Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4116

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
FD/072/23 bulletiny "Jakub a jeho pán" 300 ks á 0,50 € Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 ANWELL, s. r. o. 45268193 100,00 € 08.02.2023 02.03.2023 Faktúra
FD/071/23 plagáty "Jakub a jeho pán" Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 ANWELL, s. r. o. 45268193 160,00 € 08.02.2023 02.03.2023 Faktúra
FD/070/23 autorské odmeny 2022 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Aura-Pont s.r.o. 00174866 39,21 € 07.02.2023 02.03.2023 Faktúra
FD/069/23 autorské odmeny 2022 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Aura-Pont s.r.o. 00174866 1 606,42 € 07.02.2023 02.03.2023 Faktúra
FD/066/23 stravné poukážky Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Up Déjeuner s. r. o. 53528654 280,47 € 06.02.2023 27.03.2023 Faktúra
FD/065/23 stravné poukážky Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Up Déjeuner s. r. o. 53528654 3 737,25 € 06.02.2023 27.03.2023 Faktúra
FD/061/23 energetické služby 1/23 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Ing. Vladimír Záhumenský 41537726 129,46 € 06.02.2023 27.03.2023 Faktúra
FD/059/23 hudba k predstaveniu "Jakub a jeho pán" Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 NOVINSKI s.r.o. 35925957 3 000,00 € 06.02.2023 03.03.2023 Faktúra
FD/067/23 dodávka služieb techniky 1/23 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 CMB s.r.o. 46275100 15 277,20 € 06.02.2023 03.03.2023 Faktúra
FD/064/23 prenájom terminálu 1/23 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Poscom s.r.o. 51031884 12,00 € 06.02.2023 02.03.2023 Faktúra
FD/060/23 poplatok za internet + práca servis. technika 1/23 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 NEXUS Computers & Services, s.r.o. 35937793 216,00 € 06.02.2023 02.03.2023 Faktúra
FD/057/23 výroba kostýmov "Jakub a jeho pán" Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Divadlo Nová Scéna 00164861 2 399,00 € 06.02.2023 02.03.2023 Faktúra
FD/063/23 poplatok za online predaj Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Ticketware SE 48298034 507,98 € 06.02.2023 03.03.2023 Faktúra
FD/062/23 poplatok za online predaj Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Ticketware SE 48298034 215,18 € 06.02.2023 03.03.2023 Faktúra
FD/068/23 internetové pripojenie + pevná IP adresa 1/23 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 RAINSIDE s.r.o. 31386946 48,00 € 06.02.2023 02.03.2023 Faktúra
FD/058/23 telefónne poplatky 2/23 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Orange Slovensko, a. s. 35697270 161,96 € 06.02.2023 03.03.2023 Faktúra
FD/056/23 umelecký výkon 1/23 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 VIFO s.r.o. 51724332 1 650,00 € 03.02.2023 02.03.2023 Faktúra
FD/055/23 výroba bábok Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Boráros Szilárd 8968034 500,00 € 02.02.2023 02.03.2023 Faktúra
FD/054/23 návrh scény a bábok Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Boráros Szilárd 8968034 3 500,00 € 02.02.2023 02.03.2023 Faktúra
FD/053/23 služby spojené s užívaním nebytových priestorov 2/23 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Primex, spol. s r. o. 17640695 264,00 € 01.02.2023 13.04.2023 Faktúra
FD/048/23 nájom nebytových priestorov 2/23 207 m2 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 SLZY A ÚSMEV s.r.o. 35743786 1 516,58 € 01.02.2023 06.04.2023 Faktúra
FD/047/23 nájom nebytových priestorov 2/23 260 m2 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 SLZY A ÚSMEV s.r.o. 35743786 1 666,00 € 01.02.2023 27.03.2023 Faktúra
FD/052/23 služby spojené s užívaním nebytových priestorov 2/23 207 m2 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Primex, spol. s r. o. 17640695 1 516,20 € 01.02.2023 27.03.2023 Faktúra
FD/051/23 služby spojené s užívaním nebytových priestorov 2/23 A2 260 m2 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Primex, spol. s r. o. 17640695 1 738,00 € 01.02.2023 27.03.2023 Faktúra
FD/050/23 nájom nebytových priestorov 2/23 110 m2 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 SLZY A ÚSMEV s.r.o. 35743786 660,00 € 01.02.2023 28.03.2023 Faktúra
FD/049/23 nájom nebytových priestorov 2/23 67 m2 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 SLZY A ÚSMEV s.r.o. 35743786 402,00 € 01.02.2023 27.03.2023 Faktúra
FD/044/23 tonery RICOH Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 ELSEMP s. r. o. 30840392 163,20 € 01.02.2023 02.03.2023 Faktúra
FD/046/23 vedenie agendy, organizácia servisných opráv 1/23 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 CMB s.r.o. 46275100 816,56 € 01.02.2023 02.03.2023 Faktúra
FD/045/23 administratívne práce 1/23 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 CMB s.r.o. 46275100 1 200,00 € 01.02.2023 02.03.2023 Faktúra
FD/041/23 umelecký výkon - Kobielsky Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 APLAUZ REAL s.r.o. 48280151 520,00 € 31.01.2023 03.03.2023 Faktúra