Faktúry
Počet záznamov: 4253
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FD/517/19 | Protipožiarne asistenčné služby Festival | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Dobrovoľný hasičský zbor 1/3 | 30843901 | 424,00 € | 02.12.2019 | 26.12.2019 | Faktúra | |||||
FD/510/19 | Nájom kancelárskych priestorov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 516,58 € | 01.12.2019 | 26.12.2019 | Faktúra | |||||
FD/511/19 | Nájom skladovacích priestorov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 783,00 € | 01.12.2019 | 26.12.2019 | Faktúra | |||||
FD/512/19 | Nájom kancelárskych priestorov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 666,00 € | 01.12.2019 | 26.12.2019 | Faktúra | |||||
FD/514/19 | Autorské odmeny | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Aura-Pont s.r.o. | 00174866 | 927,59 € | 01.12.2019 | 26.12.2019 | Faktúra | |||||
FD/513/19 | Bezpečnostné služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SEPOS -efekt s. r. o. | 46213082 | 360,00 € | 01.12.2019 | 26.12.2019 | Faktúra | |||||
FD/507/19 | Umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | VIFO s.r.o. | 51724332 | 1 580,00 € | 29.11.2019 | 26.12.2019 | Faktúra | |||||
FD/508/19 | Prenájom reklamného stojanu | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Mária Michalčáková - EWE | 14021552 | 270,00 € | 29.11.2019 | 26.12.2019 | Faktúra | |||||
FD/509/19 | výroba časti scény do DV Revízor | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Prescont-Štefan Prelovszký | 11679654 | 2 750,40 € | 29.11.2019 | 26.12.2019 | Faktúra | |||||
FD/532/19 | Energetické služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Vladimír Záhumenský | 41537726 | 129,46 € | 29.11.2019 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
FD/503/19 | Preprava Festival | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Autodoprava GT s.r.o. | 24854271 | 1 048,90 € | 25.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
FD/504/19 | Fotografie Festival | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Breier Pavol | 1025130942 | 1 000,00 € | 25.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
FD/505/19 | umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | AL Production, s.r.o. | 51151821 | 1 970,00 € | 25.11.2019 | 26.12.2019 | Faktúra | |||||
FD/506/19 | Licenčné odmeny | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | LITA | 00420166 | 1 005,75 € | 25.11.2019 | 26.12.2019 | Faktúra | |||||
FD/501/19 | prenájom vozidla | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Maxpneu servis | 45939179 | 100,00 € | 20.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
FD/502/19 | Odohranie divadelného predstavenia Festival | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Dejvické divadlo o.p.s. | 27157806 | 3 907,32 € | 20.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
FD/499/19 | grafický návrh a tlač programu a letáku | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | DOLIS GOEN, spol. s r.o. | 35732431 | 544,94 € | 19.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
FD/500/19 | grafické práce | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | DOLIS GOEN, spol. s r.o. | 35732431 | 108,00 € | 19.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
FD/497/19 | odohranie divadelného predstavenia Festival | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Vigszinház Nonprofit Kft. | 23395819241 | 11 642,20 € | 18.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
FD/496/19 | dodávka služieb techniky Festival | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 3 802,80 € | 18.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
FD/495/19 | prenájom kamerovej techniky DV Revízor | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | JUMPCAT creative, s.r.o. | 47377844 | 276,00 € | 18.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
FD/498/19 | preprava osôb | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | XLINEBUS s.r.o.- autobusová doprava | 35747501 | 168,00 € | 18.11.2019 | 26.12.2019 | Faktúra | |||||
FD/492/19 | Poplatok za využitie siete | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketportal SK s.r.o. | 35850698 | 276,61 € | 15.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
FD/494/19 | autorská odmena za licenciu | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SOZA | 00178454 | 92,40 € | 15.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
FD/493/19 | Spotreba elektrickej energie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 178,66 € | 15.11.2019 | 26.12.2019 | Faktúra | |||||
FD/489/19 | Vedenie agendy | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 816,56 € | 13.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
FD/490/19 | dodávka služieb techniky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 8 550,00 € | 13.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
FD/491/19 | dodávka služieb techniky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 9 325,20 € | 13.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
FD/487/19 | Umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | VIFO s.r.o. | 51724332 | 2 400,00 € | 13.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
FD/488/19 | Administratívne služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Mrekaj Tomáš | 35002000 | 1 000,00 € | 13.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra |