Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4452

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
FD358 Nájomné sklad 4. q. Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 SLZY A ÚSMEV s.r.o. 35743786 331,00 € 06.10.2017 06.11.2017 Faktúra
FD359 Tel. poplatky Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 ORANGE s. r. o. 35697270 40,00 € 06.10.2017 06.11.2017 Faktúra
FD360 Te. poplatky Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 ORANGE s. r. o. 35697270 20,00 € 06.10.2017 06.11.2017 Faktúra
FD361 Internet Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 ORANGE s. r. o. 35697270 24,97 € 06.10.2017 06.11.2017 Faktúra
FD362 Internet Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 ORANGE s. r. o. 35697270 24,97 € 06.10.2017 06.11.2017 Faktúra
FD364 Spracovanie účtovníctva Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 MAX TRADE SK s.r.o. 46895809 1 200,00 € 06.10.2017 06.11.2017 Faktúra
FD363 Tel. poplatky Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Slovak Telekom a.s. 35763469 64,09 € 06.10.2017 06.11.2017 Faktúra
FD397 Príprava a tlač programu Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 PRE SENT s.r.o. 35688513 235,20 € 06.10.2017 27.11.2017 Faktúra
FD356 Nákup stravné poukážky Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 GGFS s.r.o. 47079690 2 156,44 € 05.10.2017 06.11.2017 Faktúra
FD352 maskérske práce Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Eva Kranich - Linda 13957678 700,00 € 04.10.2017 06.11.2017 Faktúra
FD353 oprava hasiacich prístrojov Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 HASTEX spol. s r o. 17312396 67,68 € 04.10.2017 06.11.2017 Faktúra
FD351 maskérske práce Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Gregáňová Linda 45386994 490,00 € 04.10.2017 06.11.2017 Faktúra
FD354 Telefónne poplatky Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Slovak Telekom a.s. 35763469 81,61 € 04.10.2017 06.11.2017 Faktúra
FD355 telefónne poplatky Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Slovak Telekom a.s. 35763469 46,27 € 04.10.2017 06.11.2017 Faktúra
FD348 grafické práce Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 PRE SENT s.r.o. 35688513 96,00 € 03.10.2017 06.11.2017 Faktúra
FD345 Umelecké hosťovanie Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 VIGI s.r.o. 46773916 1 824,00 € 02.10.2017 06.11.2017 Faktúra
FD346 Preprava Kremnica Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 XLINEBUS s.r.o.- autobusová doprava 35747501 1 256,88 € 02.10.2017 06.11.2017 Faktúra
FD347 Preprava - zájazd Prievidza Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 XLINEBUS s.r.o.- autobusová doprava 35747501 1 549,44 € 02.10.2017 06.11.2017 Faktúra
FD349 umelecký honorár Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 APLAUZ REAL s.r.o. 48280151 440,00 € 02.10.2017 06.11.2017 Faktúra
FD350 služby Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Dobrovoľný hasičský zbor 1/3 30843901 333,00 € 02.10.2017 06.11.2017 Faktúra