Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6098

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0415/18 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 384,48 € 11.10.2018 18.10.2018 Faktúra
DFBV/0414/18 deratizácia - kuchyňa,sklady,... Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 DERO d, spol. s r.o. 51564203 134,00 € 11.10.2018 18.10.2018 Faktúra
DFBV/0412/18 el. energia 9/18 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 ZSE Energia 36677281 2 075,83 € 11.10.2018 18.10.2018 Faktúra
DFBV/0411/18 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pekáreň Častá 14136104 434,38 € 11.10.2018 18.10.2018 Faktúra
DFBV/0410/18 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Budmerické mäsiarstvo s.r.o. 47213205 408,59 € 11.10.2018 18.10.2018 Faktúra
DFBV/0413/18 voda 9/18 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 801,88 € 11.10.2018 18.10.2018 Faktúra
DFBV/0409/18 plyn 11/18 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256 4 556,00 € 09.10.2018 28.11.2018 Faktúra
DFBV/0408/18 doplatok plynu 9/18 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256 297,36 € 09.10.2018 04.11.2018 Faktúra
DFBV/0407/18 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 3 785,41 € 09.10.2018 18.10.2018 Faktúra
DFBV/0406/18 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Budmerické mäsiarstvo s.r.o. 47213205 197,43 € 09.10.2018 18.10.2018 Faktúra
DFBV/0405/18 mixér ručný ponorný Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 GASTROLUX,s.r.o. 36413186 608,40 € 08.10.2018 17.10.2018 Faktúra
DFBV/0404/18 oprava el. robota Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Martin Tretina 14139111 356,20 € 08.10.2018 17.10.2018 Faktúra
DFBV/0403/18 Fiat Panda - zákonné poistenie Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group 00585441 88,28 € 05.10.2018 17.10.2018 Faktúra
DFBV/0402/18 telefón,internet 9/18 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 65,70 € 05.10.2018 17.10.2018 Faktúra
DFBV/0401/18 zmluvný servis výťahov 9/18 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 OTIS Výťahy s.r.o. 35683929 34,22 € 04.10.2018 17.10.2018 Faktúra
DFBV/0400/18 školenie - účtovníčka Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 EDOS -PEM s.r.o. 36287229 71,00 € 03.10.2018 17.10.2018 Faktúra
DFBV/0399/18 UPC 10-12/18 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 UPC Broadband Slovakia 35971967 90,99 € 03.10.2018 17.10.2018 Faktúra
DFBV/0398/18 materiál - údržba Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Ing. Mária Kozáková 37294890 186,16 € 03.10.2018 17.10.2018 Faktúra
DFBV/0397/18 kancelárske potreby Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Daffer 36320439 99,70 € 03.10.2018 17.10.2018 Faktúra
DFSF/0005/18 ariel - príspevok zo SF Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Hanus Miloš - HAMAS 32821123 1 734,36 € 02.10.2018 01.11.2018 Faktúra