Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5037
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0370/24 | prenájom | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Centrum rodiny n.o. | 37924320 | 40,00 € | 11.09.2024 | 19.09.2024 | Faktúra | |||||
OBJ/0006/24 | Nákup a dodávka liekov a zdravotníckych potrieb pre potreby DSS Kampino v celkovej vysúťaženej cene 816,80€. | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Lekáreň Bosáková | 50810871 | 816,80 € | 11.09.2024 | 12.09.2024 | Objednávka | |||||
DFBV/0367/24 | ochrana osobných údajov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Osobnyudaj.sk | 54142261 | 72,00 € | 10.09.2024 | 19.09.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0369/24 | stavebné práce kúpelňa 2 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | MARKON-STAV s.r.o. | 47128119 | 7 934,40 € | 10.09.2024 | 19.09.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0368/24 | stavebné práce kúpelňa 1 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | MARKON-STAV s.r.o. | 47128119 | 8 525,60 € | 10.09.2024 | 19.09.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0366/24 | tepelná energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 1 893,25 € | 10.09.2024 | 19.09.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0371/24 | evakuačná podložka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Homegym s.r.o. | 27708144 | 106,54 € | 10.09.2024 | 19.09.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0375/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 117,20 € | 09.09.2024 | 19.09.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0362/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 198,77 € | 06.09.2024 | 19.09.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0365/24 | telefón a internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,36 € | 06.09.2024 | 19.09.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0361/24 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 182,68 € | 05.09.2024 | 19.09.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0360/24 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 244,58 € | 05.09.2024 | 19.09.2024 | Faktúra | |||||
OBJ/0005/24 | Výroba a dodávka 8 ks dvojšatníkových skríň pre zamestnancov DSS Kampino v celkovej sume 2 656,00 €. | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UVTOS Želiezovce 42/VD, 93717 Želiezovce | 00738298 | 0,00 € | 04.09.2024 | 05.09.2024 | Objednávka | |||||
DFBV/0352/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Jakub Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 54,94 € | 03.09.2024 | 04.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0399/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 161,83 € | 02.09.2024 | 12.11.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0357/24 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 162,00 € | 02.09.2024 | 04.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0351/24 | plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 43,00 € | 02.09.2024 | 04.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0358/24 | telefón | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 145,01 € | 02.09.2024 | 04.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0355/24 | internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 45,60 € | 02.09.2024 | 04.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0356/24 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 20,00 € | 01.09.2024 | 04.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra |