Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6098
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0117/24 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 540,64 € | 07.03.2024 | 27.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0116/24 | zber a odvoz odpadu /vedľajšie živočíšne produkty/-"kuchynský odpad" - 2/24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 43,20 € | 07.03.2024 | 21.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0114/24 | telefón, internet 2/24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 42,41 € | 06.03.2024 | 21.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0113/24 | elektrická energia - 2/24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZSE Energia | 36677281 | 2 612,66 € | 06.03.2024 | 21.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0115/24 | poistenie zamestnancov a klientov - výlet Čechy | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Union poisťovňa | 31322051 | 9,90 € | 06.03.2024 | 21.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0112/24 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 10,45 € | 05.03.2024 | 27.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0111/24 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 69,06 € | 05.03.2024 | 27.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0110/24 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 117,46 € | 05.03.2024 | 13.03.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0108/24 | základný servis výťahu 2/24 - budova č.2 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KONE s.r.o. | 31359884 | 121,69 € | 04.03.2024 | 13.03.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0107/24 | údržba signalizácie - kaštieľ | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HUMISS | 36616923 | 553,26 € | 04.03.2024 | 13.03.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0109/24 | zmluvný výkon bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany 2/24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi BOZP-PO PROFESIONAL TEAM | 37333178 | 282,00 € | 04.03.2024 | 13.03.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0105/24 | balíčky - klienti- financované z finan. prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 409,19 € | 01.03.2024 | 27.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0104/24 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 585,55 € | 01.03.2024 | 27.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0103/24 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 663,19 € | 01.03.2024 | 27.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0106/24 | balíčky - klienti- financované z finan. prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 131,70 € | 01.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0102/24 | zabezpečenie procesu verejného obstarávania na strážne služby | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KRAUS Co., s.r.o. | 36821438 | 1 440,00 € | 01.03.2024 | 13.03.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0098/24 | plyn 3/24 - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 123,00 € | 01.03.2024 | 13.03.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0101/24 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ing. Mária Kozáková | 37294890 | 212,38 € | 01.03.2024 | 13.03.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0097/24 | Opel - oprava bŕzd | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Viktor Holek - AUTOSERVIS | 47855185 | 300,49 € | 01.03.2024 | 13.03.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0099/24 | revízia schodiskovej plošiny, revízia zdvíhacieho zariadenia - Opel | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ARES, spol. s r.o. | 31363822 | 120,00 € | 01.03.2024 | 13.03.2024 | Faktúra |