Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6098

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0383/15 mobil 8/ Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 53,78 € 28.08.2015 30.09.2015 Faktúra
DFBV/0382/15 mobil 8/ Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 22,93 € 28.08.2015 30.09.2015 Faktúra
DFBV/0381/15 mobil 8/ Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 22,60 € 28.08.2015 30.09.2015 Faktúra
DFBV/0380/15 mobil 8/ Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 26,29 € 28.08.2015 30.09.2015 Faktúra
DFBV/0379/15 potravi Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Budmerické mäsiarstvo s.r.o. 47213205 568,59 € 27.08.2015 30.09.2015 Faktúra
DFBV/0378/15 potravi Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Budmerické mäsiarstvo s.r.o. 47213205 259,51 € 25.08.2015 14.10.2015 Faktúra
DFBV/0377/15 potravi Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 2 212,79 € 24.08.2015 14.10.2015 Faktúra
DFBV/0376/15 potravi Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Roman Stojkovič RS 41491866 3 390,17 € 24.08.2015 14.10.2015 Faktúra
DFBV/0375/15 drogér Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. 35840790 812,48 € 24.08.2015 14.10.2015 Faktúra
DFBV/0374/15 mobil 15.7.-14.8.20 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 16,66 € 21.08.2015 14.10.2015 Faktúra
DFBV/0373/15 potravi Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pekáreň Častá 14136104 385,22 € 21.08.2015 14.10.2015 Faktúra
DFBV/0372/15 potravi Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Budmerické mäsiarstvo s.r.o. 47213205 348,45 € 20.08.2015 14.10.2015 Faktúra
DFBV/0371/15 potravi Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Bidvest 34152199 248,22 € 20.08.2015 14.10.2015 Faktúra
DFBV/0370/15 renovácia toner Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 CanTonPro 37291602 34,80 € 20.08.2015 14.10.2015 Faktúra
DFBV/0369/15 potravi Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Budmerické mäsiarstvo s.r.o. 47213205 396,13 € 18.08.2015 14.10.2015 Faktúra
DFBV/0368/15 poistenie hnuteľných vecí 6.9.2015-5.9.20 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Allianz-Sl.poisťovňa 00151700 176,97 € 17.08.2015 14.10.2015 Faktúra
DFBV/0367/15 poistenie budov 6.9.2015 - 5.9.20 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Allianz-Sl.poisťovňa 00151700 1 849,04 € 17.08.2015 14.10.2015 Faktúra
DFBV/0366/15 potraviny,drogér Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Hanus Miloš - HAMAS 32821123 2 132,70 € 17.08.2015 14.10.2015 Faktúra
DFBV/0365/15 potravi Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Budmerické mäsiarstvo s.r.o. 47213205 451,05 € 13.08.2015 14.10.2015 Faktúra
DFBV/0364/15 voda 7/ Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 904,08 € 13.08.2015 14.10.2015 Faktúra
DFBV/0363/15 el. energia 7/ Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 ZSE Energia 36677281 2 095,54 € 13.08.2015 14.10.2015 Faktúra
DFBV/0362/15 potravi Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Roman Strážay R&S 35084901 1 278,23 € 11.08.2015 14.10.2015 Faktúra
DFBV/0361/15 potraviny,drogér Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Hanus Miloš - HAMAS 32821123 394,76 € 11.08.2015 14.10.2015 Faktúra
DFBV/0360/15 potravi Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Budmerické mäsiarstvo s.r.o. 47213205 293,68 € 11.08.2015 14.10.2015 Faktúra
DFBV/0357/15 plyn 8/ Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256 2 509,00 € 10.08.2015 30.09.2015 Faktúra
DFBV/0359/15 potravi Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pekáreň Častá 14136104 430,60 € 10.08.2015 14.10.2015 Faktúra
DFBV/0358/15 potravi Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 1 111,89 € 10.08.2015 14.10.2015 Faktúra
DFBV/0356/15 doplatok plynu 7/ Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256 450,22 € 10.08.2015 14.10.2015 Faktúra
DFBV/0354/15 preplatok - internet,telefón 7/ Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 -2,54 € 07.08.2015 30.09.2015 Faktúra
DFBV/0355/15 BOZP a PO 7/ Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Michal Mikoczi-BOZP,PO 37333178 282,00 € 07.08.2015 14.10.2015 Faktúra