Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4775

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
FD/364/24 nájom nebytových priestorov 10/24 260 m2 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 SLZY A ÚSMEV s.r.o. 35743786 1 666,00 € 01.10.2024 05.12.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
FD/367/24 207m2 vodné, stočné, odvoz smetí za 10/2024 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Primex, spol. s r. o. 17640695 78,00 € 01.10.2024 06.02.2025 Peter Šimeček Faktúra
FD/368/24 260m2 vodné, stočné, odvoz smetí za 10/2024 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Primex, spol. s r. o. 17640695 88,00 € 01.10.2024 06.02.2025 Peter Šimeček Faktúra
FD/369/24 110m2 vodné, stočné, odvoz smetí za 10/2024 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Primex, spol. s r. o. 17640695 36,00 € 01.10.2024 06.02.2025 Peter Šimeček Faktúra
FD/356/24 telefónne poplatky 9/24 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Slovak Telekom a.s. 35763469 82,72 € 30.09.2024 30.10.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
FD/357/24 telefónne poplatky 9/24 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Slovak Telekom a.s. 35763469 58,00 € 30.09.2024 30.10.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
FD/359/24 ubytovanie - Váhavec-Kosz Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 CTJ Slovakia s.r. o. 53541804 250,50 € 30.09.2024 30.10.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
FD/360/24 ubytovanie - Váhavec-Walicky Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 CTJ Slovakia s.r. o. 53541804 226,50 € 30.09.2024 30.10.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
FD/358/24 podiel tržieb na koncerte Szidi Tobias Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 SCENE občianske združenie 31812252 491,14 € 30.09.2024 30.10.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
FD/354/24 tepovanie kobercov Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Jaroslav Guštafík 47802171 808,20 € 25.09.2024 04.10.2024 Ekonóm Faktúra
FD/355/24 preprava Vinosady - BA a späť Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Jaroslav Guštafík 47802171 67,15 € 25.09.2024 04.10.2024 Ekonóm Faktúra
FD/353/24 percentuálne odmeny "Nevesta" Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Dilia 65401875 475,53 € 25.09.2024 04.10.2024 Ekonóm Faktúra
FD/352/24 aplikácia entradio, web stránka príprava, konfigurácia školenie Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 CINETECH s.r.o. 50177168 2 154,00 € 24.09.2024 04.10.2024 Ekonóm Faktúra
FD/351/24 ubytovanie oktober Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Imrich Mikolaj 46986952 850,00 € 20.09.2024 30.10.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
FD/345/24 spotreba elektrickej energie 8/24 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 ZSE Energia a.s. 36677281 1 629,61 € 18.09.2024 26.09.2024 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Faktúra
FD/346/24 preprava techniky Bratislava - Praha a späť Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 God-zilla Garage, s.r.o. 50874357 700,00 € 18.09.2024 04.10.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
FD/349/24 energetické služby 07/24 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Ing. Vladimír Záhumenský 41537726 129,46 € 18.09.2024 30.10.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
FD/350/24 energetické služby 08/24 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Ing. Vladimír Záhumenský 41537726 129,46 € 18.09.2024 30.10.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
FD/348/24 ladenie koncertného klavíra Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Miloš Mattovič 13978136 150,00 € 18.09.2024 30.10.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
FD/344/24 notebook Dell Vostro 15+office Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 NEXUS Computers & Services, s.r.o. 35937793 818,28 € 18.09.2024 30.10.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
FD/347/24 preprava, montáž demontáž koncert. krídla Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 S.KLEINBERGER a SYN s.r.o. 54123232 600,00 € 18.09.2024 05.12.2024 Ekonóm Faktúra
FD/343/24 aplikácia entradio, web stránka príprava, konfigurácia školenie Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 CINETECH s.r.o. 50177168 1 033,20 € 11.09.2024 04.10.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
FD/341/24 telefónne poplatky 8/24 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Slovak Telekom a.s. 35763469 27,80 € 10.09.2024 04.10.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
FD/342/24 PHM 8/24 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 SLOVNAFT, a. s. 31322832 267,52 € 10.09.2024 04.10.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
FD/339/24 poplatok za internet + práca servis. technika 08/24 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 NEXUS Computers & Services, s.r.o. 35937793 399,12 € 09.09.2024 04.10.2024 Ekonóm Faktúra
FD/340/24 odborné práce v oblasti PO + BOZP 8/24 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 FISACO s. r. o. 48115444 420,00 € 09.09.2024 30.10.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
FD/333/24 vedenie agendy, organizácia servisných opráv 8/2024 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 CMB s.r.o. 46275100 816,56 € 04.09.2024 04.10.2024 Ekonóm Faktúra
FD/332/24 administratívne práce 8/24 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 CMB s.r.o. 46275100 1 200,00 € 04.09.2024 04.10.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
FD/336/24 čistiace potreby Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 828,95 € 04.09.2024 04.10.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
FD/337/24 telefónne poplatky 8/24 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Slovak Telekom a.s. 35763469 82,72 € 04.09.2024 04.10.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra