Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1551

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0026/18 školenie Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Nezisková organizácia VESNA 45739153 39,90 € 19.02.2018 02.03.2018 Faktúra
DFBV/0027/18 hygienické potreby Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Office Depot, s.r.o. 36192384 132,61 € 19.02.2018 05.03.2018 Faktúra
DFBV/0015/18 virtuálna knižnica 1/18 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 16,56 € 19.02.2018 05.03.2018 Faktúra
DFBV/0013/18 tonery Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 CAMEA COMPUTER SYSTEMS a.s. 36468924 53,30 € 15.02.2018 02.03.2018 Faktúra
DFBV/0024/18 prenájom miestnosti na súťaž Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Kultúrne zariadenia Petržalky 00179949 600,00 € 13.02.2018 04.04.2018 Faktúra
DFBV/0012/18 teplo 1/2018 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola 31748180 6 105,66 € 12.02.2018 05.03.2018 Faktúra
DFBV/0016/18 elekrická energia 1/18 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 ZSE Energia a.s. 36677281 830,01 € 12.02.2018 04.04.2018 Faktúra
DFBV/0014/18 športové náradie -prenájom 2.polrok Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Centrum voľného času 31780873 550,00 € 09.02.2018 02.03.2018 Faktúra
DFBV/0017/18 zrážková voda 1/18 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 116,12 € 09.02.2018 02.03.2018 Faktúra
DFBV/0018/18 inzercia Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 regionPRESS, s.r.o. 36252417 48,96 € 07.02.2018 02.03.2018 Faktúra
DFBV/0019/18 inzercia Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 regionPRESS, s.r.o. 36252417 97,92 € 07.02.2018 02.03.2018 Faktúra
DFBV/0023/18 stravné lístky Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Edenred Slovakia s.r.o. 31328695 570,01 € 06.02.2018 02.03.2018 Faktúra
DFBV/0022/18 doména do 22.2.2019 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Atlantis Systems s.r.o. 35844230 19,94 € 05.02.2018 02.03.2018 Faktúra
DFBV/0021/18 obedy 1/18 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola-školská jedáleň 31748180 289,90 € 01.02.2018 02.03.2018 Faktúra
DFBV/0011/18 telefonne poplatky 1/2018 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Slovak Telecom a.s. 35763469 113,86 € 01.02.2018 05.03.2018 Faktúra
DFBV/0020/18 obedy 1/18-SF Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola-školská jedáleň 31748180 33,45 € 01.02.2018 13.03.2018 Faktúra
DFBV/0010/18 členský poplatok SOPK Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Bratislavská regionálna komora SOPK 30842654 200,00 € 30.01.2018 04.04.2018 Faktúra
DFBV/0009/18 publikácia - mzdová Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 AJVA+AVIS s.r.o. 31602436 54,90 € 29.01.2018 07.02.2018 Faktúra
DFBV/0008/18 tonery Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 CAMEA COMPUTER SYSTEMS a.s. 36468924 206,90 € 23.01.2018 07.02.2018 Faktúra
DFBV/0002/18 ubytovanie na LK Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 HAULIT s.r.o. 36777729 3 960,00 € 22.01.2018 07.02.2018 Faktúra
DFBV/0007/18 tonery Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 CAMEA COMPUTER SYSTEMS a.s. 36468924 206,84 € 22.01.2018 07.02.2018 Faktúra
DFBV/0003/18 poplatok Orange Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Orange Slovensko a.s. 35697270 178,32 € 22.01.2018 02.03.2018 Faktúra
DFBV/0005/18 stravné lístky 160 ks Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Edenred Slovakia s.r.o. 31328695 570,01 € 18.01.2018 07.02.2018 Faktúra
DFBV/0006/18 káble a baterie Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Benjamín Janiska BEN 34670602 20,75 € 17.01.2018 07.02.2018 Faktúra
DFBV/0196/17 teplo 12/2017 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola 31748180 5 191,01 € 16.01.2018 07.02.2018 Faktúra
DFBV/0004/18 reklama - autobusy Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 JEZET reklamná agentúra s.r.o. 35763205 312,00 € 16.01.2018 07.02.2018 Faktúra
DFBV/0001/18 poplatok UPC 1Q2018 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. 35971967 63,99 € 08.01.2018 07.02.2018 Faktúra
DFBV/0194/17 elektrická energia 12/2017 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 ZSE Energia a.s. 36677281 734,84 € 05.01.2018 07.02.2018 Faktúra
DFBV/0193/17 zrážková voda 12/2017 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 119,44 € 03.01.2018 07.02.2018 Faktúra
DFBV/0190/17 telefonne poplatky 12/17 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Slovak Telecom a.s. 35763469 109,28 € 31.12.2017 07.02.2018 Faktúra