Faktúry
Počet záznamov: 1594
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0068/18 | servis kopírky | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | CBC Slovakia s.r.o. | 44773293 | 76,58 € | 18.05.2018 | 06.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0066/18 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Sponka s.r.o. | 51132907 | 108,00 € | 16.05.2018 | 06.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0067/18 | tonery Canon | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 151,80 € | 16.05.2018 | 06.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0056/18 | virtuálna knižnica 4/18 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 10.05.2018 | 21.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0065/18 | elektrická energia 4/18 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 589,80 € | 10.05.2018 | 06.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0058/18 | zrážková voda 4/18 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 112,80 € | 09.05.2018 | 21.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0064/18 | čistiace potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | BRISTON s.r.o. | 45547921 | 47,99 € | 09.05.2018 | 25.05.2018 | Faktúra | |||||
DFCM/0001/18 | prepravné služby | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Mgr.Koloman Katona | 35307111 | 150,00 € | 09.05.2018 | 06.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0062/18 | teplo 3/2018 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 5 788,68 € | 04.05.2018 | 21.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0055/18 | encyklopédia | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | BPH-BRITISH PUBLISHING HOUSE LTD | 08659692 | 276,50 € | 04.05.2018 | 21.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0063/18 | vodné a stočné 1.1.2018-8.4.2018 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 537,91 € | 03.05.2018 | 21.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0057/18 | stravní lístky 5/18 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | 570,01 € | 03.05.2018 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0060/18 | obedy 4/18 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 390,00 € | 02.05.2018 | 21.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0061/18 | toner Canon | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Alfa office, s.r.o. | 35955333 | 69,60 € | 02.05.2018 | 21.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0054/18 | deratizácia | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | INSEKTPOL s.r.o. | 17311411 | 66,00 € | 02.05.2018 | 21.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0059/18 | obedy 4/18 - SF | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 45,00 € | 02.05.2018 | 25.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0052/18 | prednáška pre žiakov | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Samuel Lehocký | 43111475 | 20,00 € | 29.04.2018 | 25.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0049/18 | správny poplatok 2Q/2018 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | International Education S | 26943948 | 145,20 € | 17.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0053/18 | Orange do 16.4.2018 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 209,04 € | 16.04.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0047/18 | virtuálna knižnica 3/2018 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 06.04.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0044/18 | zrážková voda 3/2018 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 116,12 € | 05.04.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0050/18 | teplo a teplá voda 2/2018 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 6 264,07 € | 04.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0051/18 | seminár PAM | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | VEMA s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 04.04.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0046/18 | elektrická energia 3/2018 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 597,62 € | 04.04.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0045/18 | telefónne poplatky 3/2018 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 132,46 € | 02.04.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0048/18 | poplatok 2Q/2018 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. | 35971967 | 63,99 € | 01.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0039/18 | stravné lístky 140 ks | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | 498,75 € | 29.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0043/18 | ročný prístup na stránku VS | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Poradca podnikateľa s.r.o | 31592503 | 96,00 € | 29.03.2018 | 16.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0042/18 | obedy 3/18 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 276,90 € | 29.03.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0041/18 | obedy 3/18 -zo SF | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 31,95 € | 28.03.2018 | 14.05.2018 | Faktúra |