Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4253

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
FD/310/19 Oprava vozidla Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 God-zilla Garage, s.r.o. 50874357 627,00 € 15.07.2019 08.08.2019 Faktúra
FD/300/19 Internet Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 ORANGE s. r. o. 35697270 24,97 € 15.07.2019 08.08.2019 Faktúra
FD/301/19 Telefónne poplatky Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 ORANGE s. r. o. 35697270 21,50 € 15.07.2019 08.08.2019 Faktúra
FD/302/19 Telefónne poplatky Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 ORANGE s. r. o. 35697270 7,00 € 15.07.2019 08.08.2019 Faktúra
FD/303/19 Telefónne poplatky Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 ORANGE s. r. o. 35697270 30,00 € 15.07.2019 08.08.2019 Faktúra
FD/304/19 Telefónne poplatky Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 ORANGE s. r. o. 35697270 35,65 € 15.07.2019 08.08.2019 Faktúra
FD/305/19 Telefónne poplatky Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 ORANGE s. r. o. 35697270 30,00 € 15.07.2019 08.08.2019 Faktúra
FD/306/19 Telefónne poplatky Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 ORANGE s. r. o. 35697270 30,00 € 15.07.2019 08.08.2019 Faktúra
FD/307/19 Internet Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 ORANGE s. r. o. 35697270 24,97 € 15.07.2019 08.08.2019 Faktúra
FD/308/19 Percentuálne odmeny Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Dilia 65401875 112,72 € 15.07.2019 08.08.2019 Faktúra
FD/298/19 Telefónne poplatky Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Slovak Telekom a.s. 35763469 36,80 € 08.07.2019 08.08.2019 Faktúra
FD/299/19 Poplatok za využitie siete Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Ticketportal SK s.r.o. 35850698 191,66 € 08.07.2019 08.08.2019 Faktúra
FD/296/19 Spotreba elektrickej energie Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 ZSE Energia a.s. 36677281 1 331,75 € 08.07.2019 02.09.2019 Faktúra
FD/297/19 Energetické služby Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Ing. Vladimír Záhumenský 41537726 129,46 € 08.07.2019 02.09.2019 Faktúra
FD/295/19 Umelecký výkon Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 DOMINI. s.r.o. 50595636 180,00 € 04.07.2019 02.09.2019 Faktúra
FD/294/19 Služby - internet Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 NEXUS Computers & Services, s.r.o. 35937793 156,00 € 04.07.2019 02.09.2019 Faktúra
FD/296/19 Spotreba elektrickej energie Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 ZSE Energia a.s. 36677281 1 331,75 € 03.07.2019 02.09.2019 Faktúra
FD/286/19 Dodávka služieb technického personálu Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 CMB s.r.o. 46275100 10 968,00 € 02.07.2019 08.08.2019 Faktúra
FD/287/19 Spracovanie účtovníctva Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 MAX TRADE SK s.r.o. 46895809 1 200,00 € 02.07.2019 08.08.2019 Faktúra
FD/288/19 Nájom skladových priestorov Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 SLZY A ÚSMEV s.r.o. 35743786 331,00 € 02.07.2019 08.08.2019 Faktúra
FD/289/19 Nájom skladových priestorov Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 SLZY A ÚSMEV s.r.o. 35743786 480,00 € 02.07.2019 08.08.2019 Faktúra
FD/290/19 Nájom kancelárskych priestorov Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 SLZY A ÚSMEV s.r.o. 35743786 1 516,58 € 02.07.2019 08.08.2019 Faktúra
FD/291/19 Telefónne poplatky Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Slovak Telekom a.s. 35763469 58,72 € 02.07.2019 08.08.2019 Faktúra
FD/292/19 Telefónne poplatky Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Slovak Telekom a.s. 35763469 42,00 € 02.07.2019 08.08.2019 Faktúra
FD/293/19 Licenčné odmeny Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 LITA 00420166 526,54 € 02.07.2019 08.08.2019 Faktúra
FD/294/19 Služby - internet Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 NEXUS Computers & Services, s.r.o. 35937793 156,00 € 02.07.2019 02.09.2019 Faktúra
FD/282/19 Vedenie agendy Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 CMB s.r.o. 46275100 816,56 € 01.07.2019 08.08.2019 Faktúra
FD/283/19 Administratívne služby Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Mrekaj Tomáš 35002000 1 000,00 € 01.07.2019 08.08.2019 Faktúra
FD/285/19 Prenájom reklamného stojanu Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Ing. Mária Michalčáková - EWE 14021552 270,00 € 01.07.2019 08.08.2019 Faktúra
FD/284/19 Stravné poukážky Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 GGFS s.r.o. 47079690 2 566,10 € 01.07.2019 08.08.2019 Faktúra