Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4763

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0369/22 výmena radiátorov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Ing.Stanislav Zelenský 11650257 4 530,00 € 29.09.2022 01.11.2022 Faktúra
DFBV/0331/22 energie ZPB Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 141,75 € 29.09.2022 01.11.2022 Faktúra
DFBV/0319/22 gastrolístky 209ks Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 UP Dejenuer 53528654 960,97 € 29.09.2022 01.11.2022 Faktúra
OBJ/0024/22 Čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ECOLAB GESELLSCHAFT 4120284828 712,49 € 28.09.2022 10.10.2022 Objednávka
DFBV/0318/22 hyg.potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Ing. Dušan Ondruš - PREMIUM 40664635 668,16 € 27.09.2022 01.11.2022 Faktúra
OBJ/0020/22 Toaletný papier, utierky skladané a kotúčové Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Ing. Dušan Ondruš - PREMIUM 40664635 668,16 € 26.09.2022 28.09.2022 Objednávka
DFBV/0321/22 gastrolístky 38ks Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 UP Dejenuer 53528654 182,36 € 22.09.2022 01.11.2022 Faktúra
DFBV/0315/22 nájomné ZPB Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 AA SPRÁVA s.r.o. 35822431 170,76 € 21.09.2022 10.10.2022 Faktúra
DFBV/0317/22 vodné Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. 35702257 73,87 € 21.09.2022 10.10.2022 Faktúra
DFBV/0316/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Róbert Gašparík masovýroba s.r.o. 36282782 184,19 € 21.09.2022 10.10.2022 Faktúra
OBJ/0019/22 Priadza Alize/Puffy Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Lacnná vlna s.r.o 53123956 192,36 € 19.09.2022 21.09.2022 Objednávka
DFBV/0335/22 tepelná energia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. 35702257 1 501,98 € 15.09.2022 01.11.2022 Faktúra
DFBV/0320/22 odvoz odpadu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Fresco plus, s.r.o. 50012070 11,40 € 15.09.2022 01.11.2022 Faktúra
DFBV/0340/22 el.energia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZSE Energia, a.s. 36677281 183,86 € 09.09.2022 01.11.2022 Faktúra
DFBV/0339/22 el.energia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZSE Energia, a.s. 36677281 198,12 € 09.09.2022 01.11.2022 Faktúra
DFBV/0338/22 el.energia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZSE Energia, a.s. 36677281 35,00 € 09.09.2022 01.11.2022 Faktúra
DFBV/0342/22 vodné, stočné Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 202,91 € 09.09.2022 01.11.2022 Faktúra
DFBV/0341/22 vodné, stočné Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 356,92 € 09.09.2022 01.11.2022 Faktúra
DFBV/0336/22 kancel.materiál Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Damedis s.r.o 26931664 828,00 € 09.09.2022 01.11.2022 Faktúra
OBJ/0018/22 Kancelársky papier Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 DAMEDIS sro 26931664 828,00 € 07.09.2022 19.09.2022 Objednávka