Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4116

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
FD/271/18 Telefónne poplatky Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 ORANGE s. r. o. 35697270 40,00 € 09.07.2018 07.08.2018 Faktúra
FD/272/18 Telefónne poplatky Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 ORANGE s. r. o. 35697270 20,00 € 09.07.2018 07.08.2018 Faktúra
FD/264/18 Spracovanie účtovníctva Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 MAX TRADE SK s.r.o. 46895809 1 200,00 € 09.07.2018 02.10.2018 Faktúra
FD/266/18 Prenájom reklamného stojanu Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Ing. Mária Michalčáková - EWE 14021552 240,00 € 09.07.2018 04.10.2018 Faktúra
FD/262/18 Telefónne poplatky Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Slovak Telekom a.s. 35763469 60,71 € 04.07.2018 07.08.2018 Faktúra
FD/263/18 Telefónne poplatky Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Slovak Telekom a.s. 35763469 41,58 € 04.07.2018 07.08.2018 Faktúra
FD/259/18 Nájom skladových priestorov Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 SLZY A ÚSMEV s.r.o. 35743786 331,00 € 04.07.2018 07.09.2018 Faktúra
FD/260/18 Nájom nebytových priestorov Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 SLZY A ÚSMEV s.r.o. 35743786 4 735,00 € 04.07.2018 07.09.2018 Faktúra
FD/257/18 Preprava divadelných kulís Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Jaroslav Guštafík 47802171 372,96 € 03.07.2018 07.08.2018 Faktúra
FD/258/18 Stravné poukážky Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 GGFS s.r.o. 47079690 1 839,60 € 03.07.2018 07.09.2018 Faktúra
FD/256/18 Administratívne služby Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Mrekaj Tomáš 35002000 5 000,00 € 02.07.2018 07.08.2018 Faktúra
FD/255/18 Vedenie agendy Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 CMB s.r.o. 46275100 816,56 € 02.07.2018 07.09.2018 Faktúra
FD/249/18 Protipožiarne asistenčné služby Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Dobrovoľný hasičský zbor 1/3 30843901 314,00 € 25.06.2018 07.09.2018 Faktúra
FD/254/18 Preprava kulís - zájazd Martin Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Lambert Ladislav 32169990 588,64 € 25.06.2018 07.09.2018 Faktúra
FD/251/18 Bezpečnostné služby Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 SEPOS -efekt s. r. o. 46213082 343,00 € 25.06.2018 07.09.2018 Faktúra
FD/247/18 Maskérske práce Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Eva Kranich - Linda 13957678 450,00 € 25.06.2018 07.09.2018 Faktúra
FD/253/18 Preprava kulís - zájazd Praha Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Lambert Ladislav 32169990 737,29 € 25.06.2018 07.09.2018 Faktúra
FD/248/18 Maskérske práce Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Eva Kranich - Linda 13957678 660,00 € 25.06.2018 11.09.2018 Faktúra
FD/252/18 Bezpečnostné služby Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 SEPOS -efekt s. r. o. 46213082 343,00 € 25.06.2018 11.09.2018 Faktúra
FD/250/18 Umelecký výkon Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 AL Production, s.r.o. 51151821 1 130,00 € 25.06.2018 02.10.2018 Faktúra
FD/246/18 Licenčné odmeny Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 LITA 00420166 960,81 € 20.06.2018 07.08.2018 Faktúra
FD/245/18 Umelecký výkon Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 AL Production, s.r.o. 51151821 1 540,00 € 20.06.2018 02.10.2018 Faktúra
FD/244/18 Umelecký výkon Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 APLAUZ REAL s.r.o. 48280151 200,00 € 18.06.2018 07.09.2018 Faktúra
FD/243/18 Umelecký výkon Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 VIGI s.r.o. 46773916 1 920,00 € 15.06.2018 03.07.2018 Faktúra
FD/242/18 Havarijné poistenie Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Allianz 31748741 90,37 € 13.06.2018 07.08.2018 Faktúra
FD/240/18 Internet Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Slovanet 35765143 166,80 € 12.06.2018 09.07.2018 Faktúra
FD/241/18 umelecký výkon Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 DOMINI. s.r.o. 50595636 360,00 € 12.06.2018 07.09.2018 Faktúra
FD/239/18 Poplatok za využitie siete Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Ticketportal SK s.r.o. 35850698 136,56 € 12.06.2018 07.09.2018 Faktúra
FD/237/18 Telefónne poplatky Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Slovak Telekom a.s. 35763469 332,14 € 11.06.2018 03.07.2018 Faktúra
FD/238/18 Telefónne poplatky Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Slovak Telekom a.s. 35763469 41,44 € 11.06.2018 03.07.2018 Faktúra