Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5008

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0180/23 gastrolístky 182ks Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 UP Dejenuer 53528654 955,37 € 07.06.2023 08.07.2023 Faktúra
DFBV/0175/23 nájomné ZPB Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 AA SPRÁVA s.r.o. 35822431 86,39 € 01.06.2023 07.07.2023 Faktúra
DFBV/0174/23 nájomné ZPB Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 AA SPRÁVA s.r.o. 35822431 88,10 € 01.06.2023 07.07.2023 Faktúra
DFBV/0173/23 nájomné ZPB Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 AA SPRÁVA s.r.o. 35822431 88,10 € 01.06.2023 07.07.2023 Faktúra
DFBV/0172/23 nájomné ZPB Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 AA SPRÁVA s.r.o. 35822431 88,26 € 01.06.2023 07.07.2023 Faktúra
DFBV/0171/23 nájomné ZPB Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 AA SPRÁVA s.r.o. 35822431 91,19 € 01.06.2023 07.07.2023 Faktúra
DFBV/0170/23 nájomné ZPB Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 AA SPRÁVA s.r.o. 35822431 93,06 € 01.06.2023 07.07.2023 Faktúra
DFBV/0176/23 účtovníctvo a majetok Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Contabilita s.r.o. 50213237 700,00 € 01.06.2023 07.07.2023 Faktúra
DFBV/0167/23 ochrana osobných údajov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Osobnyudaj.sk 54142261 72,00 € 01.06.2023 07.07.2023 Faktúra
DFBV/0166/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 CITYFOOD, s.r.o. 45510172 2 405,90 € 01.06.2023 07.07.2023 Faktúra
DFBV/0189/23 kancel.potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Jana Vrabelová - WILLIAM 22657797 618,19 € 25.05.2023 10.06.2023 Faktúra
DFBV/0162/23 energie ZPB Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 164,45 € 24.05.2023 10.06.2023 Faktúra
DFBV/0163/23 odvoz odpadu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Fresco plus, s.r.o. 50012070 11,40 € 24.05.2023 10.06.2023 Faktúra
DFBV/0165/23 nájomné ZPB Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 AA SPRÁVA s.r.o. 35822431 399,77 € 24.05.2023 10.06.2023 Faktúra
DFBV/0164/23 nájomné ZPB Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 AA SPRÁVA s.r.o. 35822431 115,26 € 24.05.2023 10.06.2023 Faktúra
DFBV/0158/23 hyg. a čist.potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. 36226947 74,26 € 18.05.2023 10.06.2023 Faktúra
DFBV/0155/23 dezinsekcia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ASANATER SR s.r.o. 35846216 350,00 € 18.05.2023 10.06.2023 Faktúra
DFBV/0159/23 telefón a internet Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovak Telekom, a.s. 35763469 46,74 € 18.05.2023 10.06.2023 Faktúra
DFBV/0157/23 vodné Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. 35702257 114,56 € 18.05.2023 10.06.2023 Faktúra
DFBV/0156/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Róbert Gašparík masovýroba s.r.o. 36282782 239,52 € 18.05.2023 10.06.2023 Faktúra