Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5972

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0564/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 541,12 € 28.10.2021 18.11.2021 Faktúra
DFBV/0557/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Budmerické mäsiarstvo s.r.o. 47213205 216,18 € 26.10.2021 18.11.2021 Faktúra
DFBV/0555/21 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 108,93 € 26.10.2021 08.11.2021 Faktúra
DFBV/0556/21 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 167,12 € 26.10.2021 08.11.2021 Faktúra
DFBV/0554/21 mobily 10/21 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 252,74 € 25.10.2021 04.11.2021 Faktúra
DFBV/0553/21 maľovanie budovy č. 2 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 8 345,14 € 25.10.2021 04.11.2021 Faktúra
DFBV/0552/21 Školenie psychologička - "Sandplaying pri práci s dospelým klientom" Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 OZ Nervuška - ARTE 50335944 50,00 € 21.10.2021 26.10.2021 Faktúra
DFBV/0550/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pekáreň Častá 14136104 439,03 € 21.10.2021 26.10.2021 Faktúra
DFBV/0551/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Roman Strážay R&S 35084901 3 282,91 € 21.10.2021 26.10.2021 Faktúra
DFBV/0548/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 202,51 € 19.10.2021 26.10.2021 Faktúra
DFBV/0549/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Budmerické mäsiarstvo s.r.o. 47213205 364,43 € 19.10.2021 26.10.2021 Faktúra
DFBV/0546/21 Fábia - pneumatiky, prezutie pneumatík Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Viktor Holek - AUTOSERVIS 47855185 235,00 € 19.10.2021 26.10.2021 Faktúra
DFBV/0547/21 Opel - prezutie pneumatík Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Viktor Holek - AUTOSERVIS 47855185 30,00 € 19.10.2021 26.10.2021 Faktúra
DFSF/0005/21 Seminár Bazální stimulace pre 26 zamestnancov /2 dni/ Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 INSTITUT Bazální stimulace podle Prof. Dr. FROHLICHA, s.r.o. 25889966 3 403,00 € 18.10.2021 29.10.2021 Faktúra
DFBV/0545/21 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Cimed s.r.o. 36821829 442,52 € 18.10.2021 29.10.2021 Faktúra
DFBV/0543/21 oprava expanznej nádoby Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 REFLEX SK, s.r.o. 36369934 117,48 € 18.10.2021 21.10.2021 Faktúra
DFBV/0544/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 K.R.V. s.r.o. 48211150 3 354,65 € 18.10.2021 21.10.2021 Faktúra
DFBV/0542/21 kreslo pre kardiakov - 2 ks Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 ZDRAVZAR s.r.o. 47831499 832,80 € 18.10.2021 21.10.2021 Faktúra
DFKV/0002/21 rekonštrukcia výdajne stravy - kaštieľ Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Jaroslav Kattoš 46644652 4 000,00 € 14.10.2021 18.10.2021 Faktúra
DFBV/0539/21 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 391,79 € 12.10.2021 21.10.2021 Faktúra