Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5008

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0082/23 vodné Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. 35702257 66,35 € 23.03.2023 13.04.2023 Faktúra
DFBV/0081/23 vodné Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. 35702257 123,89 € 23.03.2023 13.04.2023 Faktúra
DFBV/0078/23 madlo Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 TUALMED s.r.o. 51963388 103,00 € 16.03.2023 13.04.2023 Faktúra
DFBV/0169/23 plyn Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 68,00 € 15.03.2023 07.07.2023 Faktúra
DFBV/0168/23 plyn Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 68,00 € 15.03.2023 07.07.2023 Faktúra
OBJ/0004/23 Kreatívny materiíál- Maliarske plátna, akrylové farby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 LIDL 35793783 108,84 € 07.03.2023 13.04.2023 Objednávka
DFBV/0093/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 CITYFOOD, s.r.o. 45510172 1 072,70 € 06.03.2023 15.05.2023 Faktúra
DFBV/0062/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 LUNYS, s.r.o. 36472549 310,45 € 06.03.2023 13.04.2023 Faktúra
DFBV/0067/23 TV a set top box Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 23,60 € 06.03.2023 13.04.2023 Faktúra
DFBV/0066/23 vodné, stočné Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 393,83 € 06.03.2023 13.04.2023 Faktúra
DFBV/0065/23 vodné, stočné Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 212,29 € 06.03.2023 13.04.2023 Faktúra
DFBV/0070/23 telefón Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Orange Slovensko, a.s. 35697270 23,00 € 06.03.2023 13.04.2023 Faktúra
DFBV/0064/23 telefón Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 102,48 € 06.03.2023 13.04.2023 Faktúra
DFBV/0063/23 internet Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 45,60 € 06.03.2023 13.04.2023 Faktúra
DFBV/0071/23 účtovníctvo a majetok Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Contabilita s.r.o. 50213237 700,00 € 06.03.2023 13.04.2023 Faktúra
DFBV/0069/23 gastrolístky 215ks Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 UP Dejenuer 53528654 1 050,34 € 06.03.2023 13.04.2023 Faktúra
DFBV/0068/23 výmena disku Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Ing. Martin Rimbala 44426488 175,00 € 06.03.2023 13.04.2023 Faktúra
DFBV/0060/23 ochrana osobných údajov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Osobnyudaj.sk 54142261 72,00 € 06.03.2023 13.04.2023 Faktúra
DFBV/0061/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 CITYFOOD, s.r.o. 45510172 967,41 € 06.03.2023 13.04.2023 Faktúra
DFBV/0094/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Róbert Gašparík masovýroba s.r.o. 36282782 241,33 € 02.03.2023 09.04.2023 Faktúra