Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5408
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0201/25 | telefón | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 50,87 € | 12.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0204/25 | tepelná energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 2 807,54 € | 12.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0200/25 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 286,56 € | 07.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0192/25 | terapeuticke programy pre klientov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Institut psychoterapie umenim sro | 03257134 | 111,00 € | 06.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0199/25 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 233,50 € | 06.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0197/25 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 16,50 € | 06.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0196/25 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 134,74 € | 06.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0195/25 | aktualizácia web stránky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Martin Rimbala | 44426488 | 50,00 € | 05.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0198/25 | poistné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 140,23 € | 05.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0194/25 | telefón a internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 158,65 € | 05.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0193/25 | internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 46,74 € | 05.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0256/25 | výkon zodpovednej osoby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Osobnyudaj.sk | 54142261 | 67,65 € | 02.05.2025 | 16.06.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0190/25 | plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 61,00 € | 02.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0191/25 | TV a set top box | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 22,87 € | 01.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0184/25 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 113,15 € | 01.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0183/25 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 113,15 € | 01.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0182/25 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 107,48 € | 01.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0181/25 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 167,55 € | 01.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0180/25 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 107,32 € | 01.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0179/25 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 107,32 € | 01.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra |