Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1594

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0161/21 odrazový mostík Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 ŠPORTUJEME, s.r.o. 44484828 580,00 € 25.11.2021 28.11.2021 Faktúra
DFBV/0162/21 kalendáre, toaletný papier Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 128,14 € 25.11.2021 03.12.2021 Faktúra
DFBV/0163/21 toner, antigenové testy Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Magic Print s.r.o. 36617661 346,10 € 25.11.2021 03.12.2021 Faktúra
DFBV/0169/21 dezinfekčné prostriedky Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Baz s.r.o. 36840114 489,27 € 25.11.2021 21.12.2021 Faktúra
DFBV/0164/21 reklamné predmety Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 REPRE, s.r.o. 35810122 1 027,25 € 24.11.2021 08.12.2021 Faktúra
DFBV/0159/21 Orange do 16.11.2021 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Orange Slovensko a.s. 35697270 185,32 € 19.11.2021 28.11.2021 Faktúra
DFBV/0160/21 oprava žalúzií Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 SunBox SK s.r.o. 47072946 848,00 € 18.11.2021 28.11.2021 Faktúra
DFBV/0157/21 internet 11.11.21 - 10.12.21 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. 35971967 34,90 € 16.11.2021 28.11.2021 Faktúra
DFBV/0156/21 utierky na ruky Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Peter Šesták - KANPEX 11891581 85,98 € 11.11.2021 28.11.2021 Faktúra
DFBV/0149/21 elektrická energia 10/2021 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 ZSE Energia a.s. 36677281 891,84 € 11.11.2021 28.11.2021 Faktúra
DFBV/0158/21 športové náradie - klin Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 JET SPORT CHAIRMAN s.r.o. 31633986 212,20 € 11.11.2021 28.11.2021 Faktúra
DFBV/0152/21 trenažér korčuľovania Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 SportObchod.cz s.r.o. 26904241 106,00 € 08.11.2021 28.11.2021 Faktúra
DFBV/0155/21 ochranné rukavice Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Internet Mall Slovakia s.r.o. 35950226 32,00 € 08.11.2021 28.11.2021 Faktúra
DFBV/0154/21 športové náradie Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Mgr. Ladislav Ferenci-webshop 46412727 1 430,00 € 08.11.2021 28.11.2021 Faktúra
DFBV/0151/21 boxovacia hruška Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 MUZIKER, a.s. 35840773 30,40 € 08.11.2021 28.11.2021 Faktúra
DFBV/0153/21 švihadlá Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Mgr. Zuzana Perlácová 53420730 77,40 € 08.11.2021 28.11.2021 Faktúra
DFBV/0148/21 telefónne poplatky za 11/2021 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Slovak Telecom a.s. 35763469 93,07 € 08.11.2021 28.11.2021 Faktúra
DFBV/0150/21 dezinfekcia na ruky Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Medplus s.r.o. 45322040 410,11 € 08.11.2021 28.11.2021 Faktúra
DFBV/0119/21 oprava elektro zariadení Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Inteles s.r.o. 46428283 13 230,41 € 05.11.2021 07.11.2021 Faktúra
DFBV/0146/21 PHM 10/21 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 SLOVNAFT, a.s. 31322832 69,02 € 05.11.2021 28.11.2021 Faktúra
DFBV/0145/21 inzercia v regionálnych novinách Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Petit Press a.s. 35790253 300,00 € 03.11.2021 28.11.2021 Faktúra
DFBV/0137/21 deratizácia Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 INSEKTPOL s.r.o. 17311411 66,00 € 03.11.2021 28.11.2021 Faktúra
DFBV/0144/21 zrážková voda 10/21 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 122,22 € 02.11.2021 28.11.2021 Faktúra
DFBV/0143/21 telefon Xiaomi Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Orange Slovensko a.s. 35697270 1,00 € 02.11.2021 28.11.2021 Faktúra
DFBV/0142/21 telefon Samsung Galaxy A32 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Orange Slovensko a.s. 35697270 31,30 € 02.11.2021 28.11.2021 Faktúra
DFBV/0141/21 telefon Samsung Galaxy A32 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Orange Slovensko a.s. 35697270 66,30 € 02.11.2021 28.11.2021 Faktúra
DFBV/0140/21 telefon Samsung A32 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Orange Slovensko a.s. 35697270 11,30 € 02.11.2021 28.11.2021 Faktúra
DFBV/0139/21 telefon Xiaomi Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Orange Slovensko a.s. 35697270 103,55 € 02.11.2021 28.11.2021 Faktúra
DFBV/0138/21 telefon Samsung Galaxy Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Orange Slovensko a.s. 35697270 189,05 € 02.11.2021 28.11.2021 Faktúra
DFBV/0147/21 stravné lístky Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Ticket Service s.r.o. 52005551 4 959,74 € 29.10.2021 12.11.2021 Faktúra