Faktúry
Počet záznamov: 1594
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0093/18 | literatúra | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | JA Slovensko, n.o. | 42166292 | 30,00 € | 02.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0092/18 | obedy 6/18-príspevok zo SF | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 42,90 € | 02.07.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0089/18 | vodné a stočné do 8.6.2018 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 164,95 € | 28.06.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0102/18 | predplatné PORADCA 2019 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | PORADCA s.r.o. | 36371271 | 65,80 € | 27.06.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0090/18 | teplo a teplá voda 5/2018 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 1 859,11 € | 27.06.2018 | 02.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0101/18 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Sponka s.r.o. | 51132907 | 43,20 € | 26.06.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0096/18 | obedy -projekt Za krásami Nitry | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Oko Centrum spol. s r.o. | 36528439 | 100,00 € | 25.06.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0098/18 | mobilný telefon- riaditeľka | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 44,10 € | 25.06.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0100/18 | telefonne poplatky do 16.6.2018 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 188,28 € | 25.06.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0085/18 | telocvična oprava-sadrokartón | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | FIFOSTAV s.r.o. | 36286214 | 974,96 € | 22.06.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0080/18 | certifikáty IES | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | International Education S | 26943948 | 1 465,00 € | 21.06.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0084/18 | TV monitoring kanalizácie | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 566,95 € | 20.06.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0086/18 | aSc Agenda 2018/2019 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ASC Applied Software Consultants s.r.o. | 31361161 | 399,00 € | 20.06.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0081/18 | stravovanie žiakov-projekt Nitra | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Ján Tóth Z POLYTANU SK | 34867732 | 320,00 € | 18.06.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0083/18 | poplatok-športový pobyt Nová Pec, Česká republika | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Střední škola obchodní | 00510874 | 741,25 € | 18.06.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0095/18 | mobilný telefon | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 180,00 € | 18.06.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0082/18 | počítače, Pc náhradné diely | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | KASON, s.r.o. | 51662787 | 1 849,00 € | 18.06.2018 | 11.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0072/18 | telefony a internet 4/18 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 128,59 € | 14.06.2018 | 28.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0087/18 | puzdro na telefon-Lamačková | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 24,99 € | 14.06.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0088/18 | stravné lístky | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | 758,88 € | 11.06.2018 | 09.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0079/18 | elektrická energia 5/18 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 584,29 € | 07.06.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0073/18 | virtuálna knižnica 5/18 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 05.06.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0078/18 | poplatky telefon 5/18 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 147,40 € | 05.06.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0077/18 | obedy 5/18 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 388,70 € | 04.06.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0076/18 | obedy-príspevok zo SF | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 44,85 € | 04.06.2018 | 11.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0074/18 | zrážková voda 5/18 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 116,12 € | 01.06.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0075/18 | interaktívna tabuľa, projektor | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | PcProfi, s.r.o. | 44685173 | 1 099,00 € | 01.06.2018 | 11.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0070/18 | náklady na teplo a teplú vodu 4/18 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 2 100,64 € | 30.05.2018 | 09.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0071/18 | vodné a stočné 9.4.18-8.5.18 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 238,50 € | 30.05.2018 | 09.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0069/18 | telefóny do 16.5.18 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 183,62 € | 22.05.2018 | 06.06.2018 | Faktúra |