Faktúry
Počet záznamov: 4700
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0005/20 | el. energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 13,00 € | 01.01.2020 | 25.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0731/19 | skolenie:,,senzorická integrácia v pedagogike a špecialnej pedagogike" | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | 3lobit s.r.o. | 46020152 | 395,00 € | 31.12.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0753/19 | svietiace hadicky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | 3lobit s.r.o. | 46020152 | 84,70 € | 31.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0754/19 | reklamne sluzby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Databanka firiem s.r.o. | 44601549 | 276,00 € | 31.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0732/19 | skolenie: ,,specifika zmyslového vnímania u detí s autizmom a...- Kucharičová, Lukášiková | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | 3lobit s.r.o. | 46020152 | 138,00 € | 31.12.2019 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0693/19 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 114,13 € | 23.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0702/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 13,82 € | 19.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0703/19 | potraviny - pekárenské výrobky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 23,74 € | 19.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0704/19 | potraviny - pekárenské výrobky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 20,21 € | 19.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0692/19 | odber kuchynského odpadu 11/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 11,40 € | 18.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0719/19 | PZS 2.polrok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | BE-SOFT a.s. | 36191337 | 222,00 € | 18.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0738/19 | strava | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 19,20 € | 18.12.2019 | 25.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0739/19 | strava | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 32,85 € | 18.12.2019 | 25.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0740/19 | strava | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 197,10 € | 18.12.2019 | 25.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0742/19 | energie ZPB 11/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 110,29 € | 18.12.2019 | 25.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0699/19 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 192,74 € | 17.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0700/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 49,88 € | 17.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0701/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 26,52 € | 17.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0721/19 | poistenie budovy 2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 157,74 € | 17.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0713/19 | zdravotnícky materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | MEDACO s.r.o. | 35920882 | 40,17 € | 16.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0723/19 | voda 11/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 107,78 € | 16.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0728/19 | STRAVA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 52,56 € | 16.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0729/19 | STRAVA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 30,72 € | 16.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0730/19 | STRAVA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 153,60 € | 16.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0751/19 | strava | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 262,80 € | 16.12.2019 | 25.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0724/19 | vodné-stočné 11/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 104,77 € | 13.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0712/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | RYBA Žilina, spol. s r.o. | 30774756 | 79,22 € | 12.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0698/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 245,24 € | 11.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0714/19 | telefón-pevné linka 11/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 103,01 € | 11.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0691/19 | krájač zeleniny s príslušenstvom+20l termoska s kohutikom, kastrol s pokrievkou, tlcik | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | RM Gastro-JAZ, s.r.o. | 34153004 | 1 069,02 € | 10.12.2019 | 15.12.2019 | Faktúra |