Faktúry
Počet záznamov: 5063
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0104/19 | oprava kuchynského zariadenia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Gastro Hold s.r.o. | 36353221 | 446,40 € | 25.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0105/19 | materiál na údržbu, mixér | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 328,50 € | 25.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0106/19 | vodné, stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 512,68 € | 25.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0100/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 357,13 € | 21.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0101/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 102,17 € | 21.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0103/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 842,46 € | 21.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0102/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 265,56 € | 20.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0098/19 | elektrina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 795,29 € | 15.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0094/19 | nájomné byty Pezinok | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SBDO | 00170364 | 93,00 € | 14.03.2019 | 20.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0095/19 | nájomné byty Pezinok | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SBDO | 00170364 | 93,00 € | 14.03.2019 | 20.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0099/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 103,45 € | 14.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0096/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 456,32 € | 13.03.2019 | 20.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0097/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 217,94 € | 13.03.2019 | 20.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0093/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 908,22 € | 12.03.2019 | 15.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0091/19 | ekektrina Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 344,76 € | 11.03.2019 | 15.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0092/19 | technik PO a ABT | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Keller F . RISK | 36978981 | 156,00 € | 11.03.2019 | 15.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0090/19 | obrusovina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ALEX-bytový textil | 33506451 | 94,00 € | 08.03.2019 | 15.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0088/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 202,94 € | 07.03.2019 | 15.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0089/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 127,75 € | 07.03.2019 | 15.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0082/19 | telefónne poplatky, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 90,48 € | 06.03.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0085/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 56,02 € | 06.03.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0086/19 | spracovanie mzdovej agendy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VLADOVA ALENA | 33837287 | 350,00 € | 06.03.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0087/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 310,03 € | 06.03.2019 | 15.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0081/19 | pranie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | L a L TEXTILE SERVICE, s.r.o. | 47411848 | 103,58 € | 05.03.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0083/19 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 914,00 € | 05.03.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0084/19 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 144,00 € | 05.03.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0075/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 156,78 € | 01.03.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0077/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 88,95 € | 01.03.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0078/19 | telefónne poplatky Orange | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 147,07 € | 01.03.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0079/19 | odvoz splaškov | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Helena Kanková | 50318705 | 90,00 € | 01.03.2019 | 13.03.2019 | Faktúra |