Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5261
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0060/25 | internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 46,74 € | 03.02.2025 | 09.03.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0059/25 | telefón a internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 186,66 € | 03.02.2025 | 09.03.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0054/25 | výkon zodpovednej osoby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Osobnyudaj.sk | 54142261 | 67,65 € | 03.02.2025 | 08.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
DFBV/0053/25 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 113,15 € | 01.02.2025 | 08.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
DFBV/0052/25 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 113,15 € | 01.02.2025 | 08.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
DFBV/0051/25 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 107,48 € | 01.02.2025 | 08.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
DFBV/0050/25 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 167,55 € | 01.02.2025 | 08.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
DFBV/0049/25 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 107,32 € | 01.02.2025 | 08.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
DFBV/0048/25 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 107,32 € | 01.02.2025 | 08.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
DFBV/0056/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 585,42 € | 31.01.2025 | 08.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
DFBV/0047/25 | účtovníctvo | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 800,00 € | 31.01.2025 | 08.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
DFBV/0055/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 87,30 € | 31.01.2025 | 08.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
DFBV/0046/25 | hasiace prístroje | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | PP PROTECTION s.r.o. | 47535288 | 650,00 € | 30.01.2025 | 08.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
DFBV/0043/25 | energie ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 147,58 € | 28.01.2025 | 12.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0042/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 97,10 € | 28.01.2025 | 12.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0045/25 | plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 61,00 € | 28.01.2025 | 12.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0041/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fejes Otto a Syn s.r.o. | 44779321 | 451,37 € | 28.01.2025 | 12.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0044/25 | gastrolístky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UP Dejenuer | 53528654 | 1 247,25 € | 24.01.2025 | 12.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0033/25 | webhosting | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | WebHouse s.r.o. | 36743852 | 73,65 € | 21.01.2025 | 12.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0040/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 136,01 € | 21.01.2025 | 12.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra |