Faktúry
Počet záznamov: 1688
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0031/22 | obedy žiakov duál 2/2022 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 677,96 € | 08.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0030/22 | obedy 2/22 - zamestnanci | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 511,50 € | 08.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
DFSF/0002/22 | príspevok na obedy zo SF 2/22 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 62,00 € | 08.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/22 | PHM | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 17,69 € | 07.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0025/22 | doména do 22.2.2023 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Webglobe, a.s. | 52486567 | 19,94 € | 07.03.2022 | 09.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/22 | zrážková voda 2/22 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 105,44 € | 02.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0021/22 | papierové utierky | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | LVSR s.r.o. | 52383911 | 144,90 € | 24.02.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0024/22 | Orange 16.2.2022 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 187,01 € | 22.02.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0022/22 | vrecia na odpad | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 236,34 € | 17.02.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0023/22 | internet do 10.3.2022 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. | 35971967 | 34,90 € | 17.02.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0020/22 | inzercia | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | regionPRESS, s.r.o. | 36252417 | 242,88 € | 11.02.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0019/22 | seminár Ročné zúčtovanie dane | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Nezisková organizácia VESNA | 45739153 | 39,52 € | 11.02.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0018/22 | elektrická energia 1/22 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 816,49 € | 10.02.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0017/22 | telefónne poplatky 1/22 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 92,90 € | 10.02.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/22 | obedy- žiaci duál 1/22 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 520,10 € | 07.02.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0015/22 | doplatok stravného za zamestnancov 1/22 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 412,50 € | 07.02.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
DFSF/0001/22 | príspevok na stravu zo SF 1/2022 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 50,00 € | 07.02.2022 | 15.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0014/22 | zrážková voda 1/2022 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 116,22 € | 01.02.2022 | 07.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0013/22 | toaletný papier | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 250,33 € | 01.02.2022 | 07.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0010/22 | oprava elektroinštalácie | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Inteles s.r.o. | 46428283 | 132,30 € | 31.01.2022 | 07.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0012/22 | inzercia - príloha Stredné školy | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Petit Press a.s. | 35790253 | 192,00 € | 31.01.2022 | 07.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0011/22 | inzercia špeciál SME | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Petit Press a.s. | 35790253 | 264,00 € | 27.01.2022 | 07.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0009/22 | toner | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 47,40 € | 26.01.2022 | 07.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0008/22 | Orange do 16.1.2022 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 182,57 € | 19.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/22 | reklama na autobusoch | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | JEZET reklamná agentúra s.r.o. | 35763205 | 360,00 € | 18.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/22 | členský príspevok 2022 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Zväz obbchodu a cestovného ruchu SR | 30808839 | 170,00 € | 17.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/22 | internet 11.01.22-10.2.22 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. | 35971967 | 34,90 € | 17.01.2022 | 07.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/22 | Balíček Zborovňa komplet 2022 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 198,72 € | 13.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/22 | mzdová publikácia 2022 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | PSDOMOV s.r.o. | 51108178 | 66,00 € | 13.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/22 | správny poplatok 1Q/2022 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | International Education S | 26943948 | 145,20 € | 10.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra |