.2020 17.08.2020 Faktúra
20DP229 prenájom predložiek str. 824 2020/07 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ŠKP servis s.r.o. 35813130 57,60 € 05.08.2020 17.08.2020 Faktúra
20DP224 prenájom lisovacieho kontajnera 2020/07 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SPEKTRA a.s. 31322441 407,09 € 04.08.2020 17.08.2020 Faktúra
20DP223 Zabezpečovanie pracovnej zdravotnej služby Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KARENIS s.r.o. 36552437 120,00 € 04.08.2020 17.08.2020 Faktúra
20DP218 Kontrola požiarnych klapiek Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Darina Urbánková 37646443 100,00 € 30.07.2020 05.08.2020 Faktúra
20DP217 Služby technika OPP a BOZP 2020/05,06 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Darina Urbánková 37646443 532,00 € 30.07.2020 05.08.2020 Faktúra
20DP214 Dezinsekcia - I. a II. fáza radikálny postrek Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba 41332318 72,00 € 29.07.2020 05.08.2020 Faktúra
20DP213 telefón, internet 2020/07 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Orange Slovensko, a.s. 35697270 408,20 € 29.07.2020 05.08.2020 Faktúra
20DP216 Odborná skúška a odborná prehliadka elektroinštalácie a bleskozvodov. Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ľuboš Čecho RSP Servis 40652572 204,00 € 29.07.2020 05.08.2020 Faktúra
20DP222 Technická podpora MK-soft Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 MK soft, s.r.o. 36491594 38,40 € 29.07.2020 17.08.2020 Faktúra
20DP221 poistenie majetku a zodpovednosti za škodu Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Generali Poisťovňa a.s. 54228573 558,88 € 29.07.2020 17.08.2020 Faktúra
20DP208 odvoz a likvidácia odpadu 2020/06 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. 00681300 467,28 € 21.07.2020 29.07.2020 Faktúra
20DP211 pranie bielizne - 2020/07 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Práčovne a čistiarne, s.r.o. 31438890 252,01 € 21.07.2020 05.08.2020 Faktúra
20DP220 havarijné poistenie Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Allianz - Slovenská poiťovňa, a. s. 00151700 461,69 € 21.07.2020 17.08.2020 Faktúra
20DP219 Povinné zmluvné poistenie STANDART Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Allianz - Slovenská poiťovňa, a. s. 00151700 211,10 € 21.07.2020 17.08.2020 Faktúra
20DP203 voda 2020/06 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. 35850370 8 682,48 € 10.07.2020 23.07.2020 Faktúra
20DP207 údržba výťahov 2020/06 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Marián Zeman 44362293 100,00 € 10.07.2020 23.07.2020 Faktúra
20DP204 PHM 2020/06 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SLOVNAFT, a.s. 31322832 65,27 € 10.07.2020 23.07.2020 Faktúra
20DP206 Zabezpečovanie pracovnej zdravotnej služby Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KARENIS s.r.o. 36552437 120,00 € 10.07.2020 23.07.2020 Faktúra
20DP205 prenájom predložiek str. 824 2020/06 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ŠKP servis s.r.o. 35813130 38,40 € 10.07.2020 23.07.2020 Faktúra
20DP212 elektrika 2020/06 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Západoslovenská energetika 36677281 8 489,54 € 10.07.2020 28.07.2020 Faktúra
20DP210 poplatky za telekomunikačné služby 2020/06 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Slovak Telekom 35763469 166,40 € 10.07.2020 05.08.2020 Faktúra
20DP209 plyn 2020/06 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 6 817,44 € 10.07.2020 05.08.2020 Faktúra
20DŠJ079 za materiál LUNYS Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 LUNYS, s.r.o. 36472549 115,66 € 03.07.2020 07.07.2020 Faktúra
20DŠJ080 za materiál Framipek Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Framipek s.r.o. 31425062 8,23 € 03.07.2020 07.07.2020 Faktúra
20DŠJ078 za materiál Framipek Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Framipek s.r.o. 31425062 43,87 € 02.07.2020 07.07.2020 Faktúra