Faktúry
Počet záznamov: 4464
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0438/20 | čistiace a dezinfekčné prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | LEON global | 36284238 | 686,23 € | 18.12.2020 | 22.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0437/20 | čistiace a dezinfekčné prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | LEON global | 36284238 | 999,44 € | 18.12.2020 | 22.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0439/20 | kancelárske a ostatné potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KARPATY združenie | 41027973 | 295,50 € | 18.12.2020 | 22.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0435/20 | vodné dom | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 64,64 € | 18.12.2020 | 22.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0441/20 | vývoz kontaminovaného biologického materiálu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DETOX s.r.o. | 31582028 | 144,00 € | 18.12.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0440/20 | dezinfekcie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ŠKOLBOZ | 44465238 | 593,08 € | 18.12.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0431/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 639,85 € | 17.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0430/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 228,05 € | 17.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0432/20 | spracovanie mzdovej agengy 12/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VLADOVA ALENA | 33837287 | 350,00 € | 17.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0433/20 | vybavenei domu na ul. Čsl. ar. | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | REGNUM RADOVAN Čičko | 40546578 | 822,00 € | 17.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0434/20 | oprava auta | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Autoopravovňa Hlavanda | 35084286 | 250,00 € | 17.12.2020 | 22.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0429/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 499,24 € | 16.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0428/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 234,94 € | 16.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0427/20 | zariadenie domu na ul. Čsl.arm. | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MIDIN | 36243086 | 3 327,90 € | 15.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0425/20 | vitamíny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BIOMIN | 00681715 | 2 059,54 € | 15.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0426/20 | svietidlá do domu na ul.ćsl.a. | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Svet svietidiel | 47539569 | 208,60 € | 15.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0424/20 | OVERALY | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | COTTONWORKS | 46847405 | 828,00 € | 15.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0423/20 | vybavenie domu na ul.ČSl.a. | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 680,70 € | 14.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0422/20 | vybavenie domu na ul. Čsl.a. | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 860,00 € | 14.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0421/20 | vybavenie domu na ul. Čsl.a. | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 949,00 € | 14.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0420/20 | vybavenie domu na ul Čsl.a. | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 900,00 € | 14.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0414/20 | revízia komínov | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Pelikán - PEKLO - Kominárstvo | 34473572 | 105,00 € | 11.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0413/20 | koberec | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Slovakia TAP s.r.o. | 35715316 | 196,97 € | 11.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0416/20 | vybavenie kuchyne dom na ul Čsl. armády | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 1 095,00 € | 11.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0415/20 | práce technika PO a ABT | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Keller F . RISK | 36978981 | 156,00 € | 11.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0419/20 | dramatoterapia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Divadlo AGAPE | 37415182 | 300,00 € | 11.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0418/20 | multifunkčná tlačiareň,, notebook na zariadenie dom | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 669,60 € | 11.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0412/20 | elektrina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 1 342,28 € | 11.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0417/20 | svietidlá na vybavenie domu ul. Čsl. armády | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | PAXI | 44442262 | 595,20 € | 11.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0408/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 917,05 € | 10.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra |