Faktúry
Počet záznamov: 4801
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0425/18 | skupinová supervízia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Spoločnosť SOCIO | 47692065 | 70,00 € | 19.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0426/18 | Spotrebný materiál a materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 501,44 € | 19.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0427/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 79,68 € | 19.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0428/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 817,39 € | 19.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0430/18 | spracovanie mzdovej agendy 12/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VLADOVA ALENA | 33837287 | 350,00 € | 19.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0431/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 279,70 € | 19.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0420/18 | opravy motorových vozidiel | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Autoopravovňa Hlavanda | 35084286 | 790,00 € | 18.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0421/18 | opravy áut | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Autoopravovňa Hlavanda | 35084286 | 886,00 € | 18.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0422/18 | servisné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Autoopravovňa Hlavanda | 35084286 | 410,00 € | 18.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0423/18 | Správa a údržba siete | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 372,00 € | 17.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0407/18 | motorová píla s príslušenstvom | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | EUROCESTY S.R.O. | 46470034 | 663,73 € | 13.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0412/18 | pracovné odevy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | REMPO | 35819081 | 990,00 € | 13.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0413/18 | reprezentačné | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 396,02 € | 13.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0414/18 | PC zostava, tlačiareň | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 585,36 € | 13.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0415/18 | stoličky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VACHO s.r.o. | 35713038 | 1 194,00 € | 13.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0416/18 | pracovné odevy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | APOTHEKE01 | 48198382 | 999,90 € | 13.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0417/18 | kreslá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DREVONA MARKET | 50443003 | 1 199,00 € | 13.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0419/18 | notebooky, tablety - projekt | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 3 724,00 € | 13.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0410/18 | maľovanie objektu v Harmónii | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Štefan Jajcay | 11694360 | 3 000,00 € | 13.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0411/18 | výmena podlahovej krytiny , úpravy podkladov, likvidácia starej krytiny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Štefan Jajcay | 11694360 | 3 400,00 € | 13.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0418/18 | nábytková zostava | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MIDINEX s.r.o. | 47040394 | 890,00 € | 13.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFKV/0009/18 | projektová dokumentácia na DI | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | A33 | 47577665 | 2 160,00 € | 13.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
DFKV/0010/18 | projektová dokumentácia na DI | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | A33 | 47577665 | 3 749,00 € | 13.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0394/18 | Lieková skrinka, infúzny stojan 2x | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Čechovo SK | 510171456 | 1 191,77 € | 12.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0395/18 | Vybavenie snoezelen | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | 3LOBIT s.r.o. | 46020152 | 596,20 € | 12.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0396/18 | ochranné pracovné odevy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Agama Group | 31449654 | 1 176,00 € | 12.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0398/18 | gastronádoby | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 394,16 € | 12.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0399/18 | posteľné súpravy, plachty | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Textil Lišková Jarmila | 335055190 | 989,00 € | 12.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0401/18 | vankúše, paplóny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ALEX-bytový textil | 33506451 | 994,50 € | 12.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0402/18 | pracovná obuv | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dr. MAX | 47686294 | 693,75 € | 12.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra |