Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4920
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBJ/0004/24 | Nákup a dodávka čistiacich a hygienických potrieb pre potreby DSS Kampino - obj. č. 2 VO 2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SLOVPAP Slovakia, s.r.o | 35888318 | 2 124,82 € | 15.05.2024 | 15.05.2024 | Objednávka | |||||
DFBV/0196/24 | montáž SDK | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | MARKON-STAV s.r.o. | 47128119 | 823,20 € | 10.05.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0195/24 | telefón a internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 50,15 € | 10.05.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0193/24 | telefón | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 24,70 € | 10.05.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0194/24 | tepelná energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 3 083,95 € | 10.05.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0189/24 | aktualizácia web stránky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Martin Rimbala | 44426488 | 60,00 € | 07.05.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0191/24 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 211,54 € | 07.05.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0190/24 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 281,39 € | 07.05.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | |||||
OBJ/0003/24 | Nákup a dodávka kancelárskych potrieb pre potreby DSS Kampino podľa objednávky v prílohe v súlade so súťažou zo dňa 11.03.2024. | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VICOM, s.r.o. | 35908076 | 2 036,09 € | 07.05.2024 | 07.05.2024 | Objednávka | |||||
DFBV/0174/24 | ochrana osobných údajov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Osobnyudaj.sk | 54142261 | 72,00 € | 03.05.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0184/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 1 340,19 € | 03.05.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0183/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 0,78 € | 03.05.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0181/24 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 162,00 € | 03.05.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0178/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Jakub Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 98,19 € | 03.05.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0175/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 415,15 € | 03.05.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0182/24 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 20,00 € | 02.05.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0176/24 | plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 43,00 € | 02.05.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0177/24 | TV a set top box | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 21,10 € | 02.05.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0180/24 | telefón | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 96,48 € | 02.05.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0179/24 | internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 45,60 € | 02.05.2024 | 15.06.2024 | Faktúra |