Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4116

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
FD/172/18 Umelecký výkon Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 VIGI s.r.o. 46773916 672,00 € 03.05.2018 28.05.2018 Faktúra
FD/174/18 Protipožiarne asistenčné služby Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Dobrovoľný hasičský zbor 1/3 30843901 436,00 € 03.05.2018 11.06.2018 Faktúra
FD/173/18 Spracovanie účtovníctva Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 MAX TRADE SK s.r.o. 46895809 1 200,00 € 03.05.2018 03.07.2018 Faktúra
FD/137/18 Licenčné odmeny - vyúčtovanie Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 LITA 00420166 -149,52 € 02.05.2018 02.05.2018 Faktúra
FD/167/18 Výtvarný návrh Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Eva Kranich - Linda 13957678 250,00 € 02.05.2018 04.06.2018 Faktúra
FD/169/18 Maskérske práce Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Eva Kranich - Linda 13957678 760,00 € 02.05.2018 04.06.2018 Faktúra
FD/170/18 Výtvarný návrh Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Eva Kranich - Linda 13957678 250,00 € 02.05.2018 04.06.2018 Faktúra
FD/168/18 Maskérske práce Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Gregáňová Linda 45386994 640,00 € 02.05.2018 04.06.2018 Faktúra
FD/166/18 Zvuková postprodukcia Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Mgr. art. Tomáš Baľák 50117661 150,00 € 02.05.2018 03.07.2018 Faktúra
FD/171/18 Prenájom reklamného stojanu Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Ing. Mária Michalčáková - EWE 14021552 405,00 € 02.05.2018 03.07.2018 Faktúra
FD/165/18 Grafický návrh a tlač programu Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 DOLIS GOEN, spol. s r.o. 35732431 544,94 € 02.05.2018 03.07.2018 Faktúra
FD/163/18 Telefónne poplatky Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Slovak Telekom a.s. 35763469 41,28 € 27.04.2018 28.05.2018 Faktúra
FD/164/18 Telefónne poplatky Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Slovak Telekom a.s. 35763469 60,71 € 27.04.2018 28.05.2018 Faktúra
FD/162/18 Oprava a údržba vozidla Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 AUTO ROTOS-ROZBORA s.r.o. 35918519 364,31 € 27.04.2018 11.06.2018 Faktúra
FD/161/18 Papierové utierky Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 ŠEVT a.s. 31331131 35,89 € 26.04.2018 11.06.2018 Faktúra
FD/159/18 Kancelársky papier Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 ŠEVT a.s. 31331131 30,60 € 25.04.2018 11.06.2018 Faktúra
FD/160/18 Vyhotovenie zvukovo-obrazového záznamu Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 C.E.N. s.r.o. 35780886 1 200,00 € 25.04.2018 03.07.2018 Faktúra
FD/153/18 Grafické práce plagát Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 DOLIS GOEN, spol. s r.o. 35732431 108,00 € 23.04.2018 28.05.2018 Faktúra
FD/158/18 Licenčné odmeny Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Dilia 65401875 298,27 € 23.04.2018 11.06.2018 Faktúra
FD/154/18 Licenčné odmeny Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 LITA 00420166 1 275,63 € 23.04.2018 03.07.2018 Faktúra
FD/157/18 Licenčné odmeny Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Dilia 65401875 1 930,14 € 23.04.2018 03.07.2018 Faktúra
FD/156/18 Drobný nákup Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Interlux Lighting s.r.o. 35804751 184,66 € 23.04.2018 03.07.2018 Faktúra
FD/155/18 Havarijné poistenie Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Allianz 31748741 148,84 € 23.04.2018 03.07.2018 Faktúra
FD/152/18 vytvorenie scénickej výpravy Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 BIGBANG studio s.r.o. 48302759 2 800,00 € 19.04.2018 28.05.2018 Faktúra
FD/151/18 kostýmy Náš človek Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Pastuchová Ľudmila 46644326 200,00 € 17.04.2018 28.05.2018 Faktúra
FD/149/18 Vyhotovenie časti scény Náš človek Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Jozef Ivanič 34558535 2 330,00 € 16.04.2018 28.05.2018 Faktúra
FD/150/18 cestovné USA Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Sky 4 U s.r.o. 35761342 7 264,32 € 16.04.2018 28.05.2018 Faktúra
FD/145/18 Vedenie agendy Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 CMB s.r.o. 46275100 816,56 € 13.04.2018 02.05.2018 Faktúra
FD/146/18 Technické zabezpečenie Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 CMB s.r.o. 46275100 19 125,60 € 13.04.2018 02.05.2018 Faktúra
FD/147/18 Internet Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Slovanet 35765143 166,80 € 13.04.2018 02.05.2018 Faktúra