Faktúry
Počet záznamov: 4253
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FD/360/23 | telefónne poplatky 8/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 72,72 € | 06.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
FD/357/23 | spotreba el. energie 8/23 - A2 260 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 205,85 € | 05.09.2023 | 30.10.2023 | Faktúra | |||||
FD/356/23 | vedenie agendy, organizácia servisných opráv 8/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 816,56 € | 05.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
FD/355/23 | dodávka služieb techniky 8/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 1 976,40 € | 05.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
FD/354/23 | administratívne práce 8/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 1 200,00 € | 05.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
FD/071/21 | telefónne poplatky 3/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 30,00 € | 04.09.2023 | 22.03.2021 | Faktúra | |||||
FD/345/23 | Ročný poplatok za software, balík Premium a bezpeč. certifikát | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 1 248,00 € | 04.09.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
FD/352/23 | služby spojené s užívaním nebytových priestorov 9/23 A2 260 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 88,00 € | 04.09.2023 | 30.10.2023 | Faktúra | |||||
FD/351/23 | služby spojené s užívaním nebytových priestorov 9/23 207 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 860,00 € | 04.09.2023 | 30.10.2023 | Faktúra | |||||
FD/350/23 | spotreba el. energie 8/23 - kanc. priestory 207 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 34,20 € | 04.09.2023 | 30.10.2023 | Faktúra | |||||
FD/349/23 | nájom nebytových priestorov 9/23 67 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 402,00 € | 04.09.2023 | 30.10.2023 | Faktúra | |||||
FD/341/23 | preprava: BA - Kremnica a späť | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | XLINEBUS s.r.o.- autobusová doprava | 35747501 | 663,72 € | 04.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
FD/344/23 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 60,58 € | 04.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
FD/343/23 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 84,67 € | 04.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
FD/353/23 | preprava kulís - BA-Modra "Halpern a Johnson" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Jaroslav Guštafík | 47802171 | 116,16 € | 04.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
FD/339/23 | preprava kulís - BA - Kremnica | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Jaroslav Guštafík | 47802171 | 465,60 € | 04.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
FD/348/23 | nájom nebytových priestorov 9/23 207 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 516,58 € | 04.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
FD/347/23 | nájom nebytových priestorov 9/23 A2 260 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 666,00 € | 04.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
FD/346/23 | nájom nebytových priestorov 9/23 110 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 660,00 € | 04.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
FD/342/23 | telefónne poplatky a internet 9/23 + splátky za MT | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 177,25 € | 04.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
FD/340/23 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 94,99 € | 04.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
FD/337/23 | čistiace potreby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 486,37 € | 22.08.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
FD/338/23 | prenájom divadla - Brusel | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | VILLAGE CULTUREL ASBL | 2020830823 | 2 873,75 € | 22.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
FD/336/23 | polročný prístup VS SR | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Poradca podnikateľa s.r.o. | 31592503 | 132,00 € | 22.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
FD/335/23 | spotreba elektrickej energie 7/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 230,58 € | 21.08.2023 | 21.08.2023 | Faktúra | |||||
FD/334/23 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 143,23 € | 21.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
FD/333/23 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 93,60 € | 21.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
FD/332/23 | kancelárske a čistiace potreby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 86,29 € | 16.08.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
FD/331/23 | HDD SSD + Kingston 256GB | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 105,48 € | 10.08.2023 | 30.10.2023 | Faktúra | |||||
FD/330/23 | energetické služby 7/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Vladimír Záhumenský | 41537726 | 129,46 € | 08.08.2023 | 02.10.2023 | Faktúra |