Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4641

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
FD/609/22 telefónne poplatky 12/22 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Slovak Telekom a.s. 35763469 27,11 € 12.01.2023 07.02.2023 Faktúra
FD/607/22 PHM 12/22 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 SLOVNAFT, a. s. 31322832 249,99 € 12.01.2023 07.02.2023 Faktúra
FD/605/22 stravné poukážky Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Up Déjeuner s. r. o. 53528654 2 910,48 € 09.01.2023 02.03.2023 Faktúra
FD/019/23 poplatok za online predaj Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Ticketware SE 48298034 206,59 € 09.01.2023 08.02.2023 Faktúra
FD/018/23 maskérske práce "Jakub a jeho pán" Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Martin Blizniak 54311306 2 330,00 € 05.01.2023 02.03.2023 Faktúra
FD/606/22 poplatok za internet + práca servis. technika 12/22 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 NEXUS Computers & Services, s.r.o. 35937793 288,00 € 05.01.2023 02.03.2023 Faktúra
FD/603/22 maskérske práce 12/22 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Martin Blizniak 54311306 620,00 € 05.01.2023 02.03.2023 Faktúra
FD/604/22 prenájom terminálu 12/22 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Poscom s.r.o. 51031884 12,00 € 05.01.2023 07.02.2023 Faktúra
FD/601/22 autorská odmena za licenciu Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 SOZA 00178454 433,20 € 04.01.2023 07.02.2023 Faktúra
FD/602/22 dodávka služieb techniky 12/22 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 CMB s.r.o. 46275100 8 968,80 € 04.01.2023 08.02.2023 Faktúra
FD/009/23 služby spojené s užívaním nebytových priestorov 1/23 69 m2 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Primex, spol. s r. o. 17640695 165,00 € 03.01.2023 28.03.2023 Faktúra
FD/600/22 telefónne poplatky 12/22 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Slovak Telekom a.s. 35763469 45,00 € 03.01.2023 07.02.2023 Faktúra
FD/017/23 telefónne poplatky 1/23 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Orange Slovensko, a. s. 35697270 27,80 € 03.01.2023 08.02.2023 Faktúra
FD/016/23 telefónne poplatky 1/23 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Orange Slovensko, a. s. 35697270 27,80 € 03.01.2023 08.02.2023 Faktúra
FD/015/23 telefónne poplatky 1/23 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Orange Slovensko, a. s. 35697270 27,80 € 03.01.2023 08.02.2023 Faktúra
FD/014/23 internet 1/23 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Orange Slovensko, a. s. 35697270 19,00 € 03.01.2023 08.02.2023 Faktúra
FD/013/23 internet 1/23 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Orange Slovensko, a. s. 35697270 19,00 € 03.01.2023 08.02.2023 Faktúra
FD/012/23 telefónne poplatky 1/23 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Orange Slovensko, a. s. 35697270 34,00 € 03.01.2023 08.02.2023 Faktúra
FD/011/23 telefónne poplatky 1/23 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Orange Slovensko, a. s. 35697270 16,20 € 03.01.2023 08.02.2023 Faktúra
FD/010/23 telefónne poplatky 1/23 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Orange Slovensko, a. s. 35697270 10,80 € 03.01.2023 08.02.2023 Faktúra