Faktúry
Počet záznamov: 4801
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0205/21 | sparcovanie mzdovej agendy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VLADOVA ALENA | 33837287 | 350,00 € | 08.06.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0200/21 | pohonné hmoty | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SLOVNAFT | 31322832 | 232,15 € | 04.06.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0209/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 487,51 € | 04.06.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0208/21 | plyn - dom | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 80,00 € | 04.06.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0204/21 | telekomunikačné poplatky, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 78,85 € | 04.06.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0202/21 | pranie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | L a L TEXTILE SERVICE, s.r.o. | 47411848 | 49,88 € | 03.06.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0201/21 | Práce technika PO a ABT | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Keller F . RISK | 36978981 | 156,00 € | 03.06.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0203/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 105,60 € | 03.06.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0195/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 261,27 € | 02.06.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0199/21 | vodné Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 149,36 € | 02.06.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0198/21 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 010,00 € | 02.06.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0197/21 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 923,00 € | 02.06.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0196/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 1 056,61 € | 01.06.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0194/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 136,56 € | 27.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0192/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 238,20 € | 26.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0193/21 | telefónne poplatky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 142,72 € | 26.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0191/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 359,41 € | 25.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0190/21 | vodné, stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 481,46 € | 25.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0187/21 | elektroinštalačné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | PRISMA Miroslav Geršič | 44969597 | 115,45 € | 24.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0188/21 | akreditovaný rozbor vzorky odpadovej vody | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | AQUASECO | 17335264 | 66,00 € | 21.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0189/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 853,33 € | 21.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0186/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 147,36 € | 20.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0185/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 851,03 € | 19.05.2021 | 25.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0183/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 309,55 € | 19.05.2021 | 25.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0182/21 | materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 117,26 € | 18.05.2021 | 25.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0184/21 | vodné dom | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 64,64 € | 18.05.2021 | 25.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0181/21 | kosačka Dolmar | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZALT | 35919442 | 399,90 € | 18.05.2021 | 25.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0180/21 | pracovné odevy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Marian Bagita | 35464011 | 240,00 € | 14.05.2021 | 25.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0179/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 778,00 € | 14.05.2021 | 25.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0178/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 105,31 € | 13.05.2021 | 19.05.2021 | Faktúra |