Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4253

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
FD/211/23 technické a prod. zabezpečenie podujatia "Na koho to slovo padne" Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Radosť až na kosť, občianske združenie 42426251 1 500,00 € 23.05.2023 14.06.2023 Faktúra
FD/208/23 poplatok za online predaj Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Ticketware SE 48298034 188,11 € 22.05.2023 05.06.2023 Faktúra
FD/207/23 percentuálne odmeny "Jakub a jeho pán" a "Nevesta" Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Dilia 65401875 2 947,85 € 19.05.2023 28.09.2023 Faktúra
FD/205/23 licenčné odmeny 3/23 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 LITA 00420166 2 574,18 € 18.05.2023 19.07.2023 Faktúra
FD/204/23 licenčné odmeny 4/23 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 LITA 00420166 1 232,86 € 18.05.2023 29.06.2023 Faktúra
FD/206/23 preklad faktúry z maďarského jazyka Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 PaedDr. Anna Antalová 36899470 20,00 € 18.05.2023 31.05.2023 Faktúra
FD/203/23 spotreba elektrickej energie 4/23 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 ZSE Energia a.s. 36677281 1 302,11 € 15.05.2023 23.05.2023 Faktúra
FD/202/23 telefónne poplatky 4/23 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Slovak Telekom a.s. 35763469 27,38 € 15.05.2023 01.06.2023 Faktúra
FD/201/23 poplatok za online predaj Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Ticketware SE 48298034 248,06 € 15.05.2023 05.06.2023 Faktúra
FD/200/23 energetické služby 4/23 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Ing. Vladimír Záhumenský 41537726 129,46 € 11.05.2023 08.08.2023 Faktúra
FD/199/23 PHM 4/23 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 SLOVNAFT, a. s. 31322832 317,14 € 11.05.2023 14.06.2023 Faktúra
FD/197/23 dodávka služieb techniky 4/23 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 CMB s.r.o. 46275100 12 043,20 € 09.05.2023 31.05.2023 Faktúra
FD/194/23 poplatok za online predaj Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Ticketware SE 48298034 251,33 € 09.05.2023 30.05.2023 Faktúra
FD/193/23 prenájom terminálu 4/23 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Poscom s.r.o. 51031884 12,00 € 09.05.2023 25.05.2023 Faktúra
FD/196/23 vedenie agendy, organizácia servisných opráv 4/23 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 CMB s.r.o. 46275100 816,56 € 09.05.2023 25.05.2023 Faktúra
FD/195/23 administratívne práce 4/23 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 CMB s.r.o. 46275100 1 200,00 € 09.05.2023 25.05.2023 Faktúra
FD/198/23 kreatíva plagátov a bulletínu "Jakub a jeho pán" Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Juraj Behún 52831612 400,00 € 09.05.2023 25.05.2023 Faktúra
FD/192/23 internetové pripojenie + pevná IP adresa 4/23 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 RAINSIDE s.r.o. 31386946 48,00 € 05.05.2023 25.05.2023 Faktúra
FD/191/23 odborné práce v oblasti PO + BOZP 4/23 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 FISACO s. r. o. 48115444 360,00 € 04.05.2023 29.06.2023 Faktúra
FD/189/23 poplatok za internet + práca servis. technika 4/23 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 NEXUS Computers & Services, s.r.o. 35937793 180,00 € 04.05.2023 29.06.2023 Faktúra
FD/187/23 stravné poukážky Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Up Déjeuner s. r. o. 53528654 3 116,82 € 04.05.2023 14.06.2023 Faktúra
FD/190/23 záznam predstavenia "Najdrahšie na svete" v A2 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 BIXO production s. r. o. 54318955 170,00 € 04.05.2023 14.06.2023 Faktúra
FD/188/23 telefónne poplatky a internet 5/23 + splátky za MT Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Orange Slovensko, a. s. 35697270 176,63 € 04.05.2023 30.05.2023 Faktúra
FD/186/23 umelecký výkon 4/23 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 VIFO s.r.o. 51724332 1 500,00 € 04.05.2023 25.05.2023 Faktúra
FD/185/23 nájom nebytových priestorov 5/23 110 m2 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 SLZY A ÚSMEV s.r.o. 35743786 660,00 € 03.05.2023 29.06.2023 Faktúra
FD/181/23 služby spojené s užívaním nebytových priestorov 5/23 A2 260 m2 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Primex, spol. s r. o. 17640695 88,00 € 03.05.2023 14.06.2023 Faktúra
FD/178/23 spotreba el. energie 4/23 - A2 260 m2 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Primex, spol. s r. o. 17640695 740,76 € 03.05.2023 14.06.2023 Faktúra
FD/184/23 nájom nebytových priestorov 5/23 67 m2 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 SLZY A ÚSMEV s.r.o. 35743786 402,00 € 03.05.2023 14.06.2023 Faktúra
FD/182/23 nájom nebytových priestorov 5/23 A2 260 m2 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 SLZY A ÚSMEV s.r.o. 35743786 1 666,00 € 03.05.2023 14.06.2023 Faktúra
FD/180/23 služby spojené s užívaním nebytových priestorov 5/23 207 m2 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Primex, spol. s r. o. 17640695 860,00 € 03.05.2023 14.06.2023 Faktúra