Faktúry
Počet záznamov: 4984
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0299/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | RYBA Žilina, spol. s r.o. | 30774756 | 96,58 € | 25.06.2020 | 04.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0300/20 | potraviny OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 134,85 € | 25.06.2020 | 04.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0302/20 | odvoz odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | JV INTERSAD, s.r.o. | 17638348 | 389,35 € | 25.06.2020 | 04.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0301/20 | lieky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Lékárna Karlov sro | 02328194 | 32,26 € | 25.06.2020 | 04.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0380/20 | kondicionér pre vodný matrac | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | 3lobit s.r.o. | 46020152 | 24,90 € | 25.06.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0295/20 | energie ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 219,17 € | 19.06.2020 | 04.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0294/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 24,19 € | 18.06.2020 | 04.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0293/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 60,35 € | 18.06.2020 | 04.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0291/20 | vodné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 88,81 € | 17.06.2020 | 04.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0292/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | RYBA Žilina, spol. s r.o. | 30774756 | 120,67 € | 17.06.2020 | 04.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0290/20 | seminárov pre mzdárov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | EDOS PEM s.r.o. | 36287229 | 69,00 € | 15.06.2020 | 03.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0289/20 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 82,48 € | 15.06.2020 | 03.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0288/20 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 127,06 € | 15.06.2020 | 03.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0287/20 | televízia a set top box | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 11,89 € | 12.06.2020 | 03.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0306/20 | výstražné tabule | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Internet Mall Slovakia sro | 35950226 | 18,20 € | 12.06.2020 | 09.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0284/20 | hyg.a čist.prostriedky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | OfficeLand, s.r.o. | 35843136 | 411,83 € | 11.06.2020 | 03.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0285/20 | telefóny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 113,64 € | 11.06.2020 | 03.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0286/20 | gastrolístky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 122,56 € | 11.06.2020 | 03.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0279/20 | el.energia vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | -68,76 € | 10.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0278/20 | el.energia vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | -137,02 € | 10.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0281/20 | hyg.a čist.prostriedky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SULKA sro | 36333816 | 15,50 € | 10.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0283/20 | telefóny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 32,00 € | 10.06.2020 | 03.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0282/20 | odpadkové koše | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Internet Mall Slovakia sro | 35950226 | 28,80 € | 10.06.2020 | 03.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0276/20 | tonery | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ledum Kamara SK s.r.o. | 48158836 | 82,08 € | 09.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0275/20 | ESET licencia 7 PC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FOLPAD spol. s r.o. | 35770619 | 75,60 € | 09.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0274/20 | tekuté mydlo | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | RELING TRNAVA | 36265365 | 18,60 € | 09.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0277/20 | telefón | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 103,45 € | 09.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0280/20 | tep.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 1 882,55 € | 09.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0261/20 | el. energia 6/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 545,00 € | 08.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0266/20 | ochranný štít | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FREVER TRADE sro | 25871480 | 32,86 € | 08.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra |