Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6098

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0018/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 K.R.V. s.r.o. 48211150 3 777,83 € 17.01.2024 23.01.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0017/24 el. energia 12/23 - doplatok Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 ZSE Energia 36677281 258,43 € 16.01.2024 23.01.2024 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0013/24 plyn kuchyňa - preplatok 2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256 -45,83 € 15.01.2024 26.02.2024 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0012/24 oprava teplovodu - identifikácia poruchy, odstránenie starých vadných častí, prepojenie novej časti rozvodu, vykurovacia skúška,... Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 TZB SK s.r.o 36755982 949,90 € 15.01.2024 06.02.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0016/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 994,90 € 15.01.2024 23.01.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0014/24 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 479,56 € 15.01.2024 29.01.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0015/24 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 370,15 € 15.01.2024 29.01.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0010/24 oprava teplovodu - materiál Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Ing. Mária Kozáková 37294890 414,20 € 12.01.2024 06.02.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0011/24 oprava teplovodu - dovoz obsypového materiálu a prevoz materiálu Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Michal Lukačovič 50844563 515,00 € 12.01.2024 06.02.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0007/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pekáreň Častá 14136104 567,32 € 11.01.2024 18.01.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0009/24 balíčky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 4 214,47 € 11.01.2024 15.01.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0004/24 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 171,22 € 11.01.2024 18.01.2024 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0005/24 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 173,90 € 11.01.2024 18.01.2024 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0008/24 balíčky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 2 131,70 € 11.01.2024 18.01.2024 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0006/24 plyn 12/23 - preplatok Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256 -402,74 € 11.01.2024 02.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0678/23 zber a odvoz odpadu /vedľajšie živočíšne produkty/-"kuchynský odpad" - 12/23 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 ESPIK Group s.r.o. 46754768 28,80 € 09.01.2024 18.01.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0003/24 kontrola, funkčná skúška UPS / zdroja výťahu - budova č.2/ Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Applipower, s.r.o. 44999631 260,40 € 09.01.2024 18.01.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0002/24 búracie práce pri oprave teplovodu Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Marek MF, s.r.o. 51076284 150,00 € 08.01.2024 06.02.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0001/24 nádoba na medicinálny odpad 10 l - 8 ks Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 B2B Partner s.r.o. 44413467 61,44 € 08.01.2024 18.01.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0677/23 telefón, internet 12/23 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 39,96 € 05.01.2024 18.01.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra