Faktúry
Počet záznamov: 4253
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FD/189/19 | autorská odmena za licenciu | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SOZA | 00178454 | 668,40 € | 06.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
FD/191/19 | Prenájom reklamného stojanu | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Mária Michalčáková - EWE | 14021552 | 270,00 € | 06.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
FD/192/19 | Stravné poukážky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 2 232,00 € | 06.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
FD/184/19 | umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Angela, s.r.o. | 50441604 | 180,00 € | 03.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
FD/185/19 | Umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | APLAUZ REAL s.r.o. | 48280151 | 620,00 € | 03.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
FD/178/19 | Umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | VIFO s.r.o. | 51724332 | 700,00 € | 02.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
FD/180/19 | Spracovanie účtovníctva | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | MAX TRADE SK s.r.o. | 46895809 | 1 200,00 € | 02.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
FD/179/19 | Vstupenkový kotúč | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 46,98 € | 02.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
FD/181/19 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 58,72 € | 02.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
FD/182/19 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 42,00 € | 02.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
FD/183/19 | Protipožiarne asistenčné služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Dobrovoľný hasičský zbor 1/3 | 30843901 | 333,00 € | 02.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
FD/174/19 | Oprava a údržba auta | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | AUTO ROTOS-ROZBORA s.r.o. | 35918519 | 355,70 € | 30.04.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
FD/175/19 | Preprava kulís - zájazd Nitra | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Lambert Ladislav | 32169990 | 298,50 € | 30.04.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
FD/176/19 | Preprava kulís - zájazd Žilina | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Lambert Ladislav | 32169990 | 499,80 € | 30.04.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
FD/177/19 | Umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | AL Production, s.r.o. | 51151821 | 2 080,00 € | 30.04.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
FD/171/19 | Kancelárske potreby, čistiace potreby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 200,32 € | 29.04.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
FD/172/19 | umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Angela, s.r.o. | 50441604 | 540,00 € | 29.04.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
FD/173/19 | umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Angela, s.r.o. | 50441604 | 756,00 € | 29.04.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
FD/169/19 | Odohranie predstavenia Shylock | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | AG Jezerka s.r.o. | 27614697 | 2 145,59 € | 26.04.2019 | 08.05.2019 | Faktúra | |||||
FD/170/19 | Preprava | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | AG Jezerka s.r.o. | 27614697 | 635,09 € | 26.04.2019 | 08.05.2019 | Faktúra | |||||
FD/164/19 | preprava Zájazd Žilina | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | XLINEBUS s.r.o.- autobusová doprava | 35747501 | 980,40 € | 24.04.2019 | 08.05.2019 | Faktúra | |||||
FD/165/19 | Havarijné poistenie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Allianz | 31748741 | 90,37 € | 24.04.2019 | 08.05.2019 | Faktúra | |||||
FD/166/19 | Povinné zmluvné poistenie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Allianz | 31748741 | 156,28 € | 24.04.2019 | 08.05.2019 | Faktúra | |||||
FD/167/19 | Preprava zájazd Tábor | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Lambert Ladislav | 32169990 | 675,30 € | 24.04.2019 | 08.05.2019 | Faktúra | |||||
FD/168/19 | preprava Zájazd Tábor | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | XLINEBUS s.r.o.- autobusová doprava | 35747501 | 1 317,00 € | 20.04.2019 | 08.05.2019 | Faktúra | |||||
FD/163/19 | Umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | VIFO s.r.o. | 51724332 | 1 080,00 € | 17.04.2019 | 08.05.2019 | Faktúra | |||||
FD/161/19 | Poplatok za využitie siete | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketportal SK s.r.o. | 35850698 | 188,61 € | 16.04.2019 | 08.05.2019 | Faktúra | |||||
FD/162/19 | Licenčné odmeny | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Aura-Pont s.r.o. | 00174866 | 855,32 € | 16.04.2019 | 08.05.2019 | Faktúra | |||||
FD/158/19 | Prepis scenára | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | PhDr. Katarína Kohútiková | 42416671 | 94,50 € | 16.04.2019 | 08.05.2019 | Faktúra | |||||
FD/159/19 | grafické práce | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | DOLIS GOEN, spol. s r.o. | 35732431 | 108,00 € | 16.04.2019 | 08.05.2019 | Faktúra |