Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4116

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
FD/173/19 umelecký výkon Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Angela, s.r.o. 50441604 756,00 € 29.04.2019 04.06.2019 Faktúra
FD/169/19 Odohranie predstavenia Shylock Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 AG Jezerka s.r.o. 27614697 2 145,59 € 26.04.2019 08.05.2019 Faktúra
FD/170/19 Preprava Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 AG Jezerka s.r.o. 27614697 635,09 € 26.04.2019 08.05.2019 Faktúra
FD/164/19 preprava Zájazd Žilina Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 XLINEBUS s.r.o.- autobusová doprava 35747501 980,40 € 24.04.2019 08.05.2019 Faktúra
FD/165/19 Havarijné poistenie Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Allianz 31748741 90,37 € 24.04.2019 08.05.2019 Faktúra
FD/166/19 Povinné zmluvné poistenie Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Allianz 31748741 156,28 € 24.04.2019 08.05.2019 Faktúra
FD/167/19 Preprava zájazd Tábor Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Lambert Ladislav 32169990 675,30 € 24.04.2019 08.05.2019 Faktúra
FD/168/19 preprava Zájazd Tábor Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 XLINEBUS s.r.o.- autobusová doprava 35747501 1 317,00 € 20.04.2019 08.05.2019 Faktúra
FD/163/19 Umelecký výkon Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 VIFO s.r.o. 51724332 1 080,00 € 17.04.2019 08.05.2019 Faktúra
FD/161/19 Poplatok za využitie siete Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Ticketportal SK s.r.o. 35850698 188,61 € 16.04.2019 08.05.2019 Faktúra
FD/162/19 Licenčné odmeny Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Aura-Pont s.r.o. 00174866 855,32 € 16.04.2019 08.05.2019 Faktúra
FD/158/19 Prepis scenára Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 PhDr. Katarína Kohútiková 42416671 94,50 € 16.04.2019 08.05.2019 Faktúra
FD/159/19 grafické práce Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 DOLIS GOEN, spol. s r.o. 35732431 108,00 € 16.04.2019 08.05.2019 Faktúra
FD/160/19 grafický návrh a tlač programu a letáku Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 DOLIS GOEN, spol. s r.o. 35732431 544,94 € 16.04.2019 08.05.2019 Faktúra
FD/155/19 Licenčné odmeny Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Dilia 65401875 3 001,94 € 15.04.2019 08.05.2019 Faktúra
FD/156/19 Licenčné odmeny Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Dilia 65401875 417,76 € 15.04.2019 08.05.2019 Faktúra
FD/154/19 Energetické služby Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Ing. Vladimír Záhumenský 41537726 129,46 € 12.04.2019 08.05.2019 Faktúra
FD/150/19 doména Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 WebSupport, s.r.o. 36421928 14,28 € 10.04.2019 29.04.2019 Faktúra
FD/151/19 Spotreba elektrickej energie Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 ZSE Energia a.s. 36677281 1 252,62 € 10.04.2019 08.05.2019 Faktúra
FD/152/19 Preprava Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Jaroslav Guštafík 47802171 379,68 € 10.04.2019 08.05.2019 Faktúra
FD/153/19 Kulisy "Komúna" Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Prescont-Štefan Prelovszký 11679654 2 670,00 € 10.04.2019 08.05.2019 Faktúra
FD/157/19 Licenčné odmeny Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 LITA 00420166 51,17 € 10.04.2019 08.05.2019 Faktúra
FD/140/19 Telefónne poplatky Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Slovak Telekom a.s. 35763469 40,58 € 08.04.2019 08.05.2019 Faktúra
FD/141/19 Poplatok za využitie siete Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Ticketportal SK s.r.o. 35850698 22,85 € 08.04.2019 08.05.2019 Faktúra
FD/142/19 Telefónne poplatky Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 ORANGE s. r. o. 35697270 30,00 € 08.04.2019 08.05.2019 Faktúra
FD/143/19 Telefónne poplatky Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 ORANGE s. r. o. 35697270 30,00 € 08.04.2019 08.05.2019 Faktúra
FD/144/19 Telefónne poplatky Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 ORANGE s. r. o. 35697270 30,00 € 08.04.2019 08.05.2019 Faktúra
FD/145/19 Telefónne poplatky Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 ORANGE s. r. o. 35697270 30,00 € 08.04.2019 08.05.2019 Faktúra
FD/146/19 Telefónne poplatky Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 ORANGE s. r. o. 35697270 40,00 € 08.04.2019 08.05.2019 Faktúra
FD/147/19 Telefónne poplatky Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 ORANGE s. r. o. 35697270 7,00 € 08.04.2019 08.05.2019 Faktúra