Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4253

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
FD/495/18 Maskérske práce Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Eva Kranich - Linda 13957678 620,00 € 21.12.2018 05.02.2019 Faktúra
FD/408/18 Administratívne služby Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Mrekaj Tomáš 35002000 1 000,00 € 20.12.2018 03.12.2018 Faktúra
FD/489/18 technické vybavenie divadla Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 CITY LIGHT Slovakia s.r.o. 44514557 17 132,35 € 17.12.2018 26.12.2018 Faktúra
FD/490/18 umelecký výkon Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 DOMINI. s.r.o. 50595636 360,00 € 17.12.2018 05.02.2019 Faktúra
FD/491/18 Poplatok za využitie siete Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Ticketportal SK s.r.o. 35850698 206,81 € 17.12.2018 05.02.2019 Faktúra
FD/492/18 Umelecký výkon Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 AL Production, s.r.o. 51151821 1 920,00 € 17.12.2018 05.02.2019 Faktúra
FD/493/18 umelecký výkon Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Angela, s.r.o. 50441604 1 080,00 € 17.12.2018 05.02.2019 Faktúra
FD/486/18 dodávka služieb - skúšky Čím rýchlejšie kráčam Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 CMB s.r.o. 46275100 3 464,40 € 13.12.2018 19.12.2018 Faktúra
FD/488/18 dodávka služieb - Dni ASTORKY V Prahe Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 CMB s.r.o. 46275100 1 377,60 € 13.12.2018 19.12.2018 Faktúra
FD/487/18 dodávka služieb Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 CMB s.r.o. 46275100 5 826,00 € 13.12.2018 26.12.2018 Faktúra
FD/483/18 Vedenie agendy Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 CMB s.r.o. 46275100 816,56 € 11.12.2018 26.12.2018 Faktúra
FD/482/18 Administratívne služby Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Mrekaj Tomáš 35002000 1 000,00 € 11.12.2018 27.12.2018 Faktúra
FD/484/18 Spotreba elektrickej energie Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 ZSE Energia a.s. 36677281 1 258,18 € 11.12.2018 05.02.2019 Faktúra
FD/485/18 umelecký výkon Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Ján Mičo ml. 44434316 1 650,00 € 11.12.2018 05.02.2019 Faktúra
FD/481/18 Energetické služby Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Ing. Vladimír Záhumenský 41537726 129,46 € 10.12.2018 05.02.2019 Faktúra
FD/480/18 preprava osôb a dekorácii Dni ASTORKY v Prahe Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 XLINEBUS s.r.o.- autobusová doprava 35747501 2 821,80 € 07.12.2018 19.12.2018 Faktúra
FD/479/18 Umelecký výkon Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 VIFO s.r.o. 51724332 1 110,00 € 07.12.2018 26.12.2018 Faktúra
FD/465/18 Internet Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 ORANGE s. r. o. 35697270 24,97 € 06.12.2018 26.12.2018 Faktúra
FD/468/18 Telefónne poplatky Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 ORANGE s. r. o. 35697270 30,00 € 06.12.2018 26.12.2018 Faktúra
FD/469/18 Telefónne poplatky Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 ORANGE s. r. o. 35697270 30,00 € 06.12.2018 26.12.2018 Faktúra
FD/470/18 Telefónne poplatky Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 ORANGE s. r. o. 35697270 30,08 € 06.12.2018 26.12.2018 Faktúra
FD/471/18 Telefónne poplatky Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 ORANGE s. r. o. 35697270 30,00 € 06.12.2018 26.12.2018 Faktúra
FD/472/18 Telefónne poplatky Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 ORANGE s. r. o. 35697270 20,00 € 06.12.2018 26.12.2018 Faktúra
FD/473/18 Telefónne poplatky Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 ORANGE s. r. o. 35697270 64,30 € 06.12.2018 26.12.2018 Faktúra
FD/474/18 Internet Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 ORANGE s. r. o. 35697270 24,97 € 06.12.2018 26.12.2018 Faktúra
FD/475/18 Telefónne poplatky Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Slovak Telekom a.s. 35763469 40,39 € 06.12.2018 26.12.2018 Faktúra
FD/477/18 Maskérske práce Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Eva Kranich - Linda 13957678 680,00 € 06.12.2018 27.12.2018 Faktúra
FD/464/18 Umelecký výkon Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 APLAUZ REAL s.r.o. 48280151 640,00 € 06.12.2018 05.02.2019 Faktúra
FD/476/18 Maskérske práce Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Barbora Šupáková 41643023 520,00 € 06.12.2018 05.02.2019 Faktúra
FD/478/18 Spracovanie účtovníctva Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 MAX TRADE SK s.r.o. 46895809 1 200,00 € 06.12.2018 05.02.2019 Faktúra