Faktúry
Počet záznamov: 4253
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FD/310/19 | Oprava vozidla | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | God-zilla Garage, s.r.o. | 50874357 | 627,00 € | 15.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
FD/300/19 | Internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 24,97 € | 15.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
FD/301/19 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 21,50 € | 15.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
FD/302/19 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 7,00 € | 15.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
FD/303/19 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 30,00 € | 15.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
FD/304/19 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 35,65 € | 15.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
FD/305/19 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 30,00 € | 15.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
FD/306/19 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 30,00 € | 15.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
FD/307/19 | Internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 24,97 € | 15.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
FD/308/19 | Percentuálne odmeny | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Dilia | 65401875 | 112,72 € | 15.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
FD/298/19 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 36,80 € | 08.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
FD/299/19 | Poplatok za využitie siete | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketportal SK s.r.o. | 35850698 | 191,66 € | 08.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
FD/296/19 | Spotreba elektrickej energie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 331,75 € | 08.07.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
FD/297/19 | Energetické služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Vladimír Záhumenský | 41537726 | 129,46 € | 08.07.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
FD/295/19 | Umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | DOMINI. s.r.o. | 50595636 | 180,00 € | 04.07.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
FD/294/19 | Služby - internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 156,00 € | 04.07.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
FD/296/19 | Spotreba elektrickej energie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 331,75 € | 03.07.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
FD/286/19 | Dodávka služieb technického personálu | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 10 968,00 € | 02.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
FD/287/19 | Spracovanie účtovníctva | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | MAX TRADE SK s.r.o. | 46895809 | 1 200,00 € | 02.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
FD/288/19 | Nájom skladových priestorov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 331,00 € | 02.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
FD/289/19 | Nájom skladových priestorov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 480,00 € | 02.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
FD/290/19 | Nájom kancelárskych priestorov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 516,58 € | 02.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
FD/291/19 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 58,72 € | 02.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
FD/292/19 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 42,00 € | 02.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
FD/293/19 | Licenčné odmeny | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | LITA | 00420166 | 526,54 € | 02.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
FD/294/19 | Služby - internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 156,00 € | 02.07.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
FD/282/19 | Vedenie agendy | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 816,56 € | 01.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
FD/283/19 | Administratívne služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Mrekaj Tomáš | 35002000 | 1 000,00 € | 01.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
FD/285/19 | Prenájom reklamného stojanu | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Mária Michalčáková - EWE | 14021552 | 270,00 € | 01.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
FD/284/19 | Stravné poukážky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 2 566,10 € | 01.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra |