Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1512

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0113/21 aktualizácia zákonov 2022 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 PORADCA s.r.o. 36371271 33,60 € 01.10.2021 09.10.2021 Faktúra
DFBV/0111/21 oprava auta VW Passat Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Erich Maček ERM A AUTOSERVIS 33203641 148,78 € 30.09.2021 07.11.2021 Faktúra
DFBV/0109/21 občerstvenie na šport.akciu Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Delikomat Slovensko, spol. s r.o. 35766875 289,00 € 22.09.2021 07.10.2021 Faktúra
DFBV/0107/21 poplatok za internet do 10.10.2021 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. 35971967 66,41 € 22.09.2021 07.10.2021 Faktúra
DFBV/0108/21 školenie- správa registratúry Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Asociácia správcov registratúry 37922190 49,00 € 22.09.2021 09.10.2021 Faktúra
DFBV/0105/21 Orange do 16.9.2021 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Orange Slovensko a.s. 35697270 207,20 € 20.09.2021 07.10.2021 Faktúra
DFBV/0106/21 odborná prehliadka elektr.spotrebičov Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Štefan Zemčák 40448118 612,50 € 20.09.2021 07.10.2021 Faktúra
DFBV/0100/21 zrážková voda 8/21 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 122,22 € 13.09.2021 07.10.2021 Faktúra
DFBV/0112/21 držiaky na projektory Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Datacomp s.r.o. 36212466 229,69 € 10.09.2021 09.10.2021 Faktúra
DFBV/0099/21 telefónne poplatky Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Slovak Telecom a.s. 35763469 93,36 € 08.09.2021 07.10.2021 Faktúra
DFBV/0101/21 elektrická energia 8/21 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 ZSE Energia a.s. 36677281 472,20 € 08.09.2021 07.10.2021 Faktúra
DFBV/0103/21 stravné lístky Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Ticket Service s.r.o. 52005551 3 202,56 € 06.09.2021 07.10.2021 Faktúra
DFBV/0102/21 PHM Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 SLOVNAFT, a.s. 31322832 11,69 € 06.09.2021 07.11.2021 Faktúra
DFBV/0096/21 tablety 3 ks s klávesnicami Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Internet Mall Slovakia s.r.o. 35950226 538,50 € 31.08.2021 13.09.2021 Faktúra
DFBV/0097/21 triedne knihy Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 CART PRINT, s.r.o. 34131159 201,10 € 30.08.2021 07.10.2021 Faktúra
DFBV/0098/21 reklamné perá Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 National Pen 474116 162,99 € 30.08.2021 07.10.2021 Faktúra
DFBV/0095/21 Orange do 16.8.2021 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Orange Slovensko a.s. 35697270 212,02 € 27.08.2021 31.08.2021 Faktúra
DFBV/0093/21 zrážková voda 7/21 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 122,22 € 25.08.2021 30.08.2021 Faktúra
DFBV/0094/21 WIFI USB adaptér Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Alza.cz a.s. 27082440 35,94 € 25.08.2021 10.10.2022 Faktúra
DFBV/0092/21 elektrická energia 7/21 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 ZSE Energia a.s. 36677281 483,61 € 09.08.2021 30.08.2021 Faktúra
DFBV/0091/21 telefonne poplatky Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Slovak Telecom a.s. 35763469 92,29 € 09.08.2021 30.08.2021 Faktúra
DFBV/0090/21 PHM Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 SLOVNAFT, a.s. 31322832 61,35 € 04.08.2021 30.08.2021 Faktúra
DFBV/0088/21 školské tlačivá Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 ŠEVT a.s. 31331131 76,51 € 30.07.2021 12.08.2021 Faktúra
DFBV/0087/21 oprava radiátora Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 VEMAPOS, s.r.o. 35829613 354,60 € 29.07.2021 13.08.2021 Faktúra
DFBV/0086/21 oprava kanalizácie Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 VEMAPOS, s.r.o. 35829613 898,20 € 29.07.2021 13.08.2021 Faktúra
DFBV/0089/21 tonery Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 tomap.sk, s.r.o. 53546482 29,31 € 28.07.2021 15.08.2021 Faktúra
DFBV/0084/21 rozpočtárske práce Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 OFIR spol. s r.o. 43975542 720,00 € 22.07.2021 13.08.2021 Faktúra
DFBV/0085/21 PC komponenty Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 COMPY-COM spol. s r.o. 46555731 520,43 € 22.07.2021 15.08.2021 Faktúra
DFBV/0083/21 orange do 16.7.2021 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Orange Slovensko a.s. 35697270 207,54 € 16.07.2021 12.08.2021 Faktúra
DFBV/0081/21 vodné a stočné za 1.1.2021-8.7.2021 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola 31748180 1 037,16 € 16.07.2021 12.08.2021 Faktúra