Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1551

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0061/18 toner Canon Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Alfa office, s.r.o. 35955333 69,60 € 02.05.2018 21.05.2018 Faktúra
DFBV/0054/18 deratizácia Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 INSEKTPOL s.r.o. 17311411 66,00 € 02.05.2018 21.05.2018 Faktúra
DFBV/0059/18 obedy 4/18 - SF Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola-školská jedáleň 31748180 45,00 € 02.05.2018 25.05.2018 Faktúra
DFBV/0052/18 prednáška pre žiakov Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Samuel Lehocký 43111475 20,00 € 29.04.2018 25.05.2018 Faktúra
DFBV/0049/18 správny poplatok 2Q/2018 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 International Education S 26943948 145,20 € 17.04.2018 02.05.2018 Faktúra
DFBV/0053/18 Orange do 16.4.2018 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Orange Slovensko a.s. 35697270 209,04 € 16.04.2018 14.05.2018 Faktúra
DFBV/0047/18 virtuálna knižnica 3/2018 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 16,56 € 06.04.2018 09.05.2018 Faktúra
DFBV/0044/18 zrážková voda 3/2018 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 116,12 € 05.04.2018 09.05.2018 Faktúra
DFBV/0050/18 teplo a teplá voda 2/2018 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola 31748180 6 264,07 € 04.04.2018 02.05.2018 Faktúra
DFBV/0051/18 seminár PAM Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 VEMA s.r.o. 31355374 60,00 € 04.04.2018 14.05.2018 Faktúra
DFBV/0046/18 elektrická energia 3/2018 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 ZSE Energia a.s. 36677281 597,62 € 04.04.2018 14.05.2018 Faktúra
DFBV/0045/18 telefónne poplatky 3/2018 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Slovak Telecom a.s. 35763469 132,46 € 02.04.2018 14.05.2018 Faktúra
DFBV/0048/18 poplatok 2Q/2018 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. 35971967 63,99 € 01.04.2018 02.05.2018 Faktúra
DFBV/0039/18 stravné lístky 140 ks Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Edenred Slovakia s.r.o. 31328695 498,75 € 29.03.2018 05.04.2018 Faktúra
DFBV/0043/18 ročný prístup na stránku VS Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Poradca podnikateľa s.r.o 31592503 96,00 € 29.03.2018 16.04.2018 Faktúra
DFBV/0042/18 obedy 3/18 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola-školská jedáleň 31748180 276,90 € 29.03.2018 02.05.2018 Faktúra
DFBV/0041/18 obedy 3/18 -zo SF Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola-školská jedáleň 31748180 31,95 € 28.03.2018 14.05.2018 Faktúra
DFBV/0030/18 členský príspevok 2018 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Zväz obbchodu a cestovného ruchu SR 30808839 170,00 € 16.03.2018 05.04.2018 Faktúra
DFBV/0037/18 telefonne poplatky do 16.3.2018 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Orange Slovensko a.s. 35697270 178,55 € 16.03.2018 05.04.2018 Faktúra
DFBV/0034/18 stravné lístky 180ks x3,38 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Edenred Slovakia s.r.o. 31328695 641,26 € 12.03.2018 04.04.2018 Faktúra
DFBV/0040/18 virtuálna knižnica 2/18 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 16,56 € 08.03.2018 02.05.2018 Faktúra
DFBV/0031/18 zrážková voda 2/18 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 105,06 € 07.03.2018 05.04.2018 Faktúra
DFBV/0036/18 ZSE 2/18 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 ZSE Energia a.s. 36677281 733,46 € 05.03.2018 05.04.2018 Faktúra
DFBV/0033/18 obedy 2/18 -príspevok zo SF Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola-školská jedáleň 31748180 43,50 € 02.03.2018 05.04.2018 Faktúra
DFBV/0032/18 obedy 2/18 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola-školská jedáleň 31748180 377,00 € 02.03.2018 11.04.2018 Faktúra
DFBV/0038/18 stravné lístky -súťaž v darčekovom balení Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Edenred Slovakia s.r.o. 31328695 180,76 € 01.03.2018 04.04.2018 Faktúra
DFBV/0035/18 telefon+internet 2/2018 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Slovak Telecom a.s. 35763469 124,12 € 01.03.2018 05.04.2018 Faktúra
DFBV/0029/18 poplatok 1Q/2018 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 International Education S 26943948 145,20 € 22.02.2018 05.03.2018 Faktúra
DFBV/0025/18 telefonne poplatky do 16.2.2018 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Orange Slovensko a.s. 35697270 177,37 € 22.02.2018 04.04.2018 Faktúra
DFBV/0028/18 výmena telefónneho prístroja Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 INTEC PLUS, s.r.o. 35750391 150,00 € 22.02.2018 04.04.2018 Faktúra