Faktúry
Počet záznamov: 1729
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0096/22 | Orange do 16.7.2022 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 222,85 € | 25.07.2022 | 01.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0097/22 | učebnica marketingu | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | UK Veda, s.r.o. | 45983658 | 372,00 € | 22.07.2022 | 01.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0095/22 | internet 11.7.22-10.8.2022 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. | 35971967 | 34,90 € | 21.07.2022 | 01.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0090/22 | PHM | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 53,17 € | 13.07.2022 | 01.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0089/22 | pokládka PVC | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Marián Bulavčiak | 41470621 | 522,00 € | 08.07.2022 | 01.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0091/22 | elektrická energia 6/2022 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 561,65 € | 08.07.2022 | 01.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0092/22 | teplo a teplá voda 6/22 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 1 095,65 € | 08.07.2022 | 01.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0094/22 | telefónne poplatky 6/2022 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 89,33 € | 08.07.2022 | 01.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0093/22 | teplo a teplá voda 4 až 5/2022 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 4 441,73 € | 07.07.2022 | 01.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0087/22 | tonery | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | CAMEA COMPUTER SYSTEMS a.s. | 36468924 | 96,14 € | 06.07.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0085/22 | PHM 6/2022 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 81,62 € | 06.07.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0088/22 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 494,50 € | 06.07.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | ||||||
DFBV/0084/22 | správne poplatky 3Q2022 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | International Education S | 26943948 | 145,20 € | 06.07.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0083/22 | aSc Agenda Komplet 2023 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ASC Applied Software Consultants s.r.o. | 31361161 | 559,00 € | 01.07.2022 | 26.07.2022 | Faktúra | |||||
DFSF/0007/22 | príspevok na obedy 6/22 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 54,20 € | 01.07.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0086/22 | obedy 6/22- zamestnanci | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 447,15 € | 01.07.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0082/22 | obedy žiaci SDV 6/22 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 595,94 € | 01.07.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0072/22 | zrážková voda 5/22 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 116,22 € | 23.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0081/22 | doprava BA -Sereď | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | sVAMIBUS s.r.o. | 53760778 | 300,72 € | 21.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0078/22 | vstupenky - múzeum židovskej kultúry | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 99,00 € | 21.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0080/22 | Orange do 16.6.2022 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 184,35 € | 21.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0077/22 | internet | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. | 35971967 | 34,90 € | 17.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0079/22 | seminár | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Planet Lover | 52270572 | 45,00 € | 15.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0068/22 | laserové ukazovátko | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 29,39 € | 13.06.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0074/22 | elektrická energia 5/22 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 688,52 € | 08.06.2022 | 05.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0076/22 | obedy žiaci SDV 5/22 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 750,32 € | 08.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0073/22 | telefónne poplatky 5/22 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 92,77 € | 08.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
DFSF/0006/22 | príspevok na obedy zo SF 5/22 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 64,20 € | 03.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0075/22 | obedy zamestnanci 5/22 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 529,65 € | 03.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0071/22 | schodisková rudla | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | AJ Produkty a.s. | 36268518 | 160,70 € | 30.05.2022 | 05.07.2022 | Faktúra |