Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1872

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0146/19 virtuálna knižnica 8/19 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 16,56 € 09.09.2019 27.09.2019 Faktúra
DFKV/0003/19 exteriérový rebrík požiarny Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 MONTY s.r.o. 44145438 3 474,60 € 09.09.2019 27.09.2019 Faktúra
DFBV/0148/19 elektrická energia 8/19 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 ZSE Energia a.s. 36677281 374,28 € 09.09.2019 27.09.2019 Faktúra
DFBV/0144/19 maľovanie triedy Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Lucas Plecho - ADION 50947940 537,85 € 28.08.2019 27.09.2019 Faktúra
DFBV/0145/19 maľovanie triedy Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Lucas Plecho - ADION 50947940 73,35 € 28.08.2019 27.09.2019 Faktúra
DFBV/0142/19 Orange do 16.9.2019 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Orange Slovensko a.s. 35697270 200,95 € 26.08.2019 06.09.2019 Faktúra
DFBV/0138/19 vodoinštalatérske práce Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 František Plecho - f.PROFIS 34880445 360,00 € 26.08.2019 09.09.2019 Faktúra
DFBV/0139/19 vodoinštalatérske práce Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 František Plecho - f.PROFIS 34880445 484,00 € 26.08.2019 09.09.2019 Faktúra
DFBV/0140/19 elektro práce Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 František Plecho - f.PROFIS 34880445 225,00 € 26.08.2019 09.09.2019 Faktúra
DFBV/0141/19 elektro práce na ekonomickom oddelení Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 František Plecho - f.PROFIS 34880445 189,00 € 26.08.2019 09.09.2019 Faktúra
DFBV/0134/19 triedne knihy Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 CART PRINT, s.r.o. 34131159 197,10 € 26.08.2019 09.09.2019 Faktúra
DFBV/0136/19 maľovanie triedy Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Lucas Plecho - ADION 50947940 463,27 € 26.08.2019 09.09.2019 Faktúra
DFBV/0137/19 maľovanie vrátnice Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Lucas Plecho - ADION 50947940 137,36 € 26.08.2019 09.09.2019 Faktúra
DFBV/0135/19 výmena obkladov a umývadiel v triedach Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 František Plecho - f.PROFIS 34880445 1 080,00 € 25.08.2019 06.09.2019 Faktúra
DFBV/0149/19 oprava telefonu Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 INTEC PLUS, s.r.o. 35750391 77,10 € 23.08.2019 27.09.2019 Faktúra
DFBV/0133/19 čistiace potreby Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 KIKOSHOP s.r.o. 47890215 1 338,65 € 22.08.2019 06.09.2019 Faktúra
DFBV/0131/19 oprava podlahy Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 František Plecho - f.PROFIS 34880445 379,00 € 19.08.2019 06.09.2019 Faktúra
DFBV/0132/19 maľovanie triedy Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Lucas Plecho - ADION 50947940 448,88 € 19.08.2019 06.09.2019 Faktúra
DFBV/0130/19 presťahovanie trezoru Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Expres services s.r.o. 50337807 222,00 € 15.08.2019 06.09.2019 Faktúra
DFBV/0129/19 maľovanie triedy Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Lucas Plecho - ADION 50947940 764,22 € 14.08.2019 06.09.2019 Faktúra
DFKV/0002/19 preddavok na HIM Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 MONTY s.r.o. 44145438 694,92 € 13.08.2019 06.09.2019 Faktúra
DFBV/0128/19 výmena obkladu a umývadla v triedach Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 František Plecho - f.PROFIS 34880445 720,00 € 12.08.2019 06.09.2019 Faktúra
DFBV/0127/19 maľovanie triedy Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Lucas Plecho - ADION 50947940 634,78 € 06.08.2019 06.09.2019 Faktúra
DFBV/0122/19 elektrická energia 7/19 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 ZSE Energia a.s. 36677281 374,58 € 06.08.2019 06.09.2019 Faktúra
DFBV/0126/19 oprava sadrokartónovej steny Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Lucas Plecho - ADION 50947940 453,20 € 05.08.2019 06.09.2019 Faktúra
DFBV/0119/19 virtuálna knižnica 7/19 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 16,56 € 05.08.2019 06.09.2019 Faktúra
DFBV/0123/19 zrážková voda 7/19 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 116,12 € 02.08.2019 06.09.2019 Faktúra
DFBV/0125/19 výmena obkladu a umývadla v triedach Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 František Plecho - f.PROFIS 34880445 720,00 € 02.08.2019 06.09.2019 Faktúra
DFBV/0120/19 telefonne poplatky 7/19 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Slovak Telecom a.s. 35763469 117,64 € 02.08.2019 06.09.2019 Faktúra
DFBV/0124/19 oprava ventilov na stúpačkách Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 VEMAPOS, s.r.o. 35829613 5 940,00 € 02.08.2019 06.09.2019 Faktúra